Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ALEX SANDRO DE JESUS
Adiantamento a fim de custear 3,5 (três e meia) diárias, de 10/05/2023 a 13/05/2023 para o servidor Alex Sandro de Jesus para assessorar o Deputado Ivan Naatz que irá participar da Missão Internacional de caráter diplomático/cultural, em Montevidéu/URU, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 23.0.000017508-0.
***.009.629-**
2023NE002968
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08/05/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete da Deputada Ana Paula da Silva, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE000193
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05/05/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021-01.
27.779.566/0001-10
2023NE000195
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05/05/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE000651
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05/05/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete da Deputada Ana Campagnolo, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE000653
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05/05/2023 | Ver |
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CLEANLINE HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA
Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de coleta, transporte, lavagem, higienização, desinfecção e passagem de jalecos, toalhas, panos de prato, lençol e fronha, conforme ACSPV 000564/2022-CDD e Processo SEI 22.0.000027322-1.
09.653.855/0001-96
2023NE000656
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05/05/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Camilo Martins, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022, alterado pelo Ato da Mesa n° 008/2023.
27.779.566/0001-10
2023NE000657
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05/05/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Carlos Humberto, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022, alterado pelo Ato da Mesa n° 008/2023.
27.779.566/0001-10
2023NE000658
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05/05/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Egídio Ferrari, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022, alterado pelo Ato da Mesa n° 008/2023.
27.779.566/0001-10
2023NE000660
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05/05/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Fabiano da Luz, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE000662
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05/05/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Ivan Naatz, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE000665
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05/05/2023 | Ver |
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FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais decorrentes de imposição legal no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL nº 254/2021-01.
14.284.430/0001-97
2023NE000671
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05/05/2023 | Ver |
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FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais decorrentes de imposição legal no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL nº 254/2021-01.
14.284.430/0001-97
2023NE000671
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05/05/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete da Deputada Luciane Carminatti, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE000675
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05/05/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Marcos Vieira, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE000681
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05/05/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Maurício Eskudlark, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE000690
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05/05/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Napoleão Bernardes, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022, alterado pelo Ato da Mesa n° 008/2023.
27.779.566/0001-10
2023NE000692
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05/05/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Neodi Saretta, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE000693
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05/05/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Oscar Gutz, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022, alterado pelo Ato da Mesa n° 008/2023.
27.779.566/0001-10
2023NE000695
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05/05/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Pedro Baldissera, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE000696
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05/05/2023 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 03/07/2026.