Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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PRO3 COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 031/2023-07.
07.062.089/0001-60
2026NE004241
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18/08/2026 | Ver |
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CLICK XAXIM SERVICOS DE CONTEUDO E INFORMACOES NA INTERNET LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Respeito as Nossas Raízes", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-06, PI nº 14855 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 26.0.000023072-2.
41.788.045/0001-50
2026NE003628
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18/08/2026 | Ver |
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GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 10.7 do Contrato CL nº 002/2022-06.
08.667.717/0001-01
2026NE000171
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18/08/2026 | Ver |
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ANGELO TEIXEIRA RODRIGUES
Concessão de adiantamento ao servidor Ângelo Teixeira Rodrigues destinado ao pagamento de despesas com aquisições de materiais enquadradas como extraordinárias ou urgentes e de despesas de pequeno vulto, realizadas por meio do cartão de pagamento CPALESC, instituído por meio do Ato da Mesa nº 341/2021 e regulamentado pela Portaria n° 661/2022, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 26.0.000042411-0.
***.170.459-**
2026NE006488
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18/08/2026 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de Aposentadoria e Reformas, relativa ao mês de julho de 2026, dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento suplementar constante do Processo SEI nº 26.0.000041614-1.
83.599.191/0001-87
2026NE006407
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18/08/2026 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS, relativa ao mês de julho de 2026, dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento suplementar constante do Processo SEI nº 26.0.000041614-1.
83.599.191/0001-87
2026NE006406
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18/08/2026 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de Vencimentos e Salários - RGPS, relativa ao mês de julho de 2026, dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento suplementar constante do Processo SEI nº 26.0.000041614-1.
83.599.191/0001-87
2026NE006405
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18/08/2026 | Ver |
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PB MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA
Despesa com aquisição de materiais de manutenção predial (grelhas de ventilação e ralos sanfonados), destinados ao suprimento das necessidades da Gerência de Manutenção, visando garantir a continuidade das atividades de manutenção predial corretiva e preventiva desenvolvidas pela equipe técnica. Processos SEI 26.0.000038524-6, 26.0.000040936-6 e requisição GEAFIN 104728.
32.476.869/0001-01
2026NE006289
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18/08/2026 | Ver |
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OTACILIO SIGNORI JUNIOR
Despesa com aquisição de filtros de água completos para máquinas de café da marca BUNN, que apresentam fadiga devido ao uso contínuo e chance iminente de quebra total do sistema de extração. Processo SEI 26.0.000037661-1 e requisição GEAFIN 104666.
53.904.619/0001-97
2026NE006251
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18/08/2026 | Ver |
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ESCRITOLANDIA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Despesa com aquisição de 02 (duas) mesas para computador, destinadas aos setores de Ingest e Centro de Documentação (CEDOC) da TV AL, vinculados à Diretoria de Comunicação Social, para proporcionar melhores condições de trabalho às equipes. Processo SEI 26.0.000038345-6 e requisição GEAFIN 104694.
85.102.606/0001-90
2026NE006230
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18/08/2026 | Ver |
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DH E S ARTE DIGITAL LTDA
Despesa com serviço de impressão de cartaz tamanho A3, destinado a divulgar o trabalho feito na agrofloresta. Processo SEI 26.0.000016156-9 e requisição GEAFIN 104318.
01.764.170/0001-05
2026NE006228
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18/08/2026 | Ver |
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SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA
Despesa com pgto. de horas técnicas, ref. contratação de subscrições de software corporativo
de código aberto do tipo plataforma de contêineres, sistemas operacionais e servidores de aplicação da
red hat, com suporte e garantia de atualização de versões pelo período de 36 (trinta e seis) meses;
subscrições de treinamento oficial e de serviços de gerenciamento técnico de conta da red hat, pelo
período de 12 (doze) meses, conforme adesão à ARP 36/2023 - TRF 5 e Contrato CL 291/2025-00.
07.880.897/0001-34
2026NE006200
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18/08/2026 | Ver |
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51.338.282 WERNER WOLFGANG SCHELLMANN
Despesa com serviço de conserto e revisão do toten localizado no SEAC, que vem apresentando falhas em seu funcionamento, impossibilitando ou dificultando o carregamento adequado dos aparelhos celulares dos usuários. Processo SEI 26.0.000007390-2 e requisição GEAFIN 104291.
51.338.282/0001-72
2026NE005646
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18/08/2026 | Ver |
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JMN MOLDURAS E MOVEIS LTDA
Despesa com aquisição de molduras, paspatur, chassis e vidros para atender a demanda da
Gerência Cultural da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, conforme Pregão
Eletrônico nº 018/2023 e Contrato CL nº 048/2023-02.
03.185.495/0001-69
2026NE002106
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18/08/2026 | Ver |
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JMN MOLDURAS E MOVEIS LTDA
Despesa com aquisição de molduras, paspatur, chassis e vidros para atender a demanda da
Gerência Cultural da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, conforme Pregão
Eletrônico nº 018/2023 e Contrato CL nº 048/2023-02.
03.185.495/0001-69
2026NE002106
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18/08/2026 | Ver |
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SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA
Despesa com pgto. de horas técnicas, em 2025, ref. contratação de subscrições de software corporativo de código aberto do tipo plataforma de contêineres, sistemas operacionais e servidores de aplicação da red hat, com suporte e garantia de atualização de versões pelo período de 36 (trinta e seis) meses; subscrições de treinamento oficial e de serviços de gerenciamento técnico de conta da red hat, pelo período de 12 (doze) meses, conforme adesão à ARP 36/2023 - TRF 5 e Contrato CL 291/2025-00.
07.880.897/0001-34
2025NE010631
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18/08/2026 | Ver |
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INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA
Despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de carimbos, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Processo SEI nº 25.0.000045951-0 e GEAFIN nº 103626.
76.375.740/0001-74
2025NE009839
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18/08/2026 | Ver |
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INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA
Despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de carimbos, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Processo SEI nº 25.0.000045951-0 e GEAFIN nº 103626.
76.375.740/0001-74
2025NE009839
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18/08/2026 | Ver |
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65.559.600 MARCIO VIEIRA PROENCA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Respeito as Nossas Raízes Junho", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-07, PI nº 15229 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 26.0.000032563-4.
65.559.600/0001-30
2026NE005314
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17/08/2026 | Ver |
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59.979.188 ALLAN CUNHA SANTIAGO
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Respeito as Nossas Raízes Junho", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-07, PI nº 15214 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 26.0.000032520-0.
59.979.188/0001-04
2026NE005283
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17/08/2026 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 28/08/2026.