Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
PRO3 COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 031/2023-07.
07.062.089/0001-60 2026NE004241
18/08/2026 Ver
CLICK XAXIM SERVICOS DE CONTEUDO E INFORMACOES NA INTERNET LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Respeito as Nossas Raízes", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-06, PI nº 14855 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 26.0.000023072-2.
41.788.045/0001-50 2026NE003628
18/08/2026 Ver
GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 10.7 do Contrato CL nº 002/2022-06.
08.667.717/0001-01 2026NE000171
18/08/2026 Ver
ANGELO TEIXEIRA RODRIGUES
Concessão de adiantamento ao servidor Ângelo Teixeira Rodrigues destinado ao pagamento de despesas com aquisições de materiais enquadradas como extraordinárias ou urgentes e de despesas de pequeno vulto, realizadas por meio do cartão de pagamento CPALESC, instituído por meio do Ato da Mesa nº 341/2021 e regulamentado pela Portaria n° 661/2022, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 26.0.000042411-0.
***.170.459-** 2026NE006488
18/08/2026 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de Aposentadoria e Reformas, relativa ao mês de julho de 2026, dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento suplementar constante do Processo SEI nº 26.0.000041614-1.
83.599.191/0001-87 2026NE006407
18/08/2026 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS, relativa ao mês de julho de 2026, dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento suplementar constante do Processo SEI nº 26.0.000041614-1.
83.599.191/0001-87 2026NE006406
18/08/2026 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de Vencimentos e Salários - RGPS, relativa ao mês de julho de 2026, dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento suplementar constante do Processo SEI nº 26.0.000041614-1.
83.599.191/0001-87 2026NE006405
18/08/2026 Ver
PB MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA
Despesa com aquisição de materiais de manutenção predial (grelhas de ventilação e ralos sanfonados), destinados ao suprimento das necessidades da Gerência de Manutenção, visando garantir a continuidade das atividades de manutenção predial corretiva e preventiva desenvolvidas pela equipe técnica. Processos SEI 26.0.000038524-6, 26.0.000040936-6 e requisição GEAFIN 104728.
32.476.869/0001-01 2026NE006289
18/08/2026 Ver
OTACILIO SIGNORI JUNIOR
Despesa com aquisição de filtros de água completos para máquinas de café da marca BUNN, que apresentam fadiga devido ao uso contínuo e chance iminente de quebra total do sistema de extração. Processo SEI 26.0.000037661-1 e requisição GEAFIN 104666.
53.904.619/0001-97 2026NE006251
18/08/2026 Ver
ESCRITOLANDIA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Despesa com aquisição de 02 (duas) mesas para computador, destinadas aos setores de Ingest e Centro de Documentação (CEDOC) da TV AL, vinculados à Diretoria de Comunicação Social, para proporcionar melhores condições de trabalho às equipes. Processo SEI 26.0.000038345-6 e requisição GEAFIN 104694.
85.102.606/0001-90 2026NE006230
18/08/2026 Ver
DH E S ARTE DIGITAL LTDA
Despesa com serviço de impressão de cartaz tamanho A3, destinado a divulgar o trabalho feito na agrofloresta. Processo SEI 26.0.000016156-9 e requisição GEAFIN 104318.
01.764.170/0001-05 2026NE006228
18/08/2026 Ver
SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA
Despesa com pgto. de horas técnicas, ref. contratação de subscrições de software corporativo de código aberto do tipo plataforma de contêineres, sistemas operacionais e servidores de aplicação da red hat, com suporte e garantia de atualização de versões pelo período de 36 (trinta e seis) meses; subscrições de treinamento oficial e de serviços de gerenciamento técnico de conta da red hat, pelo período de 12 (doze) meses, conforme adesão à ARP 36/2023 - TRF 5 e Contrato CL 291/2025-00.
07.880.897/0001-34 2026NE006200
18/08/2026 Ver
51.338.282 WERNER WOLFGANG SCHELLMANN
Despesa com serviço de conserto e revisão do toten localizado no SEAC, que vem apresentando falhas em seu funcionamento, impossibilitando ou dificultando o carregamento adequado dos aparelhos celulares dos usuários. Processo SEI 26.0.000007390-2 e requisição GEAFIN 104291.
51.338.282/0001-72 2026NE005646
18/08/2026 Ver
JMN MOLDURAS E MOVEIS LTDA
Despesa com aquisição de molduras, paspatur, chassis e vidros para atender a demanda da Gerência Cultural da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, conforme Pregão Eletrônico nº 018/2023 e Contrato CL nº 048/2023-02.
03.185.495/0001-69 2026NE002106
18/08/2026 Ver
JMN MOLDURAS E MOVEIS LTDA
Despesa com aquisição de molduras, paspatur, chassis e vidros para atender a demanda da Gerência Cultural da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, conforme Pregão Eletrônico nº 018/2023 e Contrato CL nº 048/2023-02.
03.185.495/0001-69 2026NE002106
18/08/2026 Ver
SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA
Despesa com pgto. de horas técnicas, em 2025, ref. contratação de subscrições de software corporativo de código aberto do tipo plataforma de contêineres, sistemas operacionais e servidores de aplicação da red hat, com suporte e garantia de atualização de versões pelo período de 36 (trinta e seis) meses; subscrições de treinamento oficial e de serviços de gerenciamento técnico de conta da red hat, pelo período de 12 (doze) meses, conforme adesão à ARP 36/2023 - TRF 5 e Contrato CL 291/2025-00.
07.880.897/0001-34 2025NE010631
18/08/2026 Ver
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA
Despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de carimbos, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Processo SEI nº 25.0.000045951-0 e GEAFIN nº 103626.
76.375.740/0001-74 2025NE009839
18/08/2026 Ver
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA
Despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de carimbos, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Processo SEI nº 25.0.000045951-0 e GEAFIN nº 103626.
76.375.740/0001-74 2025NE009839
18/08/2026 Ver
65.559.600 MARCIO VIEIRA PROENCA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Respeito as Nossas Raízes Junho", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-07, PI nº 15229 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 26.0.000032563-4.
65.559.600/0001-30 2026NE005314
17/08/2026 Ver
59.979.188 ALLAN CUNHA SANTIAGO
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Respeito as Nossas Raízes Junho", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-07, PI nº 15214 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 26.0.000032520-0.
59.979.188/0001-04 2026NE005283
17/08/2026 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 28/08/2026.