Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021-04.
27.779.566/0001-10
2024NE000282
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03/05/2024 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas internacionais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021-04.
27.779.566/0001-10
2024NE000284
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03/05/2024 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-04 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2024NE000293
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03/05/2024 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas internacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-04 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2024NE000295
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03/05/2024 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, para atender à Escola do Legislativo, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021-04.
27.779.566/0001-10
2024NE000747
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03/05/2024 | Ver |
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SILVEIRA COLETA DE RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA
Despesa com contratação de dois papa entulhos para descarte de gesso, conforme especificações contidas no Documento de Oficialização de Demanda - DOD 1129764 e demais documentos do Processo SEI 24.0.000003782-2 e requisição GEAFIN 101374.
27.449.873/0001-32
2024NE001133
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03/05/2024 | Ver |
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WASH & GO LAVANDERIA LTDA
Contratação de Pessoa Jurídica qualificada para limpeza do tapete persa, localizado no gabinete do Deputado Oscar Gutz situado no Palácio Barriga Verde, conforme Processo SEI 24.0.000008279-8 e requisição GEAFIN 101447.
07.575.618/0001-29
2024NE001832
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03/05/2024 | Ver |
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INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS
Aquisição de materiais elétricos, licitados no Pregão Eletrônico nº 012/2023, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 019/2023, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000010291-8 e GEAFIN 101489.
88.611.264/0001-22
2024NE002096
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03/05/2024 | Ver |
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MZ PESQUISA, INTELIGENCIA E ESTRATEGIA LTDA
Despesa com inscrição de 53 servidores no evento CONECTA - Seminário de Gestão e Comunicação Institucional, que ocorrerá no dia 8 de abril de 2024, em Florianópolis/SC, conforme documentos constantes do processo SEI n° 24.0.000011591-2.
30.779.124/0001-88
2024NE002266
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03/05/2024 | Ver |
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SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com aquisição de materiais elétricos para readequação de infraestrutura elétrica da sala 701, em virtude de execução de obra de alteração interna da Diretoria de Tecnologia e Informação. Processo SEI 24.0.000008784-6 e requisição GEAFIN 101480.
15.042.661/0006-61
2024NE002563
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03/05/2024 | Ver |
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SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com aquisição de materiais elétricos para readequação de infraestrutura elétrica da sala 701, em virtude de execução de obra de alteração interna da Diretoria de Tecnologia e Informação. Processo SEI 24.0.000008784-6 e requisição GEAFIN 101480.
15.042.661/0006-61
2024NE002563
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03/05/2024 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas internacionais, para atender à Escola do Legislativo, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021-04.
27.779.566/0001-10
2024NE002570
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03/05/2024 | Ver |
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RADIO VALE DO ARACA LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 437/2021-01.
03.877.174/0001-25
2023NE000262
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03/05/2024 | Ver |
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RADIO VALE DO ARACA LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 437/2021-01.
03.877.174/0001-25
2023NE000262
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03/05/2024 | Ver |
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RADIO FLORESTA NEGRA LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 071/2022.
83.096.974/0001-48
2023NE000552
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03/05/2024 | Ver |
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RADIO FLORESTA NEGRA LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 071/2022.
83.096.974/0001-48
2023NE000552
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03/05/2024 | Ver |
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TIPOTIL - INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Despesa com impressão de 100 (cem) unidades do livro "Fritz Müller- Desterro (1822/1897) Um Ser Humano e sua Ciência", conforme Edital de Concorrência n° 001/2022, Contrato CL n° 030/2023, Ofício Interno 1047981, Despacho à DCS (1082702), OC 31129 e demais documentos do Processo SEI nº 23.0.000048119-0.
86.375.870/0001-60
2024NE000091
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03/05/2024 | Ver |
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COMUNICA 360 MARKETING E CONSULTORIA LTDA
Despesa com serviço de monitoramento on line, referente ao período de 25 de março a 24 de abril de 2024, conforme Edital de Concorrência n° 001/2022, Contrato CL n° 030/2023, OC 30961 e demais documentos do Processo SEI n° 23.0.000043642-9.
44.253.500/0001-00
2024NE000176
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03/05/2024 | Ver |
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TELEVISAO CULTURA S/A
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Escola Acolhedora", conforme , Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 030/2023, PI nº 80787 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000001751-1 .
83.900.050/0001-52
2024NE000263
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03/05/2024 | Ver |
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JORNAL RAZAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Escola Acolhedora", conforme , Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 031/2023, PI nº 147 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000001730-9.
00.719.311/0001-05
2024NE000272
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03/05/2024 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 11/06/2026.