Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
46.670.954 ALYSON OLIVEIRA DA SILVA
Despesa com serviço de reparo em gesso a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI nº 24.0.000005662-2; 24.0.000013026-1 e GEAFIN 101527.
46.670.954/0001-02 2024NE002561
06/05/2024 Ver
DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
Aquisição de um micro-ondas, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000009781-7; 24.0.000013784-3 e GEAFIN 101533.
09.313.141/0001-39 2024NE002572
06/05/2024 Ver
LOJAS UNILAR LTDA
Aquisição de um frigobar, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000009781-7; 24.0.000013785-1 e GEAFIN 101534.
07.804.877/0001-84 2024NE002573
06/05/2024 Ver
ILHA SUPORTES LTDA
Aquisição de suporte para televisão fixo de parede para a sala 803, localizada na Unidade Admnistrativa., conforme Processo SEI 24.0.000008215-1 e GEAFIN 101481.
11.546.047/0001-71 2024NE002618
06/05/2024 Ver
LOJAS UNILAR LTDA
Aquisição de frigobar, conforme Processos SEI 24.0.000013166-7; 24.0.000014495-5 e GEAFIN 101551.
07.804.877/0001-84 2024NE002667
06/05/2024 Ver
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA
Despesa com serviço de confecção de cópia de chave para porta e troca de segredo de chave do tambor, para atender a pedido do Gabinete do Deputado Emerson Stein. Processo SEI 24.0.000013859-9 e requisição GEAFIN 101542.
76.375.740/0001-74 2024NE002670
06/05/2024 Ver
MUNICIPIO DE BLUMENAU
Ressarcimento pela cessão dos servidores Emerson Assini, Mônica Elis Schon e Thayse Raquel de Aguiar Rodrigues, referente ao mês de dezembro de 2023 e 13º salário de 2023, conforme Termo de Cooperação Técnica nº 04/2023 entre a ALESC e a Prefeitura Municipal de Blumenau, Ofício n° 0236/12/GP de 25/09/2012 e Parecer: CI n° 467/2019/DG de 25/11/2019, Despacho 1123579 e demais documentos do Processo SEI nº 24.0.000003028-3.
83.108.357/0001-15 2024NE002671
06/05/2024 Ver
COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA
Aquisição de itens de proteção de equipamentos para transporte (caixas plásticas e plástico bolha), a pedido da Coordenadoria de Apoio ao Plenário, conforme Processo SEI 24.0.000012571-3 e GEAFIN 101520.
16.715.374/0001-23 2024NE002704
06/05/2024 Ver
PEDRO BALDISSERA
Ressarcimento ao Deputado Pedro Baldissera, referente à despesa com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (água, internet, locação de móveis e equipamentos, material de expediente e energia elétrica), de acordo com o Art. 4º, X, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-014738 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000014287-1.
***.267.128-** 2024NE002728
06/05/2024 Ver
MUNICIPIO DE XANXERE
Ressarcimento pela cessão do servidor Alexandre Rodrigues Badotti, referente ao mês de março de 2024, conforme Termo de Cooperação Técnica nº 12/2023 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Xanxerê, Despacho 1235433 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 24.0.000015176-5.
83.009.860/0001-13 2024NE002744
06/05/2024 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de adiantamento de Férias - Abono Constitucional - RPPS aos servidores efetivos deste Poder, referente ao mês de maio de 2024, conforme Processo SEI n° 24.0.000015657-0.
83.599.191/0001-87 2024NE002746
06/05/2024 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de adiantamento de Férias - Abono Constitucional - RGPS aos servidores comissionados deste Poder, referente ao mês de maio de 2024, conforme Processo SEI n° 24.0.000015657-0.
83.599.191/0001-87 2024NE002747
06/05/2024 Ver
MAURICIO JOSE ESKUDLARK
Empenho ao credor acima, para custear despesas eventuais, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente, conforme Ofício n° 1240860/2024/GAB-DEP-MAURICIO ESKUDLARK, constante no Processo SEI 24.0.000015772-0.
***.112.559-** 2024NE002748
06/05/2024 Ver
GUILHERME CORDEIRO LINKE
Adiantamento que se faz ao servidor Guilherme Cordeiro Linke, matrícula 11176, para custear despesas com diárias a Deputados e servidores, para posterior prestação de contas na forma da legislação vigente, conforme Portaria n° 1031, de 2 de maio de 2024 e demais documentos do Processo SEI n° 24.0.000015444-6.
***.997.979-** 2024NE002756
06/05/2024 Ver
ALTOS DA SERRA RADIODIFUSAO LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 484/2021-01.
21.067.399/0001-06 2023NE000289
06/05/2024 Ver
ALTOS DA SERRA RADIODIFUSAO LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 484/2021-01.
21.067.399/0001-06 2023NE000289
06/05/2024 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-08
85.229.755/0001-15 2023NE000946
06/05/2024 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-08
85.229.755/0001-15 2023NE000946
06/05/2024 Ver
DIOCESE DE CRICIUMA
Despesa referente ao espaço físico (estande) para exibição de peças e ações de comunicação da ALESC no evento "44ª Festa de São Cristóvão", de 02 a 09 de julho de 2023, no Município de Araranguá - SC, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 030/2023, Ofício Interno 0757604, Despacho DCS 0841998, OC 30614 e demais documentos constantes do Processo SEI 23.0.000017042-9.
02.681.642/0001-29 2023NE004359
06/05/2024 Ver
GABRIEL VILLAS BOAS CAMARGO
Despesa com pagamento ao Gabriel Villas Boas Camargo, referente à premiação do Concurso para seleção de projetos artísticos para ocupações da Galeria de Arte Ernesto Meyer Filho, edição 2023, conforme Edital de Licitação na Modalidade Concurso n° 001/2022 e Processos SEI n° 22.0.000012153-7 e 23.0.000008289-9.
***.265.048-** 2023NE001791
03/05/2024 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 11/06/2026.