Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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LP TECNOLOGIA LTDA
Aquisição de 01 (um) forno micro-ondas, conforme licitado no Pregão Eletrônico nº 90015/2024 - Poder Judiciário de Santa Catarina, contemplado na Ata de Registro de Preços nº 002/2024, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000008440-5 e GEAFIN 101587.
50.158.941/0001-26
2024NE002957
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24/06/2024 | Ver |
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JS DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) bombonas de 20 litros de água mineral, conforme licitado no Pregão Eletrônico nº 114/2023, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 028/2023, a pedido da Gerência de Almoxarifado, conforme Processo SEI 24.0.000016695-9 e GEAFIN 101596.
28.752.976/0001-30
2024NE003155
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24/06/2024 | Ver |
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JS DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) bombonas de 20 litros de água mineral, conforme licitado no Pregão Eletrônico nº 114/2023, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 028/2023, a pedido da Gerência de Almoxarifado, conforme Processo SEI 24.0.000016695-9 e GEAFIN 101596.
28.752.976/0001-30
2024NE003155
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24/06/2024 | Ver |
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DESTERRO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Despesa com aquisição de 02 (duas) poltronas individuais para atender solicitação do Gabinete do Deputado Lucas Neves. Processo SEI 24.0.000010579-8 e requisição GEAFIN 101593.
78.213.790/0001-80
2024NE003283
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24/06/2024 | Ver |
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RENATA GOMES CAMARGO
Despesa com contratação da profissional Renata Gomes Camargo, para proferir a palestra "Altas Habilidades/Superdotação: desafios e possibilidades", durante o 2º Seminário Municipal de Educação Inclusiva: a Escola como Espaço Inclusivo e de Acolhimento às Diferenças, previsto para ser realizado de forma presencial, no município de Tijucas, no dia 16 de maio de 2024, conforme Inexigibilidade de Licitação 086/2024 e Contrato CL 094/2024.
***.423.300-**
2024NE003541
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24/06/2024 | Ver |
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J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Despesa com aquisição de materiais e insumos odontológicos para repor estoque da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processo SEI 24.0.000005657-6; 24.0.000019710-2 e requisição GEAFIN 101650.
01.634.429/0001-01
2024NE003810
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24/06/2024 | Ver |
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DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA
Despesa com aquisição de materiais e insumos odontológicos para repor estoque da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processo SEI 24.0.000005657-6; 24.0.000019707-2 e requisição GEAFIN 101647.
03.034.313/0001-59
2024NE003811
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24/06/2024 | Ver |
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DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA
Despesa com aquisição de materiais e insumos odontológicos para repor estoque da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processo SEI 24.0.000005657-6; 24.0.000019707-2 e requisição GEAFIN 101647.
03.034.313/0001-59
2024NE003811
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24/06/2024 | Ver |
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DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA
Despesa com aquisição de materiais e insumos odontológicos (material químico) para repor estoque da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processo SEI 24.0.000005657-6; 24.0.000019707-2 e requisição GEAFIN 101647.
03.034.313/0001-59
2024NE003812
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24/06/2024 | Ver |
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DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA
Despesa com aquisição de materiais e insumos odontológicos (material hospitalar) para repor estoque da
Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processo SEI 24.0.000005657-6; 24.0.000019707-2 e requisição GEAFIN 101647.
03.034.313/0001-59
2024NE003813
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24/06/2024 | Ver |
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DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA
Despesa com aquisição de detergente enzimático para repor estoque da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processo SEI 24.0.000005657-6; 24.0.000019707-2 e requisição GEAFIN 101647.
03.034.313/0001-59
2024NE003814
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24/06/2024 | Ver |
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JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA
Despesa com aquisição de 08 (oito) refletores de Led 50W para substituição da iluminação das bandeiras da Unidade Administrativa que encontram-se danificados, comprometendo a iluminação adequada das bandeiras. Processo SEI 24.0.000020868-6 e requisição GEAFIN 101674.
19.622.616/0001-22
2024NE004069
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24/06/2024 | Ver |
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51.338.282 WERNER WOLFGANG SCHELLMANN
Despesa com conserto de e revisão geral do totem de recarga de celular, localizado nas dependências do Palácio Barriga Verde. Processo SEI 24.0.000016169-8 e requisição GEAFIN 101672.
51.338.282/0001-72
2024NE004070
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24/06/2024 | Ver |
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MUNDO OFFICE DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de 60 (sessenta) pares de pilhas palito (AAA) para reposição de estoque. A pedido da Gerência de Almoxarifado. Processo SEI 24.0.000021261-6 e requisição GEAFIN 101701.
78.819.604/0001-51
2024NE004163
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24/06/2024 | Ver |
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COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA CLAUDINO LTDA
Conserto de Martelete Rompedor Bosch GBH 5-40 DCE (Boschhammer) - Patrimônio 24487, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000020767-1 e GEAFIN 101692.
07.564.294/0001-23
2024NE004170
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24/06/2024 | Ver |
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MAURICIO JOSE ESKUDLARK
Ressarcimento ao Deputado Mauricio Eskudlark, referente à despesa com divulgação de atividade parlamentar no mês de maio/2024, de acordo com o Art. 4°, VI, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-014979 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000021059-1.
***.112.559-**
2024NE004179
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24/06/2024 | Ver |
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NAPOLEAO BERNARDES NETO
Ressarcimento ao Deputado Napoleão Bernardes, referente à despesa com divulgação de atividade parlamentar no mês de maio/2024, de acordo com o Art. 4°, VI, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-014977 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000021706-5.
***.738.439-**
2024NE004181
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24/06/2024 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)
Ressarcimento pela cessão do servidor Célio José Vieira a este Poder, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG, Despacho 1275755 e demais documentos do Processo SEI 24.0.000019643-2.
82.951.344/0001-40
2024NE004200
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24/06/2024 | Ver |
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MUNICIPIO DE SAO JOSE
Ressarcimento pela cessão do servidor Erico Rodrigues da Silva Koenig referente ao mês de maio de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 24/2023 entre Prefeitura Municipal de São José e ALESC, Ofício nº 0236/12/GP de 25/09/2012, Parecer: CI nº 467/2019/DG de 25/11/20, Despacho 1298680 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000021515-1.
82.892.274/0001-05
2024NE004202
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24/06/2024 | Ver |
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MUNICIPIO DE JOINVILLE
Ressarcimento pela cessão do servidor Kelvin Nunes Soares, referente ao mês de maio de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 03/2023 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Joinville, Despacho 1295231 e demais documentos do Processo 24.0.000021263-2.
83.169.623/0001-10
2024NE004203
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24/06/2024 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 17/06/2026.