Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva, quando necessária, nos 04 (quatro) elevadores instalados nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Pregão Eletrônico 032/2023 e Contrato CL 083/2023-00.
02.797.782/0001-67 2024NE000262
15/07/2024 Ver
ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva, quando necessária, nos 04 (quatro) elevadores instalados nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Pregão Eletrônico 032/2023 e Contrato CL 083/2023-00.
02.797.782/0001-67 2024NE000262
15/07/2024 Ver
ARGAILHA LTDA
Despesa com serviço de locação de papa entulho para o descarte correto de resíduos provenientes da quebra de parede na Sala de Sessões Solenes, nas dependências do Palácio Barriga Verde. Processo SEI 24.0.000020755-8 e requisição GEAFIN 101671.
01.113.719/0001-00 2024NE004052
15/07/2024 Ver
ARTE MAXIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Despesa com aquisição de 05 (cinco) placas de identificação em aço inox no tamanho de 40cm de comprimento e 15cm de altura, para atender solicitação da Escola do Legislativo. Processo SEI 24.0.000019875-3 e requisição GEAFIN 101669.
02.884.117/0001-00 2024NE004074
15/07/2024 Ver
FRANKE CADEIRAS LTDA
Despesa com aquisição de pistão universal para cadeiras, objetivando a substituição nas cadeiras para a demanda de trabalho da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI 24.0.000020954-2 e requisição GEAFIN 101691.
47.535.889/0001-75 2024NE004160
15/07/2024 Ver
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de Lâmpadas Inteligentes para a aluminação do Hall de Entrada do PALÁCIO BARRIGA VERDE, em substituição as tradicionais gelatinas usadas até o momento, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000021889-4 e requisição GEAFIN 101725
13.501.187/0001-59 2024NE004389
15/07/2024 Ver
MUNDO OFFICE DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de fitas adesivas, lápis preto e pastas em L para recomposição do estoque da Gerência de Almoxarifado. Processo SEI 24.0.000021505-4 e requisição GEAFIN 101735.
78.819.604/0001-51 2024NE004393
15/07/2024 Ver
MUNDO OFFICE DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de refis para embalador de guarda-chuva, destinados à recomposição do estoque da Gerência de Almoxarifado. Processo SEI 24.0.000021505-4 e requisição GEAFIN 101735.
78.819.604/0001-51 2024NE004394
15/07/2024 Ver
MUNICIPIO DE TUBARAO
Ressarcimento pela cessão do servidor Jefferson Rubyan Fernandes a este Poder, referente ao mês de maio de 2024, conforme Convênio entre Prefeitura Municipal de Tubarão e ALESC e seus aditivos, Ofício nº 0236/12/GP de 25/09/2012 e Parecer: CI nº 467/2019/DG de 25/11/2019, Despacho 1313372 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 24.0.000021783-9.
82.928.656/0001-33 2024NE004537
15/07/2024 Ver
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
Aquisição de 2 (dois) Frigobar, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000021964-5 e GEAFIN 101771.
89.848.543/0656-27 2024NE004588
15/07/2024 Ver
GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL nº 002/2022-04.
08.667.717/0001-01 2024NE000217
15/07/2024 Ver
GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL nº 002/2022-04.
08.667.717/0001-01 2024NE000217
15/07/2024 Ver
GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL nº 002/2022-04.
08.667.717/0001-01 2024NE000217
15/07/2024 Ver
GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL nº 002/2022-04.
08.667.717/0001-01 2024NE000217
15/07/2024 Ver
GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, inclusa a manutenção preventiva e corretiva, para atender às necessidades da TVAL, conforme Contrato CL nº 002/2022-04.
08.667.717/0001-01 2024NE000220
15/07/2024 Ver
GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, inclusa a manutenção preventiva e corretiva, para atender às necessidades da TVAL, conforme Contrato CL nº 002/2022-04.
08.667.717/0001-01 2024NE000220
15/07/2024 Ver
GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, inclusa a manutenção preventiva e corretiva, para atender às necessidades da TVAL, conforme Contrato CL nº 002/2022-04.
08.667.717/0001-01 2024NE000220
15/07/2024 Ver
GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, inclusa a manutenção preventiva e corretiva, para atender às necessidades da TVAL, conforme Contrato CL nº 002/2022-04.
08.667.717/0001-01 2024NE000220
15/07/2024 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de equipamentos necessários à transmissão de sinais digitais de rádio para a Rádio AL, conforme Anexo I do Pregão Eletrônico nº 024/2021 e Contrato CL nº 029/2023-00.
00.729.393/0001-79 2024NE000221
15/07/2024 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de equipamentos necessários à transmissão de sinais digitais de rádio para a Rádio AL, conforme Anexo I do Pregão Eletrônico nº 024/2021 e Contrato CL nº 029/2023-00.
00.729.393/0001-79 2024NE000221
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.