Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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RADIO CIDADE FM DE LAURO MULLER LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Valorização Catarinense", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-01, PI nº 12553 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000027179-5.
80.941.933/0001-12
2024NE005417
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02/09/2024 | Ver |
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LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme 1º Apostilamento e Contrato CL nº 026/2020-05.
07.789.113/0001-67
2024NE000203
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30/08/2024 | Ver |
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LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme 1º Apostilamento e Contrato CL nº 026/2020-05.
07.789.113/0001-67
2024NE000203
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30/08/2024 | Ver |
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ODONTO PROTESE COMERCIAL LTDA
Despesa com aquisição de materiais e insumos odontológicos para repor estoque da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processo SEI 24.0.000005657-6; 24.0.000019708-0 e requisição GEAFIN 101648.
81.022.832/0001-00
2024NE003809
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30/08/2024 | Ver |
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SPERONE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Aquisição de espelhos de piso com dois pontos elétricos para o Plenário Osni Régis, localizado no Palácio Barriga Verde, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000028844-2 e requisição GEAFIN 101940.
06.066.108/0001-63
2024NE006023
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30/08/2024 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de Auxílio Alimentação -RPPS - Pessoal Civil aos servidores deste Poder, referente o mês de agosto de 2024, conforme documentos do Processo SEI n° 24.0.000031583-0.
83.599.191/0001-87
2024NE006157
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30/08/2024 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de Auxílio Alimentação - RPPS - Pessoal Militar aos servidores deste Poder, referente o mês de agosto de 2024, conforme documentos do Processo SEI n° 24.0.000031583-0.
83.599.191/0001-87
2024NE006158
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30/08/2024 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de Auxílio Alimentação - RGPS aos servidores deste Poder, referente o mês de agosto de 2024, conforme documentos do Processo SEI n° 24.0.000031583-0.
83.599.191/0001-87
2024NE006159
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30/08/2024 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de Auxílio Alimentação - Estagiários, referente o mês de agosto de 2024, conforme documentos do Processo SEI n° 24.0.000031583-0.
83.599.191/0001-87
2024NE006161
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30/08/2024 | Ver |
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte de suporte e atualizações das licenças Oracle Database Enterprise Edition 11GB - Processor Perpetual e Oracle Database Enterprise Edition 11GB Release 2, na modalidade usuário em 25 licenças, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 002/2022 e Contrato CL nº 024/2022-02.
59.456.277/0001-76
2024NE000208
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29/08/2024 | Ver |
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte de suporte e atualizações das licenças Oracle Database Enterprise Edition 11GB - Processor Perpetual e Oracle Database Enterprise Edition 11GB Release 2, na modalidade usuário em 25 licenças, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 002/2022 e Contrato CL nº 024/2022-02.
59.456.277/0001-76
2024NE000208
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29/08/2024 | Ver |
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte de suporte e atualizações das licenças Oracle Database Enterprise Edition 11GB - Processor Perpetual e Oracle Database Enterprise Edition 11GB Release 2, na modalidade usuário em 25 licenças, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 002/2022 e Contrato CL nº 024/2022-02.
59.456.277/0001-76
2024NE000208
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29/08/2024 | Ver |
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte de suporte e atualizações das licenças Oracle Database Enterprise Edition 11GB - Processor Perpetual e Oracle Database Enterprise Edition 11GB Release 2, na modalidade usuário em 25 licenças, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 002/2022 e Contrato CL nº 024/2022-02.
59.456.277/0001-76
2024NE000208
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29/08/2024 | Ver |
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GUILHERME MEDEIROS VIEIRA 08228871937
Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado split hi- wall, inverter, 9.000 Btu/h e/ou 18.000 Btu/h, quente/frio sob demanda, nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Dispensa de Licitação 027/2023 e Contrato 065/2023-00.
44.304.850/0001-59
2024NE000224
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29/08/2024 | Ver |
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GUILHERME MEDEIROS VIEIRA 08228871937
Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado split hi- wall, inverter, 9.000 Btu/h e/ou 18.000 Btu/h, quente/frio sob demanda, nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Dispensa de Licitação 027/2023 e Contrato 065/2023-00.
44.304.850/0001-59
2024NE000224
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29/08/2024 | Ver |
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PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, no regime de contratação sob demanda, para atender às necessidades da Alesc, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 010/2022, 1º Apostilamento e Contrato CL nº 056/2022-02.
00.077.808/0001-77
2024NE000257
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29/08/2024 | Ver |
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FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX
Despesa com referente a celebração do convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC nº 0086/2022 através da Escola do Legislativo e o interveniente Fundação José Arthur Boiteux.
83.472.860/0001-55
2024NE000260
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29/08/2024 | Ver |
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TELEFONICA INFRAESTRUTURA E SEGURANCA LTDA
Serviço de suporte, garantia e atualização tecnológica da solução Switch Core modelo CISCO NEXUS 7009, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 008/2021 e Contrato CL nº 376/2021-01.
03.441.668/0001-62
2024NE001571
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29/08/2024 | Ver |
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TELEFONICA INFRAESTRUTURA E SEGURANCA LTDA
Serviço de suporte, garantia e atualização tecnológica da solução Switch Core modelo CISCO NEXUS 7009, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 008/2021 e Contrato CL nº 376/2021-01.
03.441.668/0001-62
2024NE001571
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29/08/2024 | Ver |
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JULIANA ZULMARA MAYER
Despesa com pagamento a Juliana Mayer referente à premiação do concurso artístico para aquisição de de obras alusivas à figura e legado da Deputada Antonieta de Barros, conforme Edital de Licitação na Modalidade Concurso n° 001/2024 e processo SEI n° 24.0.000001813-5.
***.266.729-**
2024NE005218
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29/08/2024 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 15/06/2026.