Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
PERFILMULTI JORNALISMO E PRODUCOES LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Valorização do Catarinense", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 031/2023-01, PI nº 1397 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000031807-4.
03.524.131/0001-66 2024NE006327
02/10/2024 Ver
JB COMUNICACAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Valorização do Catarinense", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 031/2023-01, PI nº 1457 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000032015-0.
49.076.894/0001-92 2024NE006328
02/10/2024 Ver
JORNAL COCAL NOTICIAS LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Valorização do Catarinense", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 031/2023-01, PI nº 1438 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000032067-2.
08.239.598/0001-88 2024NE006331
02/10/2024 Ver
F ALIPIO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Valorização do Catarinense", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 031/2023-01, PI nº 1405 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000032005-2.
10.556.064/0001-27 2024NE006361
02/10/2024 Ver
GISELE SILVEIRA VIANNA 80945821034
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Valorização do Catarinense", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 031/2023-01, PI nº 1400 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000031824-4.
40.064.262/0001-34 2024NE006395
02/10/2024 Ver
LYSIE OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Valorização do Catarinense", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 031/2023-01, PI nº 1412 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000032030-3.
04.734.969/0001-47 2024NE006410
02/10/2024 Ver
INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas internacionais e emissão de seguro de assistência, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002770
01/10/2024 Ver
INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas internacionais e emissão de seguro de assistência, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002770
01/10/2024 Ver
INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas internacionais e emissão de seguro de assistência, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002771
01/10/2024 Ver
INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas internacionais e emissão de seguro de assistência, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002771
01/10/2024 Ver
INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas internacionais e emissão de seguro de assistência, para atender à Escola do Legislativo, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002777
01/10/2024 Ver
INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas internacionais e emissão de seguro de assistência, para atender à Escola do Legislativo, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002777
01/10/2024 Ver
CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
Despesa com aquisição de materiais usados na solução para modernização de equipamentos da ALESC (itens 19,48,49 e 53), conforme Edital de Pregão Eletrônico 019/2023 do TCE/SC e Contrato CL n° 078/2023.
58.619.404/0008-14 2024NE002890
01/10/2024 Ver
CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
Despesa com aquisição de materiais usados na solução para modernização de equipamentos da ALESC (itens 19,48,49 e 53), conforme Edital de Pregão Eletrônico 019/2023 do TCE/SC e Contrato CL n° 078/2023.
58.619.404/0008-14 2024NE002890
01/10/2024 Ver
CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
Despesa com aquisição de materiais usados na solução para modernização de equipamentos da ALESC (itens 18,22,23,24,38,39,40,41,44,45,46,47,54 e 56), conforme Edital de Pregão Eletrônico 019/2023 do TCE/SC e Contrato CL n° 078/2023.
58.619.404/0008-14 2024NE002894
01/10/2024 Ver
CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
Despesa com aquisição de materiais usados na solução para modernização de equipamentos da ALESC (itens 18,22,23,24,38,39,40,41,44,45,46,47,54 e 56), conforme Edital de Pregão Eletrônico 019/2023 do TCE/SC e Contrato CL n° 078/2023.
58.619.404/0008-14 2024NE002894
01/10/2024 Ver
CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
Despesa com aquisição de materiais usados na solução para modernização de equipamentos da ALESC (itens 18,22,23,24,38,39,40,41,44,45,46,47,54 e 56), conforme Edital de Pregão Eletrônico 019/2023 do TCE/SC e Contrato CL n° 078/2023.
58.619.404/0008-14 2024NE002894
01/10/2024 Ver
CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
Despesa com aquisição de materiais usados na solução para modernização de equipamentos da ALESC (itens 18,22,23,24,38,39,40,41,44,45,46,47,54 e 56), conforme Edital de Pregão Eletrônico 019/2023 do TCE/SC e Contrato CL n° 078/2023.
58.619.404/0008-14 2024NE002894
01/10/2024 Ver
VICENTE DEPARTAMENTOS LTDA
Despesa com aquisição de 04 (quatro) estações de trabalho através da Ata de Registro de Preços 011/2024. Processo SEI 24.0.000006665-2 e requisição GEAFIN 101748.
27.286.283/0001-36 2024NE004392
01/10/2024 Ver
46.670.954 ALYSON OLIVEIRA DA SILVA
Despesa com serviço de instalação, incluindo fornecimento de material, de parede em drywall na Coordenadoria de Documentação. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI 24.0.000027293-7 e requisição GEAFIN 101901.
46.670.954/0001-02 2024NE005659
01/10/2024 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 11/06/2026.