Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
PRO3 COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceitução, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 031/2023-01.
07.062.089/0001-60 2024NE003796
07/11/2024 Ver
PRO3 COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceitução, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 031/2023-01.
07.062.089/0001-60 2024NE003796
07/11/2024 Ver
COMUNICACOES KOLLENBERG LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Valorização do Catarinense", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 031/2023-01, PI nº 1371 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000031686-1.
05.430.495/0001-02 2024NE006135
07/11/2024 Ver
JORNAL O CORREIO DO POVO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Valorização do Catarinense", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 030/2023-01, PI nº 84595 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000037226-5.
08.945.050/0001-53 2024NE007204
07/11/2024 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, referente ao Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Doutor Jorge Luiz Fontes, nº 310, Florianópolis, no exercício de 2024.
82.508.433/0001-17 2024NE000024
06/11/2024 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, referente ao Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Doutor Jorge Luiz Fontes, nº 310, Florianópolis, no exercício de 2024.
82.508.433/0001-17 2024NE000024
06/11/2024 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, referente ao Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Doutor Jorge Luiz Fontes, nº 310, Florianópolis, no exercício de 2024.
82.508.433/0001-17 2024NE000024
06/11/2024 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, referente ao Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Doutor Jorge Luiz Fontes, nº 310, Florianópolis, no exercício de 2024.
82.508.433/0001-17 2024NE000024
06/11/2024 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, referente ao Centro Administrativo Deputado Aldo Schneider, localizado à Avenida Mauro Ramos, nº 300, Florianópolis, no exercício de 2024.
82.508.433/0001-17 2024NE000025
06/11/2024 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, referente ao Centro Administrativo Deputado Aldo Schneider, localizado à Avenida Mauro Ramos, nº 300, Florianópolis, no exercício de 2024.
82.508.433/0001-17 2024NE000025
06/11/2024 Ver
ICARUS - PONTO ELETRONICO INTELIGENTE LTDA
Despesa com contratação de serviço de solução de sistema de registro de ponto biométrico mobile, por georeferenciamento e reconhecimento facial, para o atendimento das demandas oriundas da estrutura administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2024 e Contrato CL nº 007/2024-00.
47.122.093/0001-90 2024NE001142
06/11/2024 Ver
ICARUS - PONTO ELETRONICO INTELIGENTE LTDA
Despesa com contratação de serviço de solução de sistema de registro de ponto biométrico mobile, por georeferenciamento e reconhecimento facial, para o atendimento das demandas oriundas da estrutura administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2024 e Contrato CL nº 007/2024-00.
47.122.093/0001-90 2024NE001142
06/11/2024 Ver
MARIA CECILIA PILATI DE CARVALHO FRITSCHE 03093423929
Despesa com aquisição de mil (1.000) exemplares do livro ‘35 anos da Constituição do Estado de Santa Catarina (1989-2024)’, de autoria do advogado e ex-deputado constituinte, escritor membro da Academia Catarinense de Letras, Salomão Ribas Júnior, conforme Inexigibilidade de Licitação 173/2024 e demais documentos do Processo SEI nº 24.0.000026316-4 e requisição GEAFIN 101888.
19.983.050/0001-64 2024NE006519
06/11/2024 Ver
OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Despesa com aquisição bomba submersível para sucção de fluido e liquido no foço dos elevadores do Palácio Barriga Verde. Processo SEI 24.0.000034508-0 e requisição GEAFIN 102072
83.892.182/0001-80 2024NE006811
06/11/2024 Ver
ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA
Despesa com aquisição de kit reparo para elevador, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000032633-6 e requisição GEAFIN 102088.
02.797.782/0001-67 2024NE006849
06/11/2024 Ver
JM PAPELARIA LTDA
Aquisição de (BOBINA TÉRMICA 57MMX360MCOMPATIVEL DIMEP PRINT POINTII. MARCA: SILFER), conforme licitado no Pregão Eletrônico nº 012/2024, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 018/2024, a pedido da Gerência de Almoxarifado, conforme Processo SEI 24.0.000035809-2 e GEAFIN 102092.
38.613.730/0001-30 2024NE006860
06/11/2024 Ver
PROCOPIO & DAL SASSO LTDA
Aquisição de uma orquídea para a mesa do gabinete licitados no Pregão Eletrônico nº 016/2024, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 006/2024, conforme Processo SEI 24.0.000036108-5 e GEAFIN 102118.
22.256.154/0001-81 2024NE006968
06/11/2024 Ver
COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Despesa com aquisição de materiais elétricos para readequação parcial de infraestrutura elétrica para implementação do PPCI, a pedido Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000036567-6 e requisição GEAFIN 102128.
95.767.943/0001-50 2024NE007514
06/11/2024 Ver
EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA S/A
Despesa com serviço de fornecimento de vale-transporte referente ao mês de novembro de 2024. Processos SEI 24.0.000038645-2; 24.0.000039685-7 e requisição GEAFIN 102202.
86.431.749/0002-90 2024NE007608
06/11/2024 Ver
CONSORCIO FENIX
Despesa com serviço de fornecimento de vale-transporte referente ao mês de novembro de 2024. Processos SEI 24.0.000038645-2; 24.0.000039684-9 e requisição GEAFIN 102201.
19.962.391/0001-53 2024NE007609
06/11/2024 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/06/2026.