Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO), provimento de internet, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 077/2023.
83.043.745/0001-65
2024NE000197
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21/11/2024 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO), provimento de internet, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 077/2023.
83.043.745/0001-65
2024NE000197
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21/11/2024 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO), provimento de internet, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 077/2023.
83.043.745/0001-65
2024NE000197
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21/11/2024 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Dispensa de Licitação 002/2020 e Contrato CL nº 020/2020-03.
34.028.316/0028-23
2024NE000277
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21/11/2024 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Dispensa de Licitação 002/2020 e Contrato CL nº 020/2020-03.
34.028.316/0028-23
2024NE000277
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21/11/2024 | Ver |
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TIM S A
Despesa com prestação de serviços de telefonia e dados móveis, com fornecimento de smartphones e mini modems em regime de comodato, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Edital de Credenciamento n° 001/2021 e Contrato CL nº 260/2021-03.
02.421.421/0001-11
2024NE000280
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21/11/2024 | Ver |
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TIM S A
Despesa com prestação de serviços de telefonia e dados móveis, com fornecimento de smartphones e mini modems em regime de comodato, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Edital de Credenciamento n° 001/2021 e Contrato CL nº 260/2021-03.
02.421.421/0001-11
2024NE000280
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21/11/2024 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-03 e Ato da Mesa n° 007/2022.
34.028.316/0028-23
2024NE000288
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21/11/2024 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-03 e Ato da Mesa n° 007/2022.
34.028.316/0028-23
2024NE000288
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21/11/2024 | Ver |
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TIM S A
Despesa com prestação de serviços de telefonia e dados móveis, com fornecimento de smartphones e mini modems em regime de comodato, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Edital de Credenciamento n° 001/2021, Contrato CL nº 260/2021-03 e Ato da Mesa n° 007/2022.
02.421.421/0001-11
2024NE000291
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21/11/2024 | Ver |
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TIM S A
Despesa com prestação de serviços de telefonia e dados móveis, com fornecimento de smartphones e mini modems em regime de comodato, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Edital de Credenciamento n° 001/2021, Contrato CL nº 260/2021-03 e Ato da Mesa n° 007/2022.
02.421.421/0001-11
2024NE000291
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21/11/2024 | Ver |
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INDYARA DE ARAUJO MORAIS 03127625189
Despesa com contratação da palestrante INDYARA DE ARAUJO MORAIS, para proferir a palestra “Conceito da Deficiência Biopsicossocial: Direitos das Pessoas com Deficiência com Foco na Autonomia e Independência” e “Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência: Implementação no Brasil sob a Ótica da Assistência Social”, durante o XVIII Congresso Estadual das Apaes de SC, de forma presencial, em Balneário Camboriú, de 20/10/2024 a 22/10/2024, conf. IL 185/2024 e Contrato 184/2024.
42.578.712/0001-32
2024NE007549
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21/11/2024 | Ver |
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ANDREAS RODRIGO MIGUEL CORREA
Despesa com contratação do intérprete de Libras Andreas Rodrigo Miguel Correa, que será intérprete de Libras no XVIII Congresso Estadual das Apaes de Santa Catarina, num total de 16 horas, em Balneário Camboriú, de 20/10/2024 a 22/10/2024, conf. IL 200/2024 e Contrato 199/2024.
***.870.929-**
2024NE007563
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21/11/2024 | Ver |
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45.373.825 RAFAEL ANTONIO COSTA
Aquisição materiais para Ar Condicionado, Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI
24.0.000034324-9 e GEAFIN 102198.
45.373.825/0001-90
2024NE007607
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21/11/2024 | Ver |
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MURUCA EDICAO E GRAVACAO MUSICAL LTDA
Despesa com contratação do artista Moriel Adriano da Costa para apresentação cultural do show de stand-up comedy "As Aventuras de Darci", com duração de 60 minutos, no período vespertino do dia 23 de outubro de 2024, no evento "Comemoração do Dia do Servidor da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina", em Florianópolis, conforme IL 203/2024 e Contrato CL 212/2024-00.
13.427.586/0001-17
2024NE007650
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21/11/2024 | Ver |
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ORESTES MICHEL DE ANDRADE NETO
Complemento de 0,5 (meia) diária referente a viagem internacional que ocorreu de 17/10/2024 a 27/10/2024, ao servidor Orestes Michel de Andrade em viagem que teve como objetivo representar o Deputado Mario Motta na embaixada Brasileira para obter apoio ao projeto Futuro Catarinense, em Doha/CATAR, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 24.0.000040113-3.
***.420.659-**
2024NE008056
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21/11/2024 | Ver |
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RADIO DIFUSORA ALTO VALE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Valorização do Catarinense", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-01, PI nº 12954 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000037349-0.
85.782.886/0001-25
2024NE007189
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21/11/2024 | Ver |
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STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores de energia elétrica de emergência, pertencentes à Alesc, conforme Contrato CL nº 039/2022-02.
92.753.268/0006-27
2024NE000054
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19/11/2024 | Ver |
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STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores de energia elétrica de emergência, pertencentes à Alesc, conforme Contrato CL nº 039/2022-02.
92.753.268/0006-27
2024NE000054
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19/11/2024 | Ver |
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ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com aquisição de 1150 licenças de uso do produto Kaspersky Endpoint Security for Business Select, de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021, item 01 do Contrato CL nº 264/2021-03 e 1º Apostilamento.
07.019.133/0001-59
2024NE000190
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19/11/2024 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/06/2026.