Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção e adaptação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Edital de Pregão eletrônico nº 025/2021 e item 01 de acordo com 1º Apostilamento do Contrato CL nº 402/2021-04.
01.645.738/0016-55
2024NE001257
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25/11/2024 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção e adaptação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Edital de Pregão eletrônico nº 025/2021 e item 01 de acordo com 1º Apostilamento do Contrato CL nº 402/2021-04.
01.645.738/0016-55
2024NE001257
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25/11/2024 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção e adaptação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Edital de Pregão eletrônico nº 025/2021 e item 02 de acordo com 1º Apostilamento do Contrato CL nº 402/2021-04.
01.645.738/0016-55
2024NE001259
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25/11/2024 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção e adaptação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Edital de Pregão eletrônico nº 025/2021 e item 02 de acordo com 1º Apostilamento do Contrato CL nº 402/2021-04.
01.645.738/0016-55
2024NE001259
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25/11/2024 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção e adaptação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Edital de Pregão eletrônico nº 025/2021 e item 02 de acordo com 1º Apostilamento do Contrato CL nº 402/2021-04.
01.645.738/0016-55
2024NE001259
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25/11/2024 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção e adaptação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Edital de Pregão eletrônico nº 025/2021 e item 02 de acordo com 1º Apostilamento do Contrato CL nº 402/2021-04.
01.645.738/0016-55
2024NE001259
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25/11/2024 | Ver |
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BEMLOCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa com locação de veículo, tipo minivan, marca Mercedes Benz, modelo Sprinter, novo e de primeiro uso, com cobertura total de seguros (sem franquia), incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e de óleos e fluidos, conforme Contrato CL nº 062/2024.
05.897.758/0001-98
2024NE002688
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25/11/2024 | Ver |
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BEMLOCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa com locação de veículo, tipo minivan, marca Mercedes Benz, modelo Sprinter, novo e de primeiro uso, com cobertura total de seguros (sem franquia), incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e de óleos e fluidos, conforme Contrato CL nº 062/2024.
05.897.758/0001-98
2024NE002688
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25/11/2024 | Ver |
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VICENTE DEPARTAMENTOS LTDA
Despesa com contratação de empresa para fornecimento de mobiliário corporativo (padrão e planejado) para composição de layout, destinados a atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, conforme Pregão Eletrônico 005/2024 e Contrato CL 070/2024-00.
27.286.283/0001-36
2024NE003695
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25/11/2024 | Ver |
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L8 SECURITY LTDA
Despesa, para o exercício de 2024, com serviço de suporte técnico, relativo à aquisição de ferramenta (licenças de assinatura de digitalização de aplicativos web, solução de gerenciamento de patches e solução de gerenciamento de vulnerabilidades) para gerenciamento de vulnerabilidades em servidores, estações de trabalho e ativos de rede, conforme Pregão Eletrônico 024/2024 e item 04 do Contrato CL 133/2024-00.
34.926.453/0001-65
2024NE004630
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25/11/2024 | Ver |
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L8 SECURITY LTDA
Despesa, para o exercício de 2024, com serviço de suporte técnico, relativo à aquisição de ferramenta (licenças de assinatura de digitalização de aplicativos web, solução de gerenciamento de patches e solução de gerenciamento de vulnerabilidades) para gerenciamento de vulnerabilidades em servidores, estações de trabalho e ativos de rede, conforme Pregão Eletrônico 024/2024 e item 04 do Contrato CL 133/2024-00.
34.926.453/0001-65
2024NE004630
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25/11/2024 | Ver |
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GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa com locação de 01 (Um) Andaime Móvel para realização de serviços diversos no Palácio Barriga Verde, atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI 24.0.000024443-7 e requisição GEAFIN 101823.
09.014.284/0004-92
2024NE005534
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25/11/2024 | Ver |
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GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa com locação de 01 (Um) Andaime Móvel para realização de serviços diversos no Palácio Barriga Verde, atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI 24.0.000024443-7 e requisição GEAFIN 101823.
09.014.284/0004-92
2024NE005534
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25/11/2024 | Ver |
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ALINE MULLER SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Despesa com aquisição de 4.000 (quatro mil) etiquetas com código de barras e sistema RFID para identificação patrimonial, através da Ata de Registro de Preços 032/2023, conforme documentos do Processo SEI nº 24.0.000030905-9 e requisição GEAFIN 101967.
30.253.974/0001-48
2024NE006008
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25/11/2024 | Ver |
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INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA
Despesa com aquisição de carimbo para a Diretoria Geral. Processo SEI 24.0.000033160-7 e requisição GEAFIN 102029.
76.375.740/0001-74
2024NE006560
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25/11/2024 | Ver |
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ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
Despesa com aquisição de réguas elétricas e cabos de rede para instalação do mobiliário adquirido recentemente para Coordenadoria de Projetos e Desenvolvimento DTI/CPD. Processo SEI 24.0.000033411-8 e requisição GEAFIN 102056.
04.821.345/0001-67
2024NE006727
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25/11/2024 | Ver |
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ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA
Despesa com aquisição de correia para substituição da que se encontra danificada no elevador de serviço do Palácio Barriga Verde. Processo SEI 24.0.000035351-1 e requisição GEAFIN 102080.
02.797.782/0001-67
2024NE006883
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25/11/2024 | Ver |
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JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA 26486304812
Despesa com contratação do ministrante José Henrique de Oliveira, para ministrar a Formação dos Estagiários do Programa Antonieta de Barros, previsto para ser realizado de forma presencial, no município de Florianópolis/SC, no dia 14 de outubro a 06 de dezembro de 2024, conforme IL 208/2024 e Contrato CL 209/2024.
44.947.757/0001-62
2024NE007265
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25/11/2024 | Ver |
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CALEGARI MATERIAIS CONSTRUCOES LTDA
Despesa com aquisição de máscaras faciais para proteção facial dos Colaboradores da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI 24.0.000037336-9 e requisição GEAFIN 102152.
80.657.901/0001-90
2024NE007424
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25/11/2024 | Ver |
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DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Aquisição de apoio para os pés, licitado no Pregão Eletrônico nº 012/2024, contemplado na Ata de Registro de Preços nº 021/2024, a pedido da Gerência de Almoxarifado, conforme Processo SEI 24.0.000038449-2 e GEAFIN 102176.
40.223.106/0001-79
2024NE007526
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25/11/2024 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 11/06/2026.