Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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JEAN JACKSON KUHLMANN
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 578/2011.
***.546.409-**
2011NE000815
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08/04/2011 | Ver |
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JEAN JACKSON KUHLMANN
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 578/2011.
***.546.409-**
2011NE000815
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08/04/2011 | Ver |
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LUCIANE MARIA CARMINATTI
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 579/2011.
***.679.639-**
2011NE000816
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08/04/2011 | Ver |
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LUCIANE MARIA CARMINATTI
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 579/2011.
***.679.639-**
2011NE000816
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08/04/2011 | Ver |
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com pagamento de 20 (vinte) horas técnicas, referentes ao meses de novembro e dezembro de 2010, não empenhada a época, conforme estabelece a Claúsula 3.2.3, do Contrato nº 007/2009, conforme documentos constantes do Processo nº 0484/2011.
00.530.341/0001-79
2011NE000817
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08/04/2011 | Ver |
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com pagamento de 53 (cinquenta e três) horas técnicas, referentes ao mes de novembro de 2010, não empenhada a época, conforme estabelece a Claúsula 3.2.3, do Contrato nº 007/2009, conforme documentos constantes do Processo nº 0481/2011.
00.530.341/0001-79
2011NE000818
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08/04/2011 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Importância que se compromete para atender despesas referente ao pagamento de diárias e a realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme estabelece o Termo Aditivo 02 do Contrato nº 012/2007-19
83.953.331/0001-73
2011NE000819
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08/04/2011 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Importância que se compromete para atender despesas referente ao pagamento de diárias e a realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme estabelece o Termo Aditivo 02 do Contrato nº 012/2007-19
83.953.331/0001-73
2011NE000819
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08/04/2011 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Importância que se compromete para atender despesas referente ao pagamento de diárias e a realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme estabelece o Termo Aditivo 02 do Contrato nº 012/2007-19
83.953.331/0001-73
2011NE000819
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08/04/2011 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Importância que se compromete para atender despesas referente ao pagamento de diárias e a realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme estabelece o Termo Aditivo 02 do Contrato nº 012/2007-19
83.953.331/0001-73
2011NE000819
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08/04/2011 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Importância que se compromete para atender despesas referente ao pagamento de diárias e a realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme estabelece o Termo Aditivo 02 do Contrato nº 012/2007-19
83.953.331/0001-73
2011NE000819
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08/04/2011 | Ver |
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ALTAIR GUIDI
Ressarcimento de despesa com assistência médica, conforme resolução nº 90/92 e demais documentos constantes do Processo DF nº 0582/2011.
***.959.029-**
2011NE000838
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08/04/2011 | Ver |
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ZENAIDE MENDES AGUIAR
Pagamento de auxilio funeral do Ex-servidor inativo, Sr. Bremar Aguiar, falecido em 30 de março de 2011, conforme o Artigo 120 da lei nº 6.745/85 e demais documentos constantes do Processo nº 0585/211.
***.350.009-**
2011NE000839
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08/04/2011 | Ver |
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HILDO TRAMONTIN
Suplementar paga a pessoal inativo deste poder, referente ao mes de março/2011, conforme folha em anexo.
***.203.899-**
2011NE000855
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08/04/2011 | Ver |
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EDISON ADRIAO ANDRINO DE OLIVEIRA
Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 02(duas) diarias para viagem a Montevideo -República Oriental do Uruguai, afim de reuniões do MERCOSUL, no período de 13/04/2011 a 16/04/2011, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente.
***.547.359-**
2011NE000858
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08/04/2011 | Ver |
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GILMAR KNAESEL
Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 02(duas) diarias para viagem a Montevideo -República Oriental do Uruguai, afim de reuniões do MERCOSUL, no período de 13/04/2011 a 16/04/2011, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente.
***.808.509-**
2011NE000859
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08/04/2011 | Ver |
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MILTON SANDER
Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 02(duas) diarias para viagem a Montevideo -República Oriental do Uruguai, afim de reuniões do MERCOSUL, no período de 13/04/2011 a 16/04/2011, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente.
***.134.089-**
2011NE000860
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08/04/2011 | Ver |
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JULIO CESAR SILVA
SUPLEMENTAR PAGA A SERVIDORES ATIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.
***.916.969-**
2011NE000895
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08/04/2011 | Ver |
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EDUARDO PEREIRA ANDRADA
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS A SERVIDORES DESTE PODER, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.
***.439.769-**
2011NE000896
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08/04/2011 | Ver |
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RADIO ATLANTIDA FM DE FLORIANOPOLIS LTDA
Veiculação de matéria de interesse deste Poder Legislativo, conforme pedido de inserção (PI) nº 3560.
OBS: REF. NE 3562, PAGTO DEV. EM 30/12/2010 (FIM EXERCICIO 2010), POR PROBLEMAS DE CONTA BANCARIA.
80.430.317/0001-05
2010NE004257
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07/04/2011 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 28/08/2026.