Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
JEAN JACKSON KUHLMANN
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 578/2011.
***.546.409-** 2011NE000815
08/04/2011 Ver
JEAN JACKSON KUHLMANN
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 578/2011.
***.546.409-** 2011NE000815
08/04/2011 Ver
LUCIANE MARIA CARMINATTI
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 579/2011.
***.679.639-** 2011NE000816
08/04/2011 Ver
LUCIANE MARIA CARMINATTI
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 579/2011.
***.679.639-** 2011NE000816
08/04/2011 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com pagamento de 20 (vinte) horas técnicas, referentes ao meses de novembro e dezembro de 2010, não empenhada a época, conforme estabelece a Claúsula 3.2.3, do Contrato nº 007/2009, conforme documentos constantes do Processo nº 0484/2011.
00.530.341/0001-79 2011NE000817
08/04/2011 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com pagamento de 53 (cinquenta e três) horas técnicas, referentes ao mes de novembro de 2010, não empenhada a época, conforme estabelece a Claúsula 3.2.3, do Contrato nº 007/2009, conforme documentos constantes do Processo nº 0481/2011.
00.530.341/0001-79 2011NE000818
08/04/2011 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Importância que se compromete para atender despesas referente ao pagamento de diárias e a realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme estabelece o Termo Aditivo 02 do Contrato nº 012/2007-19
83.953.331/0001-73 2011NE000819
08/04/2011 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Importância que se compromete para atender despesas referente ao pagamento de diárias e a realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme estabelece o Termo Aditivo 02 do Contrato nº 012/2007-19
83.953.331/0001-73 2011NE000819
08/04/2011 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Importância que se compromete para atender despesas referente ao pagamento de diárias e a realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme estabelece o Termo Aditivo 02 do Contrato nº 012/2007-19
83.953.331/0001-73 2011NE000819
08/04/2011 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Importância que se compromete para atender despesas referente ao pagamento de diárias e a realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme estabelece o Termo Aditivo 02 do Contrato nº 012/2007-19
83.953.331/0001-73 2011NE000819
08/04/2011 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Importância que se compromete para atender despesas referente ao pagamento de diárias e a realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme estabelece o Termo Aditivo 02 do Contrato nº 012/2007-19
83.953.331/0001-73 2011NE000819
08/04/2011 Ver
ALTAIR GUIDI
Ressarcimento de despesa com assistência médica, conforme resolução nº 90/92 e demais documentos constantes do Processo DF nº 0582/2011.
***.959.029-** 2011NE000838
08/04/2011 Ver
ZENAIDE MENDES AGUIAR
Pagamento de auxilio funeral do Ex-servidor inativo, Sr. Bremar Aguiar, falecido em 30 de março de 2011, conforme o Artigo 120 da lei nº 6.745/85 e demais documentos constantes do Processo nº 0585/211.
***.350.009-** 2011NE000839
08/04/2011 Ver
HILDO TRAMONTIN
Suplementar paga a pessoal inativo deste poder, referente ao mes de março/2011, conforme folha em anexo.
***.203.899-** 2011NE000855
08/04/2011 Ver
EDISON ADRIAO ANDRINO DE OLIVEIRA
Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 02(duas) diarias para viagem a Montevideo -República Oriental do Uruguai, afim de reuniões do MERCOSUL, no período de 13/04/2011 a 16/04/2011, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente.
***.547.359-** 2011NE000858
08/04/2011 Ver
GILMAR KNAESEL
Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 02(duas) diarias para viagem a Montevideo -República Oriental do Uruguai, afim de reuniões do MERCOSUL, no período de 13/04/2011 a 16/04/2011, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente.
***.808.509-** 2011NE000859
08/04/2011 Ver
MILTON SANDER
Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 02(duas) diarias para viagem a Montevideo -República Oriental do Uruguai, afim de reuniões do MERCOSUL, no período de 13/04/2011 a 16/04/2011, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente.
***.134.089-** 2011NE000860
08/04/2011 Ver
JULIO CESAR SILVA
SUPLEMENTAR PAGA A SERVIDORES ATIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.
***.916.969-** 2011NE000895
08/04/2011 Ver
EDUARDO PEREIRA ANDRADA
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS A SERVIDORES DESTE PODER, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.
***.439.769-** 2011NE000896
08/04/2011 Ver
RADIO ATLANTIDA FM DE FLORIANOPOLIS LTDA
Veiculação de matéria de interesse deste Poder Legislativo, conforme pedido de inserção (PI) nº 3560. OBS: REF. NE 3562, PAGTO DEV. EM 30/12/2010 (FIM EXERCICIO 2010), POR PROBLEMAS DE CONTA BANCARIA.
80.430.317/0001-05 2010NE004257
07/04/2011 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 28/08/2026.