Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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ALTAIR GUIDI
Ressarcimento de despesa médico-hospitalar, conforme resolução nº 90/92. (Proc. nº 0188/2011.
***.959.029-**
2011NE000299
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22/02/2011 | Ver |
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ALTAIR GUIDI
Ressarcimento de despesa médico-hospitalar, conforme resolução nº 90/92. (Proc. nº 0188/2011.
***.959.029-**
2011NE000299
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22/02/2011 | Ver |
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SILVIO DREVECK
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0190/2011.
***.611.349-**
2011NE000305
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22/02/2011 | Ver |
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SILVIO DREVECK
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0190/2011.
***.611.349-**
2011NE000305
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22/02/2011 | Ver |
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SILVIO DREVECK
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0189/2011.
***.611.349-**
2011NE000307
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22/02/2011 | Ver |
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SILVIO DREVECK
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0189/2011.
***.611.349-**
2011NE000307
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22/02/2011 | Ver |
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BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM
Despesa com o desenvolvimento de estudos e representação dos interesses relacionados ao Poder Legislativo no que tange aos assuntos doMERCOSUL, através da congregação das comissões legislativas, de acordo com o Convênio nº 004/2008-02.
04.803.229/0001-15
2011NE000326
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22/02/2011 | Ver |
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BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM
Despesa com o desenvolvimento de estudos e representação dos interesses relacionados ao Poder Legislativo no que tange aos assuntos doMERCOSUL, através da congregação das comissões legislativas, de acordo com o Convênio nº 004/2008-02.
04.803.229/0001-15
2011NE000326
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22/02/2011 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviço de empresa especializada no fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de refeição ou alimentação-convênio, o valor mensal a ser pago a título de taxa de administração será de R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por servidor atendido, conforme Contrato CL nº 061/2007-04.
47.866.934/0001-74
2011NE000084
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21/02/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao Edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por este Poder para abrigar setores da área administrativa através do Contrato CL nº 062/2010.
08.336.783/0001-90
2011NE000134
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21/02/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao Edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por este Poder para abrigar setores da área administrativa através do Contrato CL nº 062/2010.
08.336.783/0001-90
2011NE000134
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21/02/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90
2011NE000135
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21/02/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90
2011NE000135
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21/02/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90
2011NE000135
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21/02/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90
2011NE000135
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21/02/2011 | Ver |
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A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças em 240 condicionadores de ar tipo split, 55 condicionadores de janela e 10 condicionadores de ar tipo cassete, para o ano de 2011, conforme Contrato Cl nº 007/2011.
04.848.808/0001-84
2011NE000041
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18/02/2011 | Ver |
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INDOBEL ASSINATURA, LEITURA E PUBLICACOES LTDA - ME
Despesa com aquisição de assianturas para o ano de 2011 de periódicos tais como revistas, jornais, encartes, informativos, publicações e boletins, impressos ou eletrônicos, conforme Contrato CL nº 009/2010-05.
07.752.673/0001-47
2011NE000051
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18/02/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000060
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18/02/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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18/02/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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18/02/2011 | Ver |
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 29/05/2026.