Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ALTAIR GUIDI
Ressarcimento de despesa médico-hospitalar, conforme resolução nº 90/92. (Proc. nº 0188/2011.
***.959.029-** 2011NE000299
22/02/2011 Ver
ALTAIR GUIDI
Ressarcimento de despesa médico-hospitalar, conforme resolução nº 90/92. (Proc. nº 0188/2011.
***.959.029-** 2011NE000299
22/02/2011 Ver
SILVIO DREVECK
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0190/2011.
***.611.349-** 2011NE000305
22/02/2011 Ver
SILVIO DREVECK
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0190/2011.
***.611.349-** 2011NE000305
22/02/2011 Ver
SILVIO DREVECK
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0189/2011.
***.611.349-** 2011NE000307
22/02/2011 Ver
SILVIO DREVECK
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0189/2011.
***.611.349-** 2011NE000307
22/02/2011 Ver
BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM
Despesa com o desenvolvimento de estudos e representação dos interesses relacionados ao Poder Legislativo no que tange aos assuntos doMERCOSUL, através da congregação das comissões legislativas, de acordo com o Convênio nº 004/2008-02.
04.803.229/0001-15 2011NE000326
22/02/2011 Ver
BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM
Despesa com o desenvolvimento de estudos e representação dos interesses relacionados ao Poder Legislativo no que tange aos assuntos doMERCOSUL, através da congregação das comissões legislativas, de acordo com o Convênio nº 004/2008-02.
04.803.229/0001-15 2011NE000326
22/02/2011 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviço de empresa especializada no fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de refeição ou alimentação-convênio, o valor mensal a ser pago a título de taxa de administração será de R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por servidor atendido, conforme Contrato CL nº 061/2007-04.
47.866.934/0001-74 2011NE000084
21/02/2011 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao Edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por este Poder para abrigar setores da área administrativa através do Contrato CL nº 062/2010.
08.336.783/0001-90 2011NE000134
21/02/2011 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao Edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por este Poder para abrigar setores da área administrativa através do Contrato CL nº 062/2010.
08.336.783/0001-90 2011NE000134
21/02/2011 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90 2011NE000135
21/02/2011 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90 2011NE000135
21/02/2011 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90 2011NE000135
21/02/2011 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90 2011NE000135
21/02/2011 Ver
A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças em 240 condicionadores de ar tipo split, 55 condicionadores de janela e 10 condicionadores de ar tipo cassete, para o ano de 2011, conforme Contrato Cl nº 007/2011.
04.848.808/0001-84 2011NE000041
18/02/2011 Ver
INDOBEL ASSINATURA, LEITURA E PUBLICACOES LTDA - ME
Despesa com aquisição de assianturas para o ano de 2011 de periódicos tais como revistas, jornais, encartes, informativos, publicações e boletins, impressos ou eletrônicos, conforme Contrato CL nº 009/2010-05.
07.752.673/0001-47 2011NE000051
18/02/2011 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64 2011NE000060
18/02/2011 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64 2011NE000061
18/02/2011 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64 2011NE000061
18/02/2011 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 29/05/2026.