Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
SIRNEY LOURDES KNAPP E OUTROS
Pagamento de indenizações trabalhistas a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.239.849-**
2011NE000405
|
25/02/2011 | Ver |
|
ADO STEINER
Pagamento de despesas de indenizações trabalhista a servidores inativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.038.129-**
2011NE000443
|
25/02/2011 | Ver |
|
LUIZ LEONIDAS LOPES E OUTROS
REGULARIZAÇÃO DA NE N. 404/2011, PAGA NA OB. N. 219 EM 25/02/2011, QUE FOI EMPENHADA EM ELEMENTO INCORRETA, Referente pagamento de sentenças judiciais a servidores deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.579.538-**
2011NE002749
|
25/02/2011 | Ver |
|
MV VIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Aquisição de cabos e conectores CCZ (multicabo com 26 pinos) para ligação de equipamentos entre sala de redação, plenário, sala das comissões, estúdio, plenarinho e hall, atendendo solicitação da Coordenadoria de TV. (Proc. nº 1495/2010 - Pregão nº 058/2010)
11.491.585/0001-06
2010NE004108
|
24/02/2011 | Ver |
|
MV VIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Aquisição de cabos e conectores CCZ (multicabo com 26 pinos) para ligação de equipamentos entre sala de redação, plenário, sala das comissões, estúdio, plenarinho e hall, atendendo solicitação da Coordenadoria de TV. (Proc. nº 1495/2010 - Pregão nº 1495/2010)
11.491.585/0001-06
2010NE004108
|
24/02/2011 | Ver |
|
NOVA ESPERANCA SERVICO DE ENTREGAS RAPIDAS EIRELI
Despesa com aquisição para o ano de 2011 de até 6000kg de açucar refinado, marca duçula, ao preço de R$ 1,89 (um real e oitenta e nove centavos) o quilo, conforme Contrato CL nº 003/2011.
00.750.862/0001-31
2011NE000050
|
24/02/2011 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000060
|
24/02/2011 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
|
24/02/2011 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
|
24/02/2011 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
|
24/02/2011 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
|
24/02/2011 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
|
24/02/2011 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
|
24/02/2011 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
|
24/02/2011 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
|
24/02/2011 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
|
24/02/2011 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
|
24/02/2011 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
|
24/02/2011 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
|
24/02/2011 | Ver |
|
FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Aquisição para o ano de 2011 de até 200.000 litros/ano de gasolina e até 20.000 litros/ano de alcool, marca Shell. Valor unitário/litro da gasolina R$ 2,35, Valor unitário/litro da alcool R$ 1,70. conforme Contrato Cl nº 002/2011.
06.333.995/0001-99
2011NE000064
|
24/02/2011 | Ver |
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 29/05/2026.