Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000062
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18/02/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000062
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18/02/2011 | Ver |
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JAN COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Despesa para o ano de 2011 com a aquisição de 6.500 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás, em bambonas não opacas, da marca imperatriz, conforme Contrato CL nº 004/2011.
95.806.519/0001-78
2011NE000070
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18/02/2011 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa para o ano de 2011 de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes proveniente das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 027/2010-01.
50.668.722/0019-16
2011NE000076
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18/02/2011 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa para o ano de 2011 de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes proveniente das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 027/2010-01.
50.668.722/0019-16
2011NE000076
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18/02/2011 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa para o ano de 2011 de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes proveniente das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 027/2010-01.
50.668.722/0019-16
2011NE000076
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18/02/2011 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa para o ano de 2011 de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes proveniente das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 027/2010-01.
50.668.722/0019-16
2011NE000076
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18/02/2011 | Ver |
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SERGIO AIRAN CANALE
Aquisição de esculturas em ferro da Ponte Hercílio Luz, tamanho médio, medindo 15 cm, para serem entregues nos eventos internos e externos da ALESC, a pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 0035/2011)
***.496.699-**
2011NE000146
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18/02/2011 | Ver |
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ASSOCIACAO FLORIANOPOLITANA DE VOLUNTARIOS
Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviços mediante a disponibilização de 70 (setenta) vagas para veículos no estacionamento da Contratada, localizado na Praça Tancredo Neves, Centro, Florianópolis/SC, Conforme Contrato nº 001/2011.
75.372.631/0001-30
2011NE000261
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18/02/2011 | Ver |
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FLAVIO RAGAGNIN
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0146/2011.
***.001.759-**
2011NE000262
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18/02/2011 | Ver |
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FLAVIO RAGAGNIN
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0146/2011.
***.001.759-**
2011NE000262
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18/02/2011 | Ver |
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JEAN JACKSON KUHLMANN
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0151/2011.
***.546.409-**
2011NE000263
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18/02/2011 | Ver |
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JEAN JACKSON KUHLMANN
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0151/2011.
***.546.409-**
2011NE000263
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18/02/2011 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras referente ao mês de dezembro de 2010, conforme Contrato CL nº 012/2007-17 e documentos constantes do Processo nº 0043/2011.
83.953.331/0001-73
2011NE000270
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18/02/2011 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras referente ao mês de dezembro de 2010, conforme Contrato CL nº 012/2007-17 e documentos constantes do Processo nº 0043/2011.
83.953.331/0001-73
2011NE000270
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18/02/2011 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras referente ao mês de dezembro de 2010, conforme Contrato CL nº 012/2007-17 e documentos constantes do Processo nº 0043/2011.
83.953.331/0001-73
2011NE000270
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18/02/2011 | Ver |
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LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de ferramentas, para realizar serviços em diversos setores da Casa, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnocos. (Processo nº 0020/2011)
83.873.935/0001-00
2011NE000102
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17/02/2011 | Ver |
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LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de materiais para execução de enstalação elétrica no Edifício João Cascaes, conforme pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0019/2011)
83.873.935/0001-00
2011NE000104
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17/02/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder através do Contrato CL nº 039/2010-01.
08.336.783/0001-90
2011NE000136
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17/02/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder através do Contrato CL nº 039/2010-01.
08.336.783/0001-90
2011NE000136
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17/02/2011 | Ver |
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 29/05/2026.