Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
|
05/04/2011 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
|
05/04/2011 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
|
05/04/2011 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
|
05/04/2011 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
|
05/04/2011 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
|
05/04/2011 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
|
05/04/2011 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
|
05/04/2011 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
|
05/04/2011 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
|
05/04/2011 | Ver |
|
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa para o ano de 2011 de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes proveniente das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 027/2010-01.
50.668.722/0019-16
2011NE000076
|
05/04/2011 | Ver |
|
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa para o ano de 2011 de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes proveniente das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 027/2010-01.
50.668.722/0019-16
2011NE000076
|
05/04/2011 | Ver |
|
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa para o ano de 2011 de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes proveniente das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 027/2010-01.
50.668.722/0019-16
2011NE000076
|
05/04/2011 | Ver |
|
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa para o ano de 2011 de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes proveniente das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 027/2010-01.
50.668.722/0019-16
2011NE000076
|
05/04/2011 | Ver |
|
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90
2011NE000135
|
05/04/2011 | Ver |
|
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90
2011NE000135
|
05/04/2011 | Ver |
|
ELIZEU MATTOS
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento ao credor em epigrafe, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 437 /2011.
***.246.369-**
2011NE000636
|
05/04/2011 | Ver |
|
ELIZEU MATTOS
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento ao credor em epigrafe, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 437 /2011.
***.246.369-**
2011NE000636
|
05/04/2011 | Ver |
|
MUNICIPIO DE ANCHIETA
Participação da ALESC na 5ª Feira das Sementes Crioulas, através de locação de espaço físico, (stand) de 20 m² para a divulgação das atividades institucionais do Poder Legislativo Catarinense. O evento ocorrerá dia 20 de março de 2011 durante o 48º aniversário do Município de Anchieta - SC. Atendendo solicitação da Chefia de Gabinete da Presidência. (Processo nº 231/2011)
83.024.687/0001-22
2011NE000685
|
05/04/2011 | Ver |
|
MUNICIPIO DE ANCHIETA
Participação da ALESC na 5ª Feira das Sementes Crioulas, através de locação de espaço físico, (stand) de 20 m² para a divulgação das atividades institucionais do Poder Legislativo Catarinense. O evento ocorrerá dia 20 de março de 2011 durante o 48º aniversário do Município de Anchieta - SC. Atendendo solicitação da Chefia de Gabinete da Presidência. (Processo nº 231/2011)
83.024.687/0001-22
2011NE000685
|
05/04/2011 | Ver |
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 29/05/2026.