Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
ALTAIR GUIDI
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 1100/2011.
***.959.029-**
2011NE001509
|
26/05/2011 | Ver |
|
ALTAIR GUIDI
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 1100/2011.
***.959.029-**
2011NE001509
|
26/05/2011 | Ver |
|
ISMAEL DOS SANTOS
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 1099/2011.
***.719.449-**
2011NE001510
|
26/05/2011 | Ver |
|
ISMAEL DOS SANTOS
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 1099/2011.
***.719.449-**
2011NE001510
|
26/05/2011 | Ver |
|
MARIA DE FATIMA ROCHA E OUTROS
Pagamento de despesas de indenizações trabalhista a servidores inativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.405.269-**
2011NE001592
|
26/05/2011 | Ver |
|
MANOEL MOTTA
Subsídios dos senhores deputados referente ao mês de MAIO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-**
2011NE001593
|
26/05/2011 | Ver |
|
MANOEL MOTTA
Pagamento de equivalencia (auxílio moradia) aos senhores deputados, referente ao mes de MAIO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-**
2011NE001594
|
26/05/2011 | Ver |
|
MARCIO FERREIRA
Pagamento de Pessoal efetivo e comissionados deste poder, referente ao mes de MAIO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.102.379-**
2011NE001595
|
26/05/2011 | Ver |
|
SAMUEL RICARDO
Pagamento de gratificação a policiais, referente ao mes de MAIO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.185.009-**
2011NE001596
|
26/05/2011 | Ver |
|
VILSON ELIAS VIEIRA
Pagamento de Pessoal comissionados e efetivos deste poder, relativo a substituições no mês de MAIO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.027.779-**
2011NE001597
|
26/05/2011 | Ver |
|
AMILTON GONSALVES
Pagamento de Pessoal comissionados e efetivos deste poder, relativo a serviços extraordinarios no mês de MAIO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.405.359-**
2011NE001598
|
26/05/2011 | Ver |
|
LUIZ EDUARDO CAMINHA
Pagamento de despesas de exercicio anteriores a pessoal ativo deste poder, (dentro do período de apuração), conforme folha de pagamento em anexo.
***.114.219-**
2011NE001599
|
26/05/2011 | Ver |
|
LUIZ EDUARDO CAMINHA
Pagamento de despesas de exercicio anteriores a pessoal ativo deste poder, (anterior ao período de apuração), conforme folha de pagamento em anexo.
***.114.219-**
2011NE001600
|
26/05/2011 | Ver |
|
AMILTON GONSALVES
Pagamento de sentenças judiciais a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.405.359-**
2011NE001601
|
26/05/2011 | Ver |
|
AMILTON GONSALVES
Pagamento de sentenças judiciais a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.405.359-**
2011NE001601
|
26/05/2011 | Ver |
|
RENATO VIANA DA SILVA E OUTROS
Pagamento de indenizações trabalhistas a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.008.879-**
2011NE001602
|
26/05/2011 | Ver |
|
AMILTON GONSALVES
REGULARIZAÇÃO DA NE N. 1601/2011, PAGA NA OB. N. 847 EM 26/05/2011, QUE FOI EMPENHADA EM ELEMENTO INCORRETA, Referente pagamento de sentenças judiciais a servidores deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.405.359-**
2011NE002752
|
26/05/2011 | Ver |
|
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Locação de equipamentos, assiteência técnica e prestação de serviços para operacionalização e transmissão permanente de sinal digital de vídeo e audio associados com uso de segmento espacial via satélite para a TVAL.
Contrato 030/2006-05.
33.530.486/0001-29
2011NE000039
|
25/05/2011 | Ver |
|
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2011 com locação esporádica de caminhão baú com a finalidade de transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-02.
04.831.420/0001-70
2011NE000371
|
25/05/2011 | Ver |
|
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2011 com locação esporádica de caminhão baú com a finalidade de transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-02.
04.831.420/0001-70
2011NE000371
|
25/05/2011 | Ver |
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 01/06/2026.