Despesas Detalhadas
Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.
| Credor | Data do Empenho | Empenhado | Liquidado | Pago | |
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GOTA DAGUA COMERCIO DE AGUAS E PAPEIS LTDA - ME
Despesa para o ano de 2011 com serviços de higienização e manutenção preventiva e corretiva, de aproximadamente 126 bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros. Totalizando 504 higienizações ao preço unitário de R$ 31,90, conforme Contrato Cl n. 010/2009-02.
02.432.910/0001-79
2011NE000068
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 16.077,60 | R$ 17.942,40 | R$ 17.942,40 | Ver |
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VERDE GARDEN CENTER COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011 com aquisição de produtos de jardinagens, conforme Claúsula Segunda do Contrato 027/2007-05.
08.046.789/0001-23
2011NE000067
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 28.080,00 | R$ 28.050,37 | R$ 28.050,37 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
Despesa para o ano de 2011 com a publicação de matéria e impressos oficiais de interesse deste Poder, conforme Contrato CL nº 008/2008.
82.951.351/0003-04
2011NE000066
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 400.000,00 | - | - | Ver |
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FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS
Despesa para o ano de 2011 com o programa de estagios de estudantes , que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, conforme Convênio CL N º 011/2009.
83.566.299/0001-73
2011NE000065
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.011.589,06 | R$ 1.011.589,06 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Aquisição para o ano de 2011 de até 200.000 litros/ano de gasolina e até 20.000 litros/ano de alcool, marca Shell. Valor unitário/litro da gasolina R$ 2,35, Valor unitário/litro da alcool R$ 1,70. conforme Contrato Cl nº 002/2011.
06.333.995/0001-99
2011NE000064
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 504.000,00 | R$ 363.783,67 | R$ 363.783,67 | Ver |
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EUROBAC SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - ME
Despesa para o ano de 2011 com serviços de higienização nos ambientes interiores funcionais acarpetados da ALESC, área de 1.313,26 m2, com eliminação de ácaros, fungos, bactérias, neutralização de odores, bem como purificação e ionização do ar ambiente, conforme Contrato CL nº 039/2007-04.
00.510.999/0001-19
2011NE000063
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 31.800,00 | R$ 23.850,00 | R$ 23.850,00 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000062
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 700.000,00 | R$ 608.675,09 | R$ 608.675,09 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 1.980.000,00 | R$ 1.178.792,60 | R$ 1.178.792,60 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000060
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 792.000,00 | R$ 158.494,79 | R$ 158.494,79 | Ver |
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EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA
Despesa com aquisição de 48 assinaturas do jornal NOTÍCIAS DO DIA, para o periodo compreendido entre 01/01/2011 e 30/04/2011, conforme Contrato 027/2006-06.
00.481.841/0001-68
2011NE000059
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 3.918,48 | R$ 3.918,48 | R$ 3.918,48 | Ver |
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DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA - EPP
Cntratação de empresa especializada para a instalação de materiais necessários a implementação de rede de fibra ótica para o sistema de telefonia no edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por esta Assembléia, conforme solicitação da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo nº 14/2011).
05.727.764/0001-05
2011NE000058
Legislativa
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04/02/2011 | R$ 9.820,00 | R$ 9.820,00 | R$ 9.820,00 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
Despesa para o ano de 2011 com combustiveis automotivo para abastecimento dos veiculos oficiais da ALESC, em posto credenciados com pagamento através de cartão magnético, conforme Termos aditivos 01 e 02 do Contrato 052/2010.
02.908.992/0001-85
2011NE000057
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 200.000,00 | R$ 419.550,27 | R$ 419.550,27 | Ver |
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DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA - EPP
Cntratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de materiais necessários a implementação de rede de fibra ótica para o sistema de telefonia no edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por esta Assembléia, conforme solicitação da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo nº 14/2011).
05.727.764/0001-05
2011NE000056
Legislativa
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04/02/2011 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
Despesa para o ano de 2011 com a locação de software para gerenciamento e controle de frota de veiculos, conforme Contrato 052/2010-02.
02.908.992/0001-85
2011NE000055
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 12.996,48 | R$ 18.916,96 | R$ 18.916,96 | Ver |
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DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA - EPP
Cntratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de materiais necessários a implementação de rede de fibra ótica para o sistema de telefonia no edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por esta Assembléia, conforme solicitação da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo nº 14/2011).
05.727.764/0001-05
2011NE000054
Legislativa
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04/02/2011 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | Ver |
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DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA - EPP
Cntratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de materiais necessários a implementação de rede de fibra ótica para o sistema de telefonia no edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por esta Assembléia, conforme solicitação da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo nº 14/2011).
05.727.764/0001-05
2011NE000053
Legislativa
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04/02/2011 | R$ 20.545,00 | R$ 20.545,00 | R$ 20.545,00 | Ver |
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ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011, com prestação de serviços de remoção de resíduos sólidos, com utilização de oito caixas tipo bruoks, com frequencia de coleta diária, conforme Contrato nº 022/2006-06.
05.608.332/0001-77
2011NE000052
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 10.880,07 | R$ 18.133,45 | R$ 18.133,45 | Ver |
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INDOBEL ASSINATURA LEITURA E PUBLICACOES LTDA - ME
Despesa com aquisição de assianturas para o ano de 2011 de periódicos tais como revistas, jornais, encartes, informativos, publicações e boletins, impressos ou eletrônicos, conforme Contrato CL nº 009/2010-05.
07.752.673/0001-47
2011NE000051
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 155.551,20 | R$ 165.872,22 | R$ 165.872,22 | Ver |
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DISTRIBUIDORA NOVA ESPERANCA LTDA - EPP
Despesa com aquisição para o ano de 2011 de até 6000kg de açucar refinado, marca duçula, ao preço de R$ 1,89 (um real e oitenta e nove centavos) o quilo, conforme Contrato CL nº 003/2011.
00.750.862/0001-31
2011NE000050
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 11.340,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | Ver |
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COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Locação de 50veículos, quatro portas, com cobertura total de seguro, incluindo manutenção preventiva e corretiva com fornecimento e substituição de peças, para o periodo compreendido entre 01/01/2011 e 31/07/2011, conforme Contrato CL nº 017/2006-21.
77.637.684/0001-61
2011NE000049
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 1.131.263,98 | R$ 1.231.136,13 | R$ 1.231.136,13 | Ver |
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Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.