Despesas Detalhadas
Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.
| Credor | Data do Empenho | Empenhado | Liquidado | Pago | |
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IMS COMERCIO DE REPAROS LTDA - ME
Aquisição de materiais para conserto do registro de gaveta do sanitário masculino do Plenário, atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0031/2011)
10.736.269/0001-94
2011NE000148
Legislativa
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08/02/2011 | R$ 53,70 | R$ 53,70 | R$ 53,70 | Ver |
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ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA - EPP
Contratação de empresa especializada para fornecimento de vidros lisos 6mm, com requadramento e perfis de alumínio, atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0036/2011)
04.553.788/0001-14
2011NE000147
Legislativa
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08/02/2011 | R$ 4.060,00 | R$ 4.060,00 | R$ 4.060,00 | Ver |
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SERGIO AIRAN CANALE
Aquisição de esculturas em ferro da Ponte Hercílio Luz, tamanho médio, medindo 15 cm, para serem entregues nos eventos internos e externos da ALESC, a pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 0035/2011)
***.496.699-**
2011NE000146
Legislativa
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08/02/2011 | R$ 7.896,00 | R$ 7.896,00 | R$ 7.896,00 | Ver |
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ANTONIO CARLOS RIBEIRO PERSIANAS - ME
Aquisição com instalação, de 3,38 m² de persiana horizontal de 50 mm, em madeira, para o banheiro do gabinete da Presidência, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0030/2011)
00.991.023/0001-05
2011NE000145
Legislativa
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08/02/2011 | R$ 980,20 | R$ 980,20 | R$ 980,20 | Ver |
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HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço n° 013/2010, ATA n° 024/2010, lote 02 do Pregão 054/2010 do Processo 01450/2010. Destina-se à Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0029/2011)
09.548.709/0001-09
2011NE000144
Legislativa
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08/02/2011 | R$ 318,78 | R$ 318,78 | R$ 318,78 | Ver |
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HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço n° 013/2010, ATA n° 024/2010, lote 02 do Pregão 054/2010 do Processo 01450/2010. Destina-se à Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0029/2011)
09.548.709/0001-09
2011NE000143
Legislativa
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08/02/2011 | R$ 118,26 | R$ 118,26 | R$ 118,26 | Ver |
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ALVES LTDA
Aquisição de um aparelho celular Blackberry 9800. A pedido do Gabinete do Deputado Kennedy Nunes.
01.252.309/0012-94
2011NE000142
Legislativa
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08/02/2011 | R$ 2.792,00 | - | - | Ver |
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VH INFORMATICA LTDA
Despesa para o ano de 2011 com a aquisição de serviços de apoio à atividade de informática, especificamente para realizar a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas citados na Cláusula Terceira, Itens 3,6, serviços 1,2 e 3 do Contrato CL nº 040/2009-01.
00.530.341/0001-79
2011NE000141
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 3.419.508,00 | R$ 3.806.665,32 | R$ 3.806.665,32 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de aguá e esgoto correspondente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.
82.508.433/0001-17
2011NE000140
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 150.000,00 | R$ 159.301,71 | R$ 159.301,71 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de aguá e esgoto correspondentes ao Edifício João Cascaes, nº 301, situado na Avenida Hercílio Luz, 301, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato CL nº 062/2010.
82.508.433/0001-17
2011NE000139
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 150.000,00 | R$ 15.361,28 | R$ 15.361,28 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de aguá e esgoto correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado na Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato CL nº 042/2008-05.
82.508.433/0001-17
2011NE000138
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 6.000,00 | - | - | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de aguá e esgoto correspondente ao galpão localizado no Município de São José/SC, locado por este Poder, através do Contrato CL nº 039/2010-01.
82.508.433/0001-17
2011NE000137
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 6.000,00 | R$ 254,46 | R$ 254,46 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder através do Contrato CL nº 039/2010-01.
08.336.783/0001-90
2011NE000136
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 18.000,00 | R$ 3.500,93 | R$ 3.500,93 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90
2011NE000135
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 18.000,00 | R$ 17.539,75 | R$ 17.539,75 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao Edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por este Poder para abrigar setores da área administrativa através do Contrato CL nº 062/2010.
08.336.783/0001-90
2011NE000134
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 300.000,00 | R$ 34.382,48 | R$ 34.382,48 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, nº 310 Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90
2011NE000133
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 300.000,00 | R$ 268.370,70 | R$ 268.370,70 | Ver |
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TELTEC SOLUTIONS LTDA
Despesa para o ano de 2011 com a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e suporte técnico com fornecimento de peças, nos equipamentos discriminados na Cláusula Segunda do Contrato CL nº 043/2010-01.
04.892.991/0001-15
2011NE000132
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 21.096,00 | R$ 15.822,00 | R$ 15.822,00 | Ver |
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LUIZ LEONIDAS LOPES E OUTROS
Pagamento de sentenças judiciais a servidores deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.579.538-**
2011NE000131
Legislativa
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25/01/2011 | R$ 27.029,96 | R$ 27.029,96 | R$ 27.029,96 | Ver |
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FRANCISCO JOAO MARIA
Pagamento de auxílio alimentação (pecúnia) a servidores deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.241.919-**
2011NE000130
Legislativa
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25/01/2011 | R$ 1.066,72 | R$ 1.066,72 | R$ 1.066,72 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Anulação parcial da NE 84, para ajuste orçamentário.
47.866.934/0001-74
2011NE000129
Legislativa
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25/01/2011 | R$ -1.066,72 | - | - | Ver |
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Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.