Despesas Detalhadas
Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.
| Credor | Data do Empenho | Empenhado | Liquidado | Pago | |
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ERNEI JOSE SCHMITT - EPP
Aquisição de materiais, para a Coordenadoria de Serviços Técnicos, que não constam no sistema de registro de preço e estão em falta no almoxarifado. (Proc. nº 0053/2011)
03.680.486/0001-44
2011NE000248
Legislativa
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11/02/2011 | R$ 867,20 | R$ 867,20 | R$ 867,20 | Ver |
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POSITIVO TECNOLOGIA S A
Aquisição de 88 (oitenta e oito) microcomputadores completos, integrantes do Registro de Preço n° 003/2010, constante da ATA n° 007/2010, lote I do Pregão 032/2010 . Destina-se à Diretoria de Tecnologia e Informações. (Proc. nº 0057/2011)
81.243.735/0001-48
2011NE000247
Legislativa
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11/02/2011 | R$ 184.800,00 | R$ 184.800,00 | R$ 184.800,00 | Ver |
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JAN COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Aquisição 425 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, marca imperatriz, ao valor unitário de R$ 3,27. referente ao mês de dezembro de 2010, conforme contrato CL nº 001/2010-00 e documentos constantes do Processo nº 0070/2011.
95.806.519/0001-78
2011NE000246
Legislativa
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27/01/2011 | R$ 1.389,75 | R$ 1.389,75 | R$ 1.389,75 | Ver |
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JAN COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Anulação da nl 244, em virtude de historico incompleto
95.806.519/0001-78
2011NE000245
Legislativa
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11/02/2011 | R$ -1.389,75 | - | - | Ver |
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JAN COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Aquisição 425 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, marca imperatriz, ao valor unitário de R$ 3,27. referente ao mês de dezembro de 2010, conforme contrato CL nº 001/2010-00 e documentos constantes do Processo nº 0070/2011.
95.806.519/0001-78
2011NE000244
Legislativa
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11/02/2011 | R$ 1.389,75 | - | - | Ver |
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JAN COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Anulação da ne 242, em virtude da falta da especificação
95.806.519/0001-78
2011NE000243
Legislativa
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11/02/2011 | R$ -1.389,75 | - | - | Ver |
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JAN COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Aquisição 425 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, marca imperatriz, ao valor unitário de R$ 3,27. referente ao mês de dezembro de 2010, conforme contrato CL nº 001/2010-00 e documentos constantes do Processo nº 0070/2011.
95.806.519/0001-78
2011NE000242
Legislativa
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11/02/2011 | R$ 1.389,75 | - | - | Ver |
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OI MOVEL S A
Despesa para o ano de 2011 decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel.
05.423.963/0006-26
2011NE000241
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 30.000,00 | R$ 30.840,55 | R$ 30.840,55 | Ver |
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FLAVIO RAGAGNIN
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0141/2011.
***.001.759-**
2011NE000240
Legislativa
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10/02/2011 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | Ver |
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JOARES CARLOS PONTICELLI
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0139/2011.
***.036.329-**
2011NE000239
Legislativa
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10/02/2011 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | Ver |
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ALTAIR GUIDI
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0140/2011.
***.959.029-**
2011NE000238
Legislativa
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10/02/2011 | R$ 491,06 | R$ 491,06 | R$ 491,06 | Ver |
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CLARIKENNEDY NUNES
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0142/2011.
***.917.299-**
2011NE000237
Legislativa
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10/02/2011 | R$ 95,68 | R$ 95,68 | R$ 95,68 | Ver |
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CLARIKENNEDY NUNES
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0143/2011.
***.917.299-**
2011NE000236
Legislativa
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10/02/2011 | R$ 607,28 | R$ 607,28 | R$ 607,28 | Ver |
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COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Anulação parcial da NE 49, por ter sido empenhado com valor superior ao valor estipulado no Termo Aditivo nº 20 do Contrato CL nº 017/2006.
77.637.684/0001-61
2011NE000235
Legislativa
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10/02/2011 | R$ -66.240,16 | - | - | Ver |
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SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço n° 013/2010, constante da ATA n° 026/2010, lote 03 do Pregão 054/2010 do Processo 01450/2010. Destina-se à Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0047/2011)
86.365.350/0001-77
2011NE000234
Legislativa
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10/02/2011 | R$ 164,80 | R$ 164,80 | R$ 164,80 | Ver |
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SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço n° 013/2010, constante da ATA n° 026/2010, lote 04 do Pregão 054/2010 do Processo 01450/2010. Destina-se à Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0046/2011)
86.365.350/0001-77
2011NE000233
Legislativa
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10/02/2011 | R$ 651,00 | R$ 651,00 | R$ 651,00 | Ver |
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SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço n° 013/2010, constante da ATA n° 026/2010, lote 04 do Pregão 054/2010 do Processo 01450/2010. Destina-se à Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0046/2011)
86.365.350/0001-77
2011NE000232
Legislativa
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10/02/2011 | R$ 2.737,20 | R$ 2.737,20 | R$ 2.737,20 | Ver |
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ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA - EPP
Contratação de empresa especializada para fornecimento de paredes e divisórias em gesso acartonado, para o Edifício João Cascaes. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0045/2011)
04.553.788/0001-14
2011NE000231
Legislativa
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09/02/2011 | R$ 7.861,30 | R$ 7.861,30 | R$ 7.861,30 | Ver |
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CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP
Aquisição de 79 adaptadores 2p+t para computador novo, padrão à serem utilizados nos computadores do Prédio Administrativo. (Processo nº 0044/2011)
85.180.008/0001-30
2011NE000230
Legislativa
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09/02/2011 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | Ver |
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HAGA REPRESENTACOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Contratação de empresa especializada para reconfiguração e reprogramação do relógio protocolador, de patrimônio nº 00024285, a pedido da Secretaria Geral da Presidência. (Processo nº 0043/2011)
78.977.071/0001-36
2011NE000229
Legislativa
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09/02/2011 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | Ver |
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Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.