Despesas Detalhadas

Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.

Credor Data do Empenho Empenhado Liquidado Pago
ERNEI JOSE SCHMITT - EPP
Aquisição de materiais, para a Coordenadoria de Serviços Técnicos, que não constam no sistema de registro de preço e estão em falta no almoxarifado. (Proc. nº 0053/2011)
03.680.486/0001-44 2011NE000248 Legislativa
11/02/2011 R$ 867,20 R$ 867,20 R$ 867,20 Ver
POSITIVO TECNOLOGIA S A
Aquisição de 88 (oitenta e oito) microcomputadores completos, integrantes do Registro de Preço n° 003/2010, constante da ATA n° 007/2010, lote I do Pregão 032/2010 . Destina-se à Diretoria de Tecnologia e Informações. (Proc. nº 0057/2011)
81.243.735/0001-48 2011NE000247 Legislativa
11/02/2011 R$ 184.800,00 R$ 184.800,00 R$ 184.800,00 Ver
JAN COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Aquisição 425 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, marca imperatriz, ao valor unitário de R$ 3,27. referente ao mês de dezembro de 2010, conforme contrato CL nº 001/2010-00 e documentos constantes do Processo nº 0070/2011.
95.806.519/0001-78 2011NE000246 Legislativa
27/01/2011 R$ 1.389,75 R$ 1.389,75 R$ 1.389,75 Ver
JAN COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Anulação da nl 244, em virtude de historico incompleto
95.806.519/0001-78 2011NE000245 Legislativa
11/02/2011 R$ -1.389,75 - - Ver
JAN COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Aquisição 425 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, marca imperatriz, ao valor unitário de R$ 3,27. referente ao mês de dezembro de 2010, conforme contrato CL nº 001/2010-00 e documentos constantes do Processo nº 0070/2011.
95.806.519/0001-78 2011NE000244 Legislativa
11/02/2011 R$ 1.389,75 - - Ver
JAN COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Anulação da ne 242, em virtude da falta da especificação
95.806.519/0001-78 2011NE000243 Legislativa
11/02/2011 R$ -1.389,75 - - Ver
JAN COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Aquisição 425 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, marca imperatriz, ao valor unitário de R$ 3,27. referente ao mês de dezembro de 2010, conforme contrato CL nº 001/2010-00 e documentos constantes do Processo nº 0070/2011.
95.806.519/0001-78 2011NE000242 Legislativa
11/02/2011 R$ 1.389,75 - - Ver
OI MOVEL S A
Despesa para o ano de 2011 decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel.
05.423.963/0006-26 2011NE000241 Legislativa
04/01/2011 R$ 30.000,00 R$ 30.840,55 R$ 30.840,55 Ver
FLAVIO RAGAGNIN
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0141/2011.
***.001.759-** 2011NE000240 Legislativa
10/02/2011 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 Ver
JOARES CARLOS PONTICELLI
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0139/2011.
***.036.329-** 2011NE000239 Legislativa
10/02/2011 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 Ver
ALTAIR GUIDI
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0140/2011.
***.959.029-** 2011NE000238 Legislativa
10/02/2011 R$ 491,06 R$ 491,06 R$ 491,06 Ver
CLARIKENNEDY NUNES
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0142/2011.
***.917.299-** 2011NE000237 Legislativa
10/02/2011 R$ 95,68 R$ 95,68 R$ 95,68 Ver
CLARIKENNEDY NUNES
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0143/2011.
***.917.299-** 2011NE000236 Legislativa
10/02/2011 R$ 607,28 R$ 607,28 R$ 607,28 Ver
COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Anulação parcial da NE 49, por ter sido empenhado com valor superior ao valor estipulado no Termo Aditivo nº 20 do Contrato CL nº 017/2006.
77.637.684/0001-61 2011NE000235 Legislativa
10/02/2011 R$ -66.240,16 - - Ver
SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço n° 013/2010, constante da ATA n° 026/2010, lote 03 do Pregão 054/2010 do Processo 01450/2010. Destina-se à Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0047/2011)
86.365.350/0001-77 2011NE000234 Legislativa
10/02/2011 R$ 164,80 R$ 164,80 R$ 164,80 Ver
SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço n° 013/2010, constante da ATA n° 026/2010, lote 04 do Pregão 054/2010 do Processo 01450/2010. Destina-se à Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0046/2011)
86.365.350/0001-77 2011NE000233 Legislativa
10/02/2011 R$ 651,00 R$ 651,00 R$ 651,00 Ver
SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço n° 013/2010, constante da ATA n° 026/2010, lote 04 do Pregão 054/2010 do Processo 01450/2010. Destina-se à Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0046/2011)
86.365.350/0001-77 2011NE000232 Legislativa
10/02/2011 R$ 2.737,20 R$ 2.737,20 R$ 2.737,20 Ver
ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA - EPP
Contratação de empresa especializada para fornecimento de paredes e divisórias em gesso acartonado, para o Edifício João Cascaes. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0045/2011)
04.553.788/0001-14 2011NE000231 Legislativa
09/02/2011 R$ 7.861,30 R$ 7.861,30 R$ 7.861,30 Ver
CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP
Aquisição de 79 adaptadores 2p+t para computador novo, padrão à serem utilizados nos computadores do Prédio Administrativo. (Processo nº 0044/2011)
85.180.008/0001-30 2011NE000230 Legislativa
09/02/2011 R$ 395,00 R$ 395,00 R$ 395,00 Ver
HAGA REPRESENTACOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Contratação de empresa especializada para reconfiguração e reprogramação do relógio protocolador, de patrimônio nº 00024285, a pedido da Secretaria Geral da Presidência. (Processo nº 0043/2011)
78.977.071/0001-36 2011NE000229 Legislativa
09/02/2011 R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00 Ver
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Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.