Despesas Detalhadas
Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.
| Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | |
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RADIO PRINCESA DO OESTE LTDA - EPP
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI - 3936 e demais documentos constantes do Processo nº 0568/2011.
83.855.080/0001-94
2011NE000794
Legislativa
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R$ 11.500,00 | R$ 11.500,00 | R$ 11.500,00 | Ver |
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RADIO PRINCESA DO OESTE LTDA - EPP
Veiculação de matéria de interesse deste Poder Legislativo, conforme pedido de inserção (PI) 3972.
83.855.080/0001-94
2011NE000793
Legislativa
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R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver |
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EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA
Despesa com publicação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4066 e demais documentos constantes do Processo nº 0498/2011
00.481.841/0001-68
2011NE000792
Legislativa
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | Ver |
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MARCIO FERREIRA
RECOLHIMENTO PROVENIENTE DA REGULARIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTABIL DE EMPENHAMENTO E PAGAMENTO FEITO A MAIOR SOMENTE NO SISTEMA NA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO/2011.(RETENÇÃO PAGA AO INSS) - AUGUSTO MEIRA
Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010001-00001 2011NE000791, 010001-00001 2011NL001220
***.102.379-**
2011NE000791
Legislativa
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R$ -7,66 | R$ -7,66 | R$ -7,66 | Ver |
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MARCIO FERREIRA
RECOLHIMENTO PROVENIENTE DA REGULARIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTABIL DE EMPENHAMENTO E PAGAMENTO FEITO A MAIOR SOMENTE NO SISTEMA NA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO/2011.(AUGUSTO MEIRA)
Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010001-00001 2011NE000790, 010001-00001 2011NL001219
***.102.379-**
2011NE000790
Legislativa
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R$ -88,16 | R$ -88,16 | R$ -88,16 | Ver |
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CONSORCIO MAGNO MARTINS ENG LTDA E ETECOL CONSTR LTDA
Locação de auditório do Centro de Convenções de Florianópolis - Centrosul Espaço Sambaqui 5, para a realização da palestra Qual é a Tua Obra? A realizar-se no dia 14 de abril de 2011, conforme solicitação da Escola do Legislativo. (Processo nº 282/2011)
01.263.895/0001-10
2011NE000789
Legislativa
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R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | Ver |
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EUROBAC SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - ME
Contratação de empresa especializada para dedetização e desratização do Edifício locado pela ALESC situado a Rua Silva Jardim, 319, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos (Processo nº 281/2011)
00.510.999/0001-19
2011NE000788
Legislativa
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R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | Ver |
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VITAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço nº 007/2010, constante da ATA nº 019/2010, lote 04 do Pregão 042/2010, do Processo 01179/2010. Destina-se à Seção de Naturologia. (Processo nº 280/2011)
06.993.347/0001-69
2011NE000787
Legislativa
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R$ 419,19 | R$ 419,19 | R$ 419,19 | Ver |
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SAMUEL RICARDO
RECOLHIMENTO PROVENIENTE DA DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO NA FOLHA DO MES DE JANEIRO/2011.
OBS: REGULARIZAÇÃO CONTABIL, POIS O PAGAMENTO FOI EFETUADO A MAIOR NA CONTABILIDADE.
Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010001-00001 2011NE000786, 010001-00001 2011NL001214
***.185.009-**
2011NE000786
Legislativa
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R$ -0,02 | R$ -0,02 | R$ -0,02 | Ver |
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SAMUEL RICARDO
RECOLHIMENTO PROVENIENTE DA DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO NA FOLHA DO MES DE JANEIRO/2011.
Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010001-00001 2011NE000785, 010001-00001 2011NL001212
***.185.009-**
2011NE000785
Legislativa
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R$ -0,02 | R$ -0,02 | R$ -0,02 | Ver |
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VITAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço nº 007/2010, constante da ATA nº 019/2010, lote 04 do Pregão 042/2010, do Processo 01179/2010. Destina-se à Seção de Naturologia. (Processo nº 280/2011)
06.993.347/0001-69
2011NE000784
Legislativa
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R$ 347,63 | R$ 347,63 | R$ 347,63 | Ver |
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FERRAZ E CORTELLA CONSULTORIA LTDA - EPP
Contratação do senhor Mário Sérgio Cortella, que ministrará palestra no Planejamento Estratégico da Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira, com o tema Qual é sua Obra?, dia 14 de abril de 2011. (Processo nº 287/2011)
04.259.978/0001-23
2011NE000783
Legislativa
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R$ 7.999,00 | R$ 7.999,00 | R$ 7.999,00 | Ver |
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SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
Aquisição de 10 lâmpadas de led de 12w, para abastecer o almoxarifado. (Processo nº 286/2011)
86.365.350/0001-77
2011NE000782
Legislativa
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R$ 2.369,00 | R$ 2.369,00 | R$ 2.369,00 | Ver |
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GERMANO CESAR GARCIA EIRELI
Aquisição de 100 prendedores de porta de piso, para instalação nos novos gabinetes dos senhores parlamentares. (Processo nº 285/2011)
79.484.515/0001-64
2011NE000781
Legislativa
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R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | Ver |
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LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de uma furadeira a pedido da Gerência Cultural. (Processo nº 284/2011)
83.873.935/0001-00
2011NE000780
Legislativa
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R$ 82,00 | R$ 82,00 | R$ 82,00 | Ver |
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MARTINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais visando a instalação de 33 aparelhos de ar condicionado no Edifício João Cascaes. Atendendo pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 283/2011)
07.691.612/0001-17
2011NE000779
Legislativa
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R$ 7.999,86 | R$ 7.999,86 | R$ 7.999,86 | Ver |
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SUPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Confecção de banner que integra o Registro de Preços n° 004/2010, constante da ATA n° 005/2010, lote único do Pregão 033/2010, para a Comissão de Pesca e Aquicultura, conforme solicitação da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 279/2011)
03.599.399/0001-67
2011NE000778
Legislativa
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R$ 61,20 | R$ 61,20 | R$ 61,20 | Ver |
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ORLANDO MARTINS ELETRONICOS - ME
Aquisição de diversos materiais(peças,componentes e ferramentas) para a Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 277/2011)
07.598.411/0001-70
2011NE000777
Legislativa
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R$ 87,00 | R$ 87,00 | R$ 87,00 | Ver |
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ORLANDO MARTINS ELETRONICOS - ME
Aquisição de diversos materiais(peças,componentes e ferramentas) para a Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 277/2011)
07.598.411/0001-70
2011NE000776
Legislativa
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R$ 26,00 | R$ 26,00 | R$ 26,00 | Ver |
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ORLANDO MARTINS ELETRONICOS - ME
Aquisição de diversos materiais(peças,componentes e ferramentas) para a Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 277/2011)
07.598.411/0001-70
2011NE000775
Legislativa
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R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | Ver |
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Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.