Despesas Detalhadas

Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.

Credor Empenhado Liquidado Pago
ORLANDO MARTINS ELETRONICOS - ME
Aquisição de diversos materiais(peças,componentes e ferramentas) para a Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 277/2011)
07.598.411/0001-70 2011NE000774 Legislativa
R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00 Ver
ORLANDO MARTINS ELETRONICOS - ME
Aquisição de diversos materiais(peças,componentes e ferramentas) para a Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 277/2011)
07.598.411/0001-70 2011NE000773 Legislativa
R$ 88,50 R$ 88,50 R$ 88,50 Ver
ORLANDO MARTINS ELETRONICOS - ME
Aquisição de diversos materiais(peças,componentes e ferramentas) para a Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 277/2011)
07.598.411/0001-70 2011NE000772 Legislativa
R$ 50,80 R$ 50,80 R$ 50,80 Ver
LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de tubos(spray) espuma expansiva e sacos de estopa para o almoxarifado. (Processo nº 276/2011)
83.873.935/0001-00 2011NE000771 Legislativa
R$ 144,00 R$ 144,00 R$ 144,00 Ver
LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de tubos(spray) espuma expansiva e sacos de estopa para o almoxarifado. (Processo nº 276/2011)
83.873.935/0001-00 2011NE000770 Legislativa
R$ 79,60 R$ 79,60 R$ 79,60 Ver
HAGA REPRESENTACOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Contratação de empresa especializada para realizar conserto da máquina de protocolo da Diretoria Geral, patrimônio nº 07157. (Processo nº 00269/2011)
78.977.071/0001-36 2011NE000769 Legislativa
R$ 228,00 R$ 228,00 R$ 228,00 Ver
TELMO LUIZ BRASIL - ME
Contratação de serviço com carro Munk para remoção e transporte de máquinas do depósito para a Coordenadoria de Serviços Gráficos, a pedido dessa. (Processo nº 00270/2011)
82.858.549/0001-86 2011NE000768 Legislativa
R$ 940,00 R$ 940,00 R$ 940,00 Ver
IMS COMERCIO DE REPAROS LTDA - ME
Aquisição de 1 litro de cola para a Coordenadoria de Documentação. (Processo nº 00271/2011)
10.736.269/0001-94 2011NE000767 Legislativa
R$ 17,90 R$ 17,90 R$ 17,90 Ver
MARTINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Contratação de empresa especializada para a instalação de 33 aparelhos de ar condicionado no Edifício João Cascaes. Atendendo pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00272/2011)
07.691.612/0001-17 2011NE000766 Legislativa
R$ 7.986,00 R$ 7.986,00 R$ 7.986,00 Ver
FBTC - FEDERACAO BRASILEIRA DE TERAPIAS COGNITIVAS
Despesa referente inscrições das seguintes servidoras deste Poder, Soraya Finco Faria e Katia Sarlet Rezende De Lucia, no VIII Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas, a realizar-se no periodo de 06 a 09 de abril de 2011, em Florianópolis, conforme documentos constantes do Processo nº 533/2011.
02.780.749/0001-24 2011NE000765 Legislativa
R$ 1.700,00 R$ 1.340,00 R$ 1.340,00 Ver
DAILHA COMERCIO E COLOCACAO DE PELICULAS LTDA - ME
Contratação de empresa especializada para fornecimento e colocação de películas para a TVAL, atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00273/2011)
04.130.716/0001-64 2011NE000764 Legislativa
R$ 556,15 R$ 556,15 R$ 556,15 Ver
CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS - EPP
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço Nº 009/2010 - ATA 009/2010 - Lote 04 do pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se a Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 00274/2011)
01.314.631/0001-48 2011NE000763 Legislativa
R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 65,00 Ver
AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço Nº 009/2010 - ATA 011/2010 - Lote 10 do Pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se a Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 00275/2011)
00.147.109/0001-56 2011NE000762 Legislativa
R$ 1.028,00 R$ 1.028,00 R$ 1.028,00 Ver
NILSON GONCALVES DE SOUZA
Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 10(DEZ) diarias para viagem a cidade de SANTANDER - ESPANHA, em missão oficial, afim de participar do 9. Seminario Binacional sobre Gestão Publica e o Papel das Empresas, no período de 07/04/2011 a 18/04/2011, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente.
***.789.239-** 2011NE000761 Legislativa
R$ 9.006,00 R$ 9.006,00 R$ 9.006,00 Ver
SUPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contratação de empresa especializada para execução de serviço de solda, pintura e todos os acabamentos necessários do corrimão de inox localizado próximo ao elevador social, atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 278/2011)
03.599.399/0001-67 2011NE000760 Legislativa
R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00 Ver
MARCIO FERREIRA
RECOLHIMENTO PROVENIENTE DE VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE FEVEREIRO DOS SERVIDORES DESTE PODER, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS (BRASIL TELECOM Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010001-00001 2011NE000759, 010001-00001 2011NL001164
***.102.379-** 2011NE000759 Legislativa
R$ -599,04 R$ -599,04 R$ -599,04 Ver
MARCIO FERREIRA
RECOLHIMENTO PROVENIENTE DE VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE FEVEREIRO DOS SERVIDORES DESTE PODER, REFERENTE AO VALA TRANSPORTE. Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010001-00001 2011NE000758, 010001-00001 2011NL001163
***.102.379-** 2011NE000758 Legislativa
R$ -1.852,37 R$ -1.852,37 R$ -1.852,37 Ver
JULIO CESAR SILVA
ADIANTAMENTO DE 25% DA GRATIFICAÇÃO NATALINA A SERVIDORES ATIVOS DESTE PODER, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.
***.916.969-** 2011NE000757 Legislativa
R$ 1.675.826,59 R$ 1.675.826,59 R$ 1.675.826,59 Ver
MARCIO FERREIRA
RECOLHIMENTO PROVENIENTE DA DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO NA FOLHA DO MES DE FEVEIRO/2011. Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010001-00001 2011NE000756, 010001-00001 2011NL001161
***.102.379-** 2011NE000756 Legislativa
R$ -936,08 R$ -936,08 R$ -936,08 Ver
MARCIO FERREIRA
RECOLHIMENTO PROVENIENTE DA DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO NA FOLHA DO MES DE FEVEIRO/2011. Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010001-00001 2011NE000755, 010001-00001 2011NL001160
***.102.379-** 2011NE000755 Legislativa
R$ -983,45 R$ -983,45 R$ -983,45 Ver
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Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.