Despesas Detalhadas

Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.

Credor Data do Empenho Empenhado Liquidado Pago
RADIO CULTURA DE XAXIM LTDA - ME
Veiculação de matéria de interesse deste Poder Legislativo, conforme pedido de inserção (PI) 4203, e demais documentos constantes do Processo nº 669/2011.
79.247.888/0001-11 2011NE000954 Legislativa
31/03/2011 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Ver
RADIO CULTURA DE XAXIM LTDA - ME
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI - 4204 e demais documentos constantes do Processo nº 0668/2011.
79.247.888/0001-11 2011NE000953 Legislativa
31/03/2011 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Ver
RADIO CULTURA DE XAXIM LTDA - ME
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI - 4205 e demais documentos constantes do Processo nº 0661/2011.
79.247.888/0001-11 2011NE000952 Legislativa
31/03/2011 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Ver
RADIO CULTURA DE XAXIM LTDA - ME
Veiculação de matéria de interesse deste Poder Legislativo, conforme pedido de inserção (PI) 004206.
79.247.888/0001-11 2011NE000951 Legislativa
31/03/2011 R$ 3.000,00 - - Ver
RADIO CULTURA DE XAXIM LTDA - ME
Veiculação de matéria de interesse deste Poder Legislativo, conforme pedido de inserção (PI) 004207.
79.247.888/0001-11 2011NE000950 Legislativa
31/03/2011 R$ 3.000,00 - - Ver
RADIO CULTURA DE XAXIM LTDA - ME
Veiculação de matéria de interesse deste Poder Legislativo, conforme pedido de inserção (PI) 004208.
79.247.888/0001-11 2011NE000949 Legislativa
31/03/2011 R$ 3.000,00 - - Ver
RADIO CULTURA DE XAXIM LTDA - ME
Veiculação de matéria de interesse deste Poder Legislativo, conforme pedido de inserção (PI) 004209.
79.247.888/0001-11 2011NE000948 Legislativa
31/03/2011 R$ 3.000,00 - - Ver
RADIO CULTURA DE XAXIM LTDA - ME
Veiculação de matéria de interesse deste Poder Legislativo, conforme pedido de inserção (PI) 004210.
79.247.888/0001-11 2011NE000947 Legislativa
31/03/2011 R$ 3.000,00 - - Ver
RADIO CULTURA DE XAXIM LTDA - ME
Veiculação de matéria de interesse deste Poder Legislativo, conforme pedido de inserção (PI) 004211.
79.247.888/0001-11 2011NE000946 Legislativa
31/03/2011 R$ 3.000,00 - - Ver
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A
Despesa com publicação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI - 4227 e demais documentos constantes do Processo nº 0654/2011.
92.821.701/0002-90 2011NE000945 Legislativa
31/03/2011 R$ 16.761,42 R$ 16.761,42 R$ 16.761,42 Ver
ASS DOS JORNAIS DO INTERIOR DE SANTA CATARINA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI - 4135 e demais documentos constantes do Processo nº 0653/2011.
79.694.220/0001-12 2011NE000944 Legislativa
04/04/2011 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 Ver
JORNAL NOTICIAS DO SUL EIRELI - EPP
Despesa com publicação de publicidade onstitucional, conforme Contrato CL nº 026-2007-05, PI - 4113 e demais documentos constantes do Processo DF nº 0652/2011
03.840.407/0001-15 2011NE000943 Legislativa
31/03/2011 R$ 4.238,96 R$ 4.238,96 R$ 4.238,96 Ver
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO SUL LTDA
Contratação de empresa para manutenção de máquinas modelo KONICA7145 (n°patr. 22.992) Setor de Expediente; KONICA7022 (n° patr. 23.009) Setor de Informações; KONICA7022 (n°patrimônio 23.012) Recursos Humanos; KONICA7022 (n°patrimônio 22.994) da Imprensa; KONICA7255 (n°patrimônio 22.991) e RISOGRAPH RP3700 (n°patrimônio 22.989) da Gráfica, conforme solicitação da CDSG. (Processo nº 334/2011)
93.531.366/0001-78 2011NE000942 Legislativa
11/04/2011 R$ 1.173,08 R$ 1.173,08 R$ 1.173,08 Ver
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO SUL LTDA
Contratação de empresa para manutenção de máquinas modelo KONICA7145 (n°patr. 22.992) Setor de Expediente; KONICA7022 (n° patr. 23.009) Setor de Informações; KONICA7022 (n°patrimônio 23.012) Recursos Humanos; KONICA7022 (n°patrimônio 22.994) da Imprensa; KONICA7255 (n°patrimônio 22.991) e RISOGRAPH RP3700 (n°patrimônio 22.989) da Gráfica, conforme solicitação da CDSG. (Processo nº 334/2011)
93.531.366/0001-78 2011NE000941 Legislativa
11/04/2011 R$ 598,70 R$ 598,70 R$ 598,70 Ver
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO SUL LTDA
Contratação de empresa para manutenção de máquinas modelo KONICA7145 (n°patr. 22.992) Setor de Expediente; KONICA7022 (n° patr. 23.009) Setor de Informações; KONICA7022 (n°patrimônio 23.012) Recursos Humanos; KONICA7022 (n°patrimônio 22.994) da Imprensa; KONICA7255 (n°patrimônio 22.991) e RISOGRAPH RP3700 (n°patrimônio 22.989) da Gráfica, conforme solicitação da CDSG. (Processo nº 334/2011)
93.531.366/0001-78 2011NE000940 Legislativa
11/04/2011 R$ 270,00 R$ 270,00 R$ 270,00 Ver
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO SUL LTDA
Contratação de empresa para manutenção de máquinas modelo KONICA7145 (n°patr. 22.992) Setor de Expediente; KONICA7022 (n° patr. 23.009) Setor de Informações; KONICA7022 (n°patrimônio 23.012) Recursos Humanos; KONICA7022 (n°patrimônio 22.994) da Imprensa; KONICA7255 (n°patrimônio 22.991) e RISOGRAPH RP3700 (n°patrimônio 22.989) da Gráfica, conforme solicitação da CDSG. (Processo nº 334/2011)
93.531.366/0001-78 2011NE000939 Legislativa
11/04/2011 R$ 2.150,00 R$ 2.150,00 R$ 2.150,00 Ver
MEPAS DISTR DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
Aquisição de 20 post -it para Coordenadoria de Licitações e Contratos. (Processo nº 333/2011)
04.281.477/0001-43 2011NE000938 Legislativa
11/04/2011 R$ 110,60 R$ 110,60 R$ 110,60 Ver
CLETO CARIONI - ME
Aquisição de bateria recarregavel para radio de comunicação (CNB 449605), de uso do corpo da guarda, conforme solicitação da Casa Militar. (Processo nº 332/2011)
85.353.845/0001-13 2011NE000937 Legislativa
11/04/2011 R$ 825,00 R$ 825,00 R$ 825,00 Ver
SUPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Aquisição de banner que integra o Registro de Preço n° 004/2010, constante da ATA n° 005/2010, lote único do Pregão 033/2010 do Processo 01021/2010. Destina-se à Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 335/2011)
03.599.399/0001-67 2011NE000936 Legislativa
12/04/2011 R$ 40,80 R$ 40,80 R$ 40,80 Ver
FERNANDES SOUZA LTDA - EPP
Aquisição de grampeadores e porta durex para a Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos. (Processo nº 330/2011)
03.851.799/0001-18 2011NE000935 Legislativa
11/04/2011 R$ 83,40 R$ 83,40 R$ 83,40 Ver
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Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.