Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviço de empresa especializada no fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de refeição ou alimentação-convênio, o valor mensal a ser pago a título de taxa de administração será de R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por servidor atendido, conforme Contrato CL nº 061/2007-04.
47.866.934/0001-74
2011NE000084
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20/10/2011 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviço de empresa especializada no fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de refeição ou alimentação-convênio, o valor mensal a ser pago a título de taxa de administração será de R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por servidor atendido, conforme Contrato CL nº 061/2007-04.
47.866.934/0001-74
2011NE000084
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20/10/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao Edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por este Poder para abrigar setores da área administrativa através do Contrato CL nº 062/2010.
08.336.783/0001-90
2011NE000134
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20/10/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao Edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por este Poder para abrigar setores da área administrativa através do Contrato CL nº 062/2010.
08.336.783/0001-90
2011NE000134
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20/10/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90
2011NE000135
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20/10/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90
2011NE000135
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20/10/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder através do Contrato CL nº 039/2010-01.
08.336.783/0001-90
2011NE000136
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20/10/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder através do Contrato CL nº 039/2010-01.
08.336.783/0001-90
2011NE000136
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20/10/2011 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2011 com locação esporádica de veículo tipo VAN para atender as necessidades de serviços da ALESC, conforme Contrato CL nº 028/2006-06.
04.831.420/0001-70
2011NE000372
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20/10/2011 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2011 com locação esporádica de veículo tipo VAN para atender as necessidades de serviços da ALESC, conforme Contrato CL nº 028/2006-06.
04.831.420/0001-70
2011NE000372
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20/10/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, nº 310 Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90
2011NE002774
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20/10/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, nº 310 Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90
2011NE002774
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20/10/2011 | Ver |
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SUELEN CLAUDETE COSTA
Adiantamento que se faz ao credor acima, para custear o pagamento de 7 (SETE) diárias, afim de realizar a cobertura do evento EFAPI 2011, de 11/10/2011 a 17/10/2011, em Chapecó, com posterior prestação de contas, conforme legislação vigente.
***.447.739-**
2011NE003670
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20/10/2011 | Ver |
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ALTAIR GUIDI
Adiantamento que se faz ao credor acima, para custear o pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, para participar de reunião com lideranças em Turvo, Içara, Braço do Norte, Criciuma, São Joaquim e Ararangua, com posterior prestação de contas, conforme legislação vigente.
***.959.029-**
2011NE003708
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20/10/2011 | Ver |
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EDISON ADRIAO ANDRINO DE OLIVEIRA
Adiantamento que se faz ao credor acima, para custear o pagamento de 5 (cinco) diarias para custear viagem para Cuba, no periodo de 26/10 a 31/10/2011, para compor Comitiva Oficial Brasileira que participarão do Intercambio Parlamentar e da Reunião da Comissão de Saude e Previdência Social da COPA em Havana, com posterior prestação de contas, conforme legislação vigente.
***.547.359-**
2011NE003709
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20/10/2011 | Ver |
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VOLNEI JOSE MORASTONI
Adiantamento que se faz ao credor acima, para custear o pagamento de 5 (cinco) diarias para custear viagem para Cuba, no periodo de 25/10 a 30/10/2011, para compor Comitiva Oficial Brasileira que participarão do Intercambio Parlamentar e da Reunião da Comissão de Saude e Previdência Social da COPA em Havana, com posterior prestação de contas, conforme legislação vigente.
***.851.739-**
2011NE003710
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20/10/2011 | Ver |
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MMC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços de consultoria técnica, coordenação e realização de serviços relacionaodos a levantamento de dados, registro, coleta e análise de fatores, coordenação de eventos, marktin institucional e gestão de crise, veiculação e divulgação, relacionamento com a sociedade, programa de qualidade de vida e aferição motivacinal, conforme Contrato Cl nº 066/2010.
05.677.124/0001-20
2011NE000071
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19/10/2011 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66
2011NE000381
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19/10/2011 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66
2011NE000381
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19/10/2011 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66
2011NE000381
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19/10/2011 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.