Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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HILDO TRAMONTIN
Pagamento de pessoal inativo deste poder, referente ao mes de OUTUBRO/2011, conforme folha em anexo.
***.203.899-**
2011NE003725
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24/10/2011 | Ver |
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MANOEL MOTTA
Subsídios dos senhores deputados referente ao mês de OUTUBRO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-**
2011NE003774
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24/10/2011 | Ver |
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MANOEL MOTTA
Pagamento de equivalencia (auxílio moradia) aos senhores deputados, referente ao mes de OUTUBRO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-**
2011NE003775
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24/10/2011 | Ver |
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MARCIO FERREIRA
Pagamento de Pessoal efetivo e comissionados e gratificação dos policiais lotados neste poder, referente ao mes de OUTUBRO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.102.379-**
2011NE003776
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24/10/2011 | Ver |
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VILSON ELIAS VIEIRA
Pagamento de Pessoal comissionados e efetivos deste poder, relativo a substituições. servoços extras e gratificação insalubridade, no mês de OUTUBRO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.027.779-**
2011NE003777
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24/10/2011 | Ver |
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AMILTON GONSALVES
Pagamento de sentenças judiciais a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.405.359-**
2011NE003778
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24/10/2011 | Ver |
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LUCIANO PORTO
Pagamento de indenizações trabalhistas a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.028.879-**
2011NE003779
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24/10/2011 | Ver |
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VIVO S.A.
Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.
02.449.992/0003-26
2011NE000048
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21/10/2011 | Ver |
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VIVO S.A.
Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.
02.449.992/0003-26
2011NE000048
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21/10/2011 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa para o ano de 2011 com combustiveis automotivo para abastecimento dos veiculos oficiais da ALESC, em posto credenciados com pagamento através de cartão magnético, conforme Termos aditivos 01 e 02 do Contrato 052/2010.
02.908.992/0001-85
2011NE000057
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21/10/2011 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa para o ano de 2011 com combustiveis automotivo para abastecimento dos veiculos oficiais da ALESC, em posto credenciados com pagamento através de cartão magnético, conforme Termos aditivos 01 e 02 do Contrato 052/2010.
02.908.992/0001-85
2011NE000057
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21/10/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000060
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21/10/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000060
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21/10/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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21/10/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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21/10/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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21/10/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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21/10/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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21/10/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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21/10/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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21/10/2011 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.