Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL no ano de 2011, conforme Contrato 009/2008-04.
08.497.392/0001-58
2011NE000043
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05/12/2011 | Ver |
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BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL no ano de 2011, conforme Contrato 009/2008-04.
08.497.392/0001-58
2011NE000043
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05/12/2011 | Ver |
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BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL no ano de 2011, conforme Contrato 009/2008-04.
08.497.392/0001-58
2011NE000043
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05/12/2011 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa para o ano de 2011 com a locação de software para gerenciamento e controle de frota de veiculos, conforme Contrato 052/2010-02.
02.908.992/0001-85
2011NE000055
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05/12/2011 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa para o ano de 2011 com combustiveis automotivo para abastecimento dos veiculos oficiais da ALESC, em posto credenciados com pagamento através de cartão magnético, conforme Termos aditivos 01 e 02 do Contrato 052/2010.
02.908.992/0001-85
2011NE000057
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05/12/2011 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa para o ano de 2011 com combustiveis automotivo para abastecimento dos veiculos oficiais da ALESC, em posto credenciados com pagamento através de cartão magnético, conforme Termos aditivos 01 e 02 do Contrato 052/2010.
02.908.992/0001-85
2011NE000057
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05/12/2011 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços de manutenção, preventiva, corretiva e de consultoria, abrangendo os equipamentos e sistema de som instalado no Palácio Barriga Verde, incluindo plantão técnico e a substituição de peças ou de equipamentos, conforme Contrato CL nº 034/2010-02
09.422.606/0001-90
2011NE000078
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05/12/2011 | Ver |
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REGINALDO OSVALDO DA SILVA
Despesa para o ano de 2011 com serviços de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do Coral da ALESC, instituido pela Resolução nº 1.203/2001. Contrato CL nº 020/2007-05.
***.739.579-**
2011NE000079
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05/12/2011 | Ver |
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SILITEC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME
Despesa para o ano de 2011 com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças e equipamentos no sistema de automação do ar condicionado central da ALESC, marca trane, compreendendo o plenário, auditório, foyer, sala de reunião das comissões, sala de imprensa e protocolo, de acordo com o Contrato CL nº 024/2009-03.
73.742.231/0001-44
2011NE000081
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05/12/2011 | Ver |
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SILITEC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME
Despesa para o ano de 2011 com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças e equipamentos no sistema de automação do ar condicionado central da ALESC, marca trane, compreendendo o plenário, auditório, foyer, sala de reunião das comissões, sala de imprensa e protocolo, de acordo com o Contrato CL nº 024/2009-03.
73.742.231/0001-44
2011NE000081
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05/12/2011 | Ver |
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TECNOPORT TECNOLOGIA EM PORTAS E PORTOES AUTOMATICOS LTDA
Despesa para o ano de 2011 com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 18 (dezoito) portas automáticas sociais deslizantes, incluindo a substituição e o fornecimento de peças, equipamentos e mão de obra especializada, conforme Contrato CL nº 036/2010-01.
00.942.450/0001-01
2011NE000085
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05/12/2011 | Ver |
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SAO VICENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Despesa para o ano de 2011 com a locação do 1º e 3º pavimentos do prédio situado à Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, com metragem individual de 275,00 m2, perfazendo um total de 550,00 m2, conforme Contrato CL nº 042/2008-05.
78.274.727/0001-54
2011NE000123
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05/12/2011 | Ver |
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SAO VICENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Locação do 4º pavimento do prédio situado à Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, com metragem total de 220 metros quadrados, conforme Contrato CL nº 013/2011.
78.274.727/0001-54
2011NE000890
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05/12/2011 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente a prestação de serviços de limpeza, servente, jardinagem, copeiragem, telefonista etc, conforme estabelece os Termo aditivo nº 5, do Contrato nº 041/2009.
83.953.331/0001-73
2011NE002316
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05/12/2011 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente a prestação de serviços de digitador, digitador especial, recepcionista executiva, ascensorista, etc, conforme estabele o Termo Aditivo nº 19, do Contrato nº 012/2007.
83.953.331/0001-73
2011NE002317
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05/12/2011 | Ver |
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EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA
Despesa com aquisição de 42 assinaturas do jornal NOTICIAS DO DIA, para o periodo compreendido entre 01/05/2011 à 31/12/2011, conforme Contrato CL nº 033/2011-00.
00.481.841/0001-68
2011NE002471
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05/12/2011 | Ver |
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EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA
Despesa com aquisição de 42 assinaturas do jornal NOTICIAS DO DIA, para o periodo compreendido entre 01/05/2011 à 31/12/2011, conforme Contrato CL nº 033/2011-00.
00.481.841/0001-68
2011NE002471
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05/12/2011 | Ver |
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NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Importância que se compromete para atender despesas com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, ao valor unitário de R$ 32,90, pelo periodo de 01/01/2011 à 31/12/2011, conforme Contrato CL nº 019/2009-02.
00.108.786/0035-04
2011NE002829
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05/12/2011 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com locação de 55 veiculos novos e 1º uso, com cobertura total de seguros sem franquia, incluindo o licenciamento, manutenção preventiva, corretiva, lubrificantes e fornecimento de peças, conforme Contrato CL nº 043/2011.
95.803.839/0001-74
2011NE002885
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05/12/2011 | Ver |
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INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA CATARINA EIRELI
Despesa com aquisição de café torrado e moido com embalagem a vácuo, em pacote de 500 gramas, caixa com 20 pacotes, marca santa catarina gourmet, conforme Contrato CL nº 048/2011.
79.901.724/0001-66
2011NE002886
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05/12/2011 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.