Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
EUROBAC SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - ME
Despesa para o ano de 2011 com serviços de higienização nos ambientes interiores funcionais acarpetados da ALESC, área de 1.313,26 m2, com eliminação de ácaros, fungos, bactérias, neutralização de odores, bem como purificação e ionização do ar ambiente, conforme Contrato CL nº 039/2007-04.
00.510.999/0001-19 2011NE000063
16/12/2011 Ver
EUROBAC SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - ME
Despesa para o ano de 2011 com serviços de higienização nos ambientes interiores funcionais acarpetados da ALESC, área de 1.313,26 m2, com eliminação de ácaros, fungos, bactérias, neutralização de odores, bem como purificação e ionização do ar ambiente, conforme Contrato CL nº 039/2007-04.
00.510.999/0001-19 2011NE000063
16/12/2011 Ver
MMC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços de consultoria técnica, coordenação e realização de serviços relacionaodos a levantamento de dados, registro, coleta e análise de fatores, coordenação de eventos, marktin institucional e gestão de crise, veiculação e divulgação, relacionamento com a sociedade, programa de qualidade de vida e aferição motivacinal, conforme Contrato Cl nº 066/2010.
05.677.124/0001-20 2011NE000071
16/12/2011 Ver
AGENCIA DE NOTICIAS TALK SHOW LTDA
Aquisição de assinatura do Jornal Correio Abelardense para o Gabinete do Deputado Mauro de Nadal, no período de julho de 2011 à julho de 2012, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Proc. 777/2011)
02.695.522/0001-80 2011NE002258
16/12/2011 Ver
MWV WEB SITE COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA
Aquisição de rádios portáteis e fones de ouvido, afim de auxiliar na prestação do serviço de segurança das instalações da ALESC e dos senhores parlamentares, a pedido da Casa Militar da ALESC. Conforme Edital de Pregão 0018/2011 - Anexo I, Contrato nº 0040/2011-00. Marca: Kenwood. (Proc. 613/2011)
10.513.136/0001-59 2011NE002280
16/12/2011 Ver
C.A. ZONATO FANTE EIRELI - ME
Despesa com apresentação de 12 palestra em diversos municipios do estado de Santa Catarina com o tema ¨Bullying Escolar¨, conforme Contrato CL nº 38/2011
05.600.154/0001-38 2011NE002884
16/12/2011 Ver
KMK INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME
Aquisição de pasta em courino com zíper e divisórias internas para serem utilizadas pelos Senhores Deputados, conforme solicitação da Gerencia de Relações Institucionais. (Proc. nº 1098/2011)
04.164.087/0001-93 2011NE003238
16/12/2011 Ver
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativos a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria, e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este Poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14.1 do Contrato nº 043/2011.
95.803.839/0001-74 2011NE003415
16/12/2011 Ver
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativos a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria, e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este Poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14.1 do Contrato nº 043/2011.
95.803.839/0001-74 2011NE003415
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativos a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria, e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este Poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14.1 do Contrato nº 043/2011.
95.803.839/0001-74 2011NE003415
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativos a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria, e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este Poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14.1 do Contrato nº 043/2011.
95.803.839/0001-74 2011NE003415
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativos a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria, e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este Poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14.1 do Contrato nº 043/2011.
95.803.839/0001-74 2011NE003415
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativos a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria, e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este Poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14.1 do Contrato nº 043/2011.
95.803.839/0001-74 2011NE003415
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativos a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria, e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este Poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14.1 do Contrato nº 043/2011.
95.803.839/0001-74 2011NE003415
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Despesa com pagamento relativos a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria, e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este Poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14.1 do Contrato nº 043/2011.
95.803.839/0001-74 2011NE003415
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativos a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria, e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este Poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14.1 do Contrato nº 043/2011.
95.803.839/0001-74 2011NE003415
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativos a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria, e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este Poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14.1 do Contrato nº 043/2011.
95.803.839/0001-74 2011NE003415
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativos a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria, e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este Poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14.1 do Contrato nº 043/2011.
95.803.839/0001-74 2011NE003415
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativos a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria, e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este Poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14.1 do Contrato nº 043/2011.
95.803.839/0001-74 2011NE003415
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BLUCOLOR COMERCIO DE PECAS ELETRO ELETRONICAS LTDA - EPP
Aquisição de cola para ser utilizada pela Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 01202/2011)
83.008.425/0001-74 2011NE003478
16/12/2011 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.