Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de veiculo tipo van, com capacidade de 11 a quinze lugares para passageiros sentados, conforme as especificações do Edital do Pregão Presencial 036/2011 e Contrato 80/2011.
04.831.420/0001-70 2011NE005007
27/12/2011 Ver
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de veiculo tipo van, com capacidade de 11 a quinze lugares para passageiros sentados, conforme as especificações do Edital do Pregão Presencial 036/2011 e Contrato 80/2011.
04.831.420/0001-70 2011NE005007
27/12/2011 Ver
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de veiculo tipo van, com capacidade de 11 a quinze lugares para passageiros sentados, conforme as especificações do Edital do Pregão Presencial 036/2011 e Contrato 80/2011.
04.831.420/0001-70 2011NE005007
27/12/2011 Ver
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de veiculo tipo van, com capacidade de 11 a quinze lugares para passageiros sentados, conforme as especificações do Edital do Pregão Presencial 036/2011 e Contrato 80/2011.
04.831.420/0001-70 2011NE005007
27/12/2011 Ver
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de veiculo tipo van, com capacidade de 11 a quinze lugares para passageiros sentados, conforme as especificações do Edital do Pregão Presencial 036/2011 e Contrato 80/2011.
04.831.420/0001-70 2011NE005007
27/12/2011 Ver
THAMY SOLIGO
Ressarcimento ao credor em epigrafe, correpondente a valor pago para obtenção de uma passagem aérea trecho São Paulo/Florianópolis - SC, por motivo de antecipação de retorno a Florianópolis, devido convocação para reunião de urgência do interesse da ALESC, conforme documentos constantes do Processo nº 3076/2011.
***.769.859-** 2011NE005012
27/12/2011 Ver
THAMY SOLIGO
Ressarcimento ao credor em epigrafe, correpondente a valor pago para obtenção de uma passagem aérea trecho São Paulo/Florianópolis - SC, por motivo de antecipação de retorno a Florianópolis, devido convocação para reunião de urgência do interesse da ALESC, conforme documentos constantes do Processo nº 3076/2011.
***.769.859-** 2011NE005012
27/12/2011 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviço de empresa especializada no fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de refeição ou alimentação-convênio, o valor mensal a ser pago a título de taxa de administração será de R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por servidor atendido, conforme Contrato CL nº 061/2007-04.
47.866.934/0001-74 2011NE000084
26/12/2011 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao Edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por este Poder para abrigar setores da área administrativa através do Contrato CL nº 062/2010.
08.336.783/0001-90 2011NE000134
26/12/2011 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao Edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por este Poder para abrigar setores da área administrativa através do Contrato CL nº 062/2010.
08.336.783/0001-90 2011NE000134
26/12/2011 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90 2011NE000135
26/12/2011 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90 2011NE000135
26/12/2011 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder através do Contrato CL nº 039/2010-01.
08.336.783/0001-90 2011NE000136
26/12/2011 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder através do Contrato CL nº 039/2010-01.
08.336.783/0001-90 2011NE000136
26/12/2011 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, nº 310 Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90 2011NE002774
26/12/2011 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, nº 310 Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90 2011NE002774
26/12/2011 Ver
MEPAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS EIRELI
Aquisição de plastico bolha para embalagem, conforme solicitação da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 1522/2011)
04.281.477/0001-43 2011NE004210
26/12/2011 Ver
CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA
Aquisição de eletroduto em PVC, para instalação de cameras de monitoramento no estacionamento dos Deputados da ALESC. conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos.(Processo nº 1516/2011)
85.180.008/0001-30 2011NE004219
26/12/2011 Ver
FERNANDES & SOUZA LTDA
Aquisição de perfurador para papel, atendendo solicitação da Comissão de Saúde. (Processo nº 1582/2011)
03.851.799/0001-18 2011NE004256
26/12/2011 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com a prestação de serviço de empresa especializada no fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de refeição ou alimentação-convênio, o valor mensal a ser pago a título de taxa de administração será de R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por servidor atendido, conforme Contrato CL nº 061/2007-04.
47.866.934/0001-74 2011NE004268
26/12/2011 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.