Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com a prestação de serviços de publicidade e marketing, correspondente a estudo, planejamento, a concepção, execução e a distribuição de companhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 093/2011.
72.116.965/0001-55
2011NE005085
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25/01/2012 | Ver |
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com a prestação de serviços de publicidade e marketing, correspondente a estudo, planejamento, a concepção, execução e a distribuição de companhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 093/2011.
72.116.965/0001-55
2011NE005085
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25/01/2012 | Ver |
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com a prestação de serviços de publicidade e marketing, correspondente a estudo, planejamento, a concepção, execução e a distribuição de companhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 093/2011.
72.116.965/0001-55
2011NE005086
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25/01/2012 | Ver |
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com a prestação de serviços de publicidade e marketing, correspondente a estudo, planejamento, a concepção, execução e a distribuição de companhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 093/2011.
72.116.965/0001-55
2011NE005086
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25/01/2012 | Ver |
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DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA
Complementação do Pregão 035/2011, em virtude da alteração do número de páginas do Relatório Anual da ALESC, cuja a quantidade passou de 172 para 180 páginas, de acordo com o 1º Termo Aditivo do Contrato 079/2011.
05.748.155/0001-24
2011NE005093
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25/01/2012 | Ver |
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DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA
Complementação do Pregão 035/2011, em virtude da alteração do número de páginas do Relatório Anual da ALESC, cuja a quantidade passou de 172 para 180 páginas, de acordo com o 1º Termo Aditivo do Contrato 079/2011.
05.748.155/0001-24
2011NE005093
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25/01/2012 | Ver |
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HILDO TRAMONTIN
Pagamento de servidores inativos deste poder, referente ao mes de janeiro/2012, conforme folha de pagamento em anexo.
***.203.899-**
2012NE000070
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25/01/2012 | Ver |
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MANOEL MOTTA
Subsídios dos senhores deputados referente ao mês de JANEIRO/2012, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-**
2012NE000114
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25/01/2012 | Ver |
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MANOEL MOTTA
Pagamento de equivalencia (auxílio moradia) aos senhores deputados, referente ao mês de JANEIRO/2012, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-**
2012NE000115
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25/01/2012 | Ver |
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JULIO CESAR SILVA
Folha de pagamento dos servidores comissionados e efetivos deste poder, referente ao mês de janeiro/2012, conforme folha de pagamento em anexo.
***.916.969-**
2012NE000133
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25/01/2012 | Ver |
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SAMUEL RICARDO
Folha de pagamento dos policiais a serviço deste poder, referente ao mês de janeiro/2012, conforme folha de pagamento em anexo.
***.185.009-**
2012NE000143
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25/01/2012 | Ver |
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MARCIO FERREIRA
Pagamento de Pessoal comissionados e efetivos deste poder, relativo a serviços extras no mês de janeiro/2012, conforme folha de pagamento em anexo.
***.102.379-**
2012NE000144
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25/01/2012 | Ver |
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MICHELLE DIAS
Pagamento de despesas de exercicio anterior a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.434.329-**
2012NE000145
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25/01/2012 | Ver |
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AMILTON GONSALVES
Pagamento de senteças judiciais a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.405.359-**
2012NE000146
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25/01/2012 | Ver |
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SANDRA REGINA MARTINS E OUTROS
Pagamento de indenizações trabalhistas a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.693.769-**
2012NE000147
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25/01/2012 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, nº 310 Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90
2011NE002774
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24/01/2012 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, nº 310 Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90
2011NE002774
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24/01/2012 | Ver |
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TIM CELULAR S.A.
Despesa com prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago, conforme Contrato CL nº 031/2011.
04.206.050/0146-45
2011NE004229
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24/01/2012 | Ver |
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TIM CELULAR S.A.
Despesa com prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago, conforme Contrato CL nº 031/2011.
04.206.050/0146-45
2011NE004229
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24/01/2012 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Prestação de serviço de operacionalização e transmissão permanente, 24 horas, de sinal digital de vídeo e áudio associado com fornecimeto de segmento espacial via satélite para TVAL, conforme Pregão Presencial nº 012/2011 e Contrato CL n° 51/2011.
33.530.486/0001-29
2012NE000030
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24/01/2012 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 22/06/2026.