Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
09/03/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
09/03/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
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INDOBEL ASSINATURA, LEITURA E PUBLICACOES LTDA - ME
Despesa com a aquisição de assinaturas de periódicos, tais como: revistas, jornais, encartes, informativos, publicações e boletins, impressos ou eletrônicos, conforme Pregão n° 003/2010 e Contrato CL n° 009/2010-10.
07.752.673/0001-47 2012NE000016
09/03/2012 Ver
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto de 3 elevadores de marca Atlas, conforme Pregão 004/2010 e Contrato Cl n° 012/2010-02.
04.191.047/0001-30 2012NE000038
09/03/2012 Ver
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do Edifício João Cascaes, composto por 2 elevadores, conforme Contrato Cl n° 015/2011-01.
04.191.047/0001-30 2012NE000039
09/03/2012 Ver
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical localizado na ala de acesso ao restaurante dos Srs. Parlamentares do Palácio Barriga Verde, conforme Contrato Cl n° 072/2011-00.
04.191.047/0001-30 2012NE000040
09/03/2012 Ver
ASSOC FUNC ASSEMBL LEGISL EST SANTA CATARINA AFALESC
Despesa com o programa de auxílio educação para os servidores da ALESC, criado pelo Ato de Mesa n°1.250/94, e alterado pelos Atos de mesa n°s 1.253/2005, 92/2008, 258/2010 e 118/2012-00 ainda de acordo com Convênio CL n° 002/2012-00.
83.725.234/0001-23 2012NE000053
09/03/2012 Ver
ASSOC FUNC ASSEMBL LEGISL EST SANTA CATARINA AFALESC
Despesa com o programa de auxílio educação para os servidores da ALESC, criado pelo Ato de Mesa n°1.250/94, e alterado pelos Atos de mesa n°s 1.253/2005, 92/2008, 258/2010 e 118/2012-00 ainda de acordo com Convênio CL n° 002/2012-00.
83.725.234/0001-23 2012NE000053
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BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Pregão n° 055/2007 e Contrato CL n° 009/2008-05.
08.497.392/0001-58 2012NE000067
09/03/2012 Ver
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Pregão n° 055/2007 e Contrato CL n° 009/2008-05.
08.497.392/0001-58 2012NE000067
09/03/2012 Ver
TPS MULTIMIDIA LTDA
Despesa com serviço de produção e execução de programas de televisão, incluindo pesquisa de temas, elaboração de pautas, matérias jornalísticas, roteiros, gravação em estúdio e edição de programas, conforme Pregão n° 026/2011 e Contrato CL n° 058/2011-01.
00.285.073/0001-77 2012NE000107
09/03/2012 Ver
TPS MULTIMIDIA LTDA
Despesa com serviço de produção e execução de programas de televisão, incluindo pesquisa de temas, elaboração de pautas, matérias jornalísticas, roteiros, gravação em estúdio e edição de programas, conforme Pregão n° 026/2011 e Contrato CL n° 058/2011-01.
00.285.073/0001-77 2012NE000107
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MAURO DE NADAL
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 302/2012.
***.268.009-** 2012NE000547
09/03/2012 Ver
MAURO DE NADAL
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 302/2012.
***.268.009-** 2012NE000547
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CIRO MARCIAL ROZA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 303/2012.
***.733.727-** 2012NE000548
09/03/2012 Ver
CIRO MARCIAL ROZA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 303/2012.
***.733.727-** 2012NE000548
09/03/2012 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.