Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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JAILSON LIMA DA SILVA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 334/2012.
***.229.019-**
2012NE000632
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16/03/2012 | Ver |
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JAILSON LIMA DA SILVA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 334/2012.
***.229.019-**
2012NE000632
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16/03/2012 | Ver |
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ISMAEL DOS SANTOS
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 335/2012.
***.719.449-**
2012NE000633
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16/03/2012 | Ver |
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ISMAEL DOS SANTOS
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 335/2012.
***.719.449-**
2012NE000633
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16/03/2012 | Ver |
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MAURICIO JOSE ESKUDLARK
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 336/2012.
***.112.559-**
2012NE000634
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16/03/2012 | Ver |
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MAURICIO JOSE ESKUDLARK
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 336/2012.
***.112.559-**
2012NE000634
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16/03/2012 | Ver |
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ELIZEU MATTOS
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 346/2012.
***.246.369-**
2012NE000635
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16/03/2012 | Ver |
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ELIZEU MATTOS
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 346/2012.
***.246.369-**
2012NE000635
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16/03/2012 | Ver |
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CLARIKENNEDY NUNES
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 345/2012.
***.917.299-**
2012NE000636
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16/03/2012 | Ver |
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CLARIKENNEDY NUNES
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 345/2012.
***.917.299-**
2012NE000636
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16/03/2012 | Ver |
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ALTAIR GUIDI
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 347/2012.
***.959.029-**
2012NE000637
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16/03/2012 | Ver |
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ALTAIR GUIDI
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 347/2012.
***.959.029-**
2012NE000637
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16/03/2012 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 16.700 Litros/mês (dezessies e e setecentos Litros por mês) de gasolina comum e de até 1.700 Litros/mês (hum mil e setecentos Litros por mês) de etanol comum, conforme Pregão nº 040/2011 e Contrato CL nº 083/2011.
06.333.995/0001-99
2012NE000004
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15/03/2012 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 16.700 Litros/mês (dezessies e e setecentos Litros por mês) de gasolina comum e de até 1.700 Litros/mês (hum mil e setecentos Litros por mês) de etanol comum, conforme Pregão nº 040/2011 e Contrato CL nº 083/2011.
06.333.995/0001-99
2012NE000004
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15/03/2012 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de refeição ou alimentação-convênio, cujo valor mensal a ser pago a título de taxa de administração será de R$1,40 (hum real e quarenta centavos) por servidor atendido, conforme Pregão Presencial nº 036/2007 e Contrato CL n° 061/2007-05.
47.866.934/0001-74
2012NE000060
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15/03/2012 | Ver |
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BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A.
Pagamento de hospedagem para a palestrante Maria de Fátima Junho Anastasia, que ministrou palestra no "Curso de Pós Graduação em Poder Legislativo e Cidadania", nos dias 09 e 10 de fevereiro 2012. (Processo nº 83/2012)
66.542.002/0010-01
2012NE000286
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15/03/2012 | Ver |
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BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A.
Pagamento de hospedagem para a palestrante Maria de Fátima Junho Anastasia, que ministrou palestra no "Curso de Pós Graduação em Poder Legislativo e Cidadania", nos dias 09 e 10 de fevereiro 2012. (Processo nº 83/2012)
66.542.002/0010-01
2012NE000286
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15/03/2012 | Ver |
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BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A.
Pagamento de alimentação para a senhora Maria de Fátima Junho Anastasia, que ministrou palestra no "Curso de Pós Graduação em Poder Legislativo e Cidadania", nos dias 09 e 10 de fevereiro 2012. (Processo nº 83/2012)
66.542.002/0010-01
2012NE000287
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15/03/2012 | Ver |
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LOJAS MILIUM LTDA
Aquisição de prendedor de porta de piso, ferro cromado para repor o estoque do almoxarifado da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 0107/2012)
83.240.333/0015-10
2012NE000409
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15/03/2012 | Ver |
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ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA
Contratação de empresa para o fechamento de espaço físico na Coordenadoria de Transporte da ALESC, com o fornecimento de todos os materiais necessários e mão de obra qualificada, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Valor médio do material R$ 2.270,00; valor médio do serviço R$ 1.717,00. (Processo 00097/2012)
04.553.788/0001-14
2012NE000411
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15/03/2012 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.