Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
JAILSON LIMA DA SILVA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 334/2012.
***.229.019-** 2012NE000632
16/03/2012 Ver
JAILSON LIMA DA SILVA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 334/2012.
***.229.019-** 2012NE000632
16/03/2012 Ver
ISMAEL DOS SANTOS
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 335/2012.
***.719.449-** 2012NE000633
16/03/2012 Ver
ISMAEL DOS SANTOS
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 335/2012.
***.719.449-** 2012NE000633
16/03/2012 Ver
MAURICIO JOSE ESKUDLARK
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 336/2012.
***.112.559-** 2012NE000634
16/03/2012 Ver
MAURICIO JOSE ESKUDLARK
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 336/2012.
***.112.559-** 2012NE000634
16/03/2012 Ver
ELIZEU MATTOS
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 346/2012.
***.246.369-** 2012NE000635
16/03/2012 Ver
ELIZEU MATTOS
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 346/2012.
***.246.369-** 2012NE000635
16/03/2012 Ver
CLARIKENNEDY NUNES
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 345/2012.
***.917.299-** 2012NE000636
16/03/2012 Ver
CLARIKENNEDY NUNES
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 345/2012.
***.917.299-** 2012NE000636
16/03/2012 Ver
ALTAIR GUIDI
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 347/2012.
***.959.029-** 2012NE000637
16/03/2012 Ver
ALTAIR GUIDI
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 347/2012.
***.959.029-** 2012NE000637
16/03/2012 Ver
FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 16.700 Litros/mês (dezessies e e setecentos Litros por mês) de gasolina comum e de até 1.700 Litros/mês (hum mil e setecentos Litros por mês) de etanol comum, conforme Pregão nº 040/2011 e Contrato CL nº 083/2011.
06.333.995/0001-99 2012NE000004
15/03/2012 Ver
FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 16.700 Litros/mês (dezessies e e setecentos Litros por mês) de gasolina comum e de até 1.700 Litros/mês (hum mil e setecentos Litros por mês) de etanol comum, conforme Pregão nº 040/2011 e Contrato CL nº 083/2011.
06.333.995/0001-99 2012NE000004
15/03/2012 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de refeição ou alimentação-convênio, cujo valor mensal a ser pago a título de taxa de administração será de R$1,40 (hum real e quarenta centavos) por servidor atendido, conforme Pregão Presencial nº 036/2007 e Contrato CL n° 061/2007-05.
47.866.934/0001-74 2012NE000060
15/03/2012 Ver
BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A.
Pagamento de hospedagem para a palestrante Maria de Fátima Junho Anastasia, que ministrou palestra no "Curso de Pós Graduação em Poder Legislativo e Cidadania", nos dias 09 e 10 de fevereiro 2012. (Processo nº 83/2012)
66.542.002/0010-01 2012NE000286
15/03/2012 Ver
BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A.
Pagamento de hospedagem para a palestrante Maria de Fátima Junho Anastasia, que ministrou palestra no "Curso de Pós Graduação em Poder Legislativo e Cidadania", nos dias 09 e 10 de fevereiro 2012. (Processo nº 83/2012)
66.542.002/0010-01 2012NE000286
15/03/2012 Ver
BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A.
Pagamento de alimentação para a senhora Maria de Fátima Junho Anastasia, que ministrou palestra no "Curso de Pós Graduação em Poder Legislativo e Cidadania", nos dias 09 e 10 de fevereiro 2012. (Processo nº 83/2012)
66.542.002/0010-01 2012NE000287
15/03/2012 Ver
LOJAS MILIUM LTDA
Aquisição de prendedor de porta de piso, ferro cromado para repor o estoque do almoxarifado da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 0107/2012)
83.240.333/0015-10 2012NE000409
15/03/2012 Ver
ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA
Contratação de empresa para o fechamento de espaço físico na Coordenadoria de Transporte da ALESC, com o fornecimento de todos os materiais necessários e mão de obra qualificada, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Valor médio do material R$ 2.270,00; valor médio do serviço R$ 1.717,00. (Processo 00097/2012)
04.553.788/0001-14 2012NE000411
15/03/2012 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.