Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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SAO JOSE PREVIDENCIA
Pagamento ao credor supra, referente ao repasse da contribuição patronal do regime de previdência dos Servidores da Prefeitura de São José, do servidor José Natal Prereira, nomeado através da Portaria 1966/2011, para exercer o cargo de Provimento em Comissão neste Poder, referente ao mês de março de 2012, conforme documentos constantes do Processo DF nº 0472/2012.
05.774.805/0001-06
2012NE000817
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03/04/2012 | Ver |
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FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Despesa referente a contribuição patronal ao Santa Catarina Saúde, no mesmo valor somatório da contribuição dos segurados inativos, de acordo com o Art. 24 da Lei Complementar 306/2005, referente ao mês de março de 2012, conforme Processo DF nº 0474/2012.
07.574.449/0001-02
2012NE000820
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03/04/2012 | Ver |
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FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Despesa referente a contribuição patronal ao Santa Catarina Saúde, no mesmo valor somatório da contribuição dos segurados inativos, de acordo com o Art. 24 da Lei Complementar 306/2005, referente ao mês de março de 2012, conforme Processo DF nº 0474/2012.
07.574.449/0001-02
2012NE000820
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03/04/2012 | Ver |
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FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Pagamento correpondente a contribuição patronal dos pensionistas cujo os instituidores pertenciam ao quadro de servidores deste Poder, conforme determina o Artigo 24 da lei Complementar nº 306/2005 e o Parágrafo 2º do Artigo 53 do Decreto 3.749/2005, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme documentos constantes do Processo nº 0371/2012.
07.574.449/0001-02
2012NE000822
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03/04/2012 | Ver |
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FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Pagamento correpondente a contribuição patronal dos pensionistas cujo os instituidores pertenciam ao quadro de servidores deste Poder, conforme determina o Artigo 24 da lei Complementar nº 306/2005 e o Parágrafo 2º do Artigo 53 do Decreto 3.749/2005, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme documentos constantes do Processo nº 0370/2012.
07.574.449/0001-02
2012NE000823
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03/04/2012 | Ver |
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ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISOES E RADIOS LEGISLATIVAS - ASTRAL
Despesa com anuidade da Associação Brasileira das Televisões e Rádios Legislativas (Astral), conforme documentos constantes do Processo nº 0429/2012.
06.963.327/0001-45
2012NE000826
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03/04/2012 | Ver |
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ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISOES E RADIOS LEGISLATIVAS - ASTRAL
Despesa com anuidade da Associação Brasileira das Televisões e Rádios Legislativas (Astral), conforme documentos constantes do Processo nº 0429/2012.
06.963.327/0001-45
2012NE000826
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03/04/2012 | Ver |
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RENO LUIZ CARAMORI
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 482/2012.
***.701.759-**
2012NE000879
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03/04/2012 | Ver |
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RENO LUIZ CARAMORI
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 482/2012.
***.701.759-**
2012NE000879
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03/04/2012 | Ver |
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DIRCEU LUIZ DRESCH
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 483/2012.
***.062.919-**
2012NE000880
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03/04/2012 | Ver |
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DIRCEU LUIZ DRESCH
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 483/2012.
***.062.919-**
2012NE000880
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03/04/2012 | Ver |
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JEAN JACKSON KUHLMANN
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 485/2012.
***.546.409-**
2012NE000881
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03/04/2012 | Ver |
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JEAN JACKSON KUHLMANN
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 485/2012.
***.546.409-**
2012NE000881
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03/04/2012 | Ver |
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ALDO SCHNEIDER
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 484/2012.
***.407.089-**
2012NE000882
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03/04/2012 | Ver |
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ALDO SCHNEIDER
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 484/2012.
***.407.089-**
2012NE000882
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03/04/2012 | Ver |
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAI
Despesa referente a Contribuição Previdênciaria Patronal do servidor licenciado da Prefeitura municipal de Itajai - o Sr. Francisco Eduardo Johannsen, nomeado para exercer o cargo de Provimento em Comissão, através da Portaria 2128/2011, referente ao mês de março de 2012, conforme documentos constantes do Processo nº 0496/2012.
04.984.818/0001-47
2012NE000908
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03/04/2012 | Ver |
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MAURICIO NASCIMENTO
Adiantamento que se faz ao credor acima para custear despesas com diárias, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente.
***.642.629-**
2012NE000968
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03/04/2012 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Pregão nº 038/2010 e Contrato CL nº 052/2010-03.
02.908.992/0001-85
2012NE000003
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30/03/2012 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Pregão nº 038/2010 e Contrato CL nº 052/2010-03.
02.908.992/0001-85
2012NE000003
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30/03/2012 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Pregão nº 038/2010 e Contrato CL nº 052/2010-03.
02.908.992/0001-85
2012NE000003
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30/03/2012 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.