Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de equipes que prestam seviços de som fora do município da Grande Florianópolis, por solicitação deste poder, conforme cláusula 2ª do Termo Aditivo 03 do Contrato CL n° 034/2009-04.
09.422.606/0001-90
2012NE000046
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05/04/2012 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de equipes que prestam seviços de som fora do município da Grande Florianópolis, por solicitação deste poder, conforme cláusula 2ª do Termo Aditivo 03 do Contrato CL n° 034/2009-04.
09.422.606/0001-90
2012NE000046
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05/04/2012 | Ver |
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SAO VICENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Locação do quarto pavimento do prédio situado à Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, com área total de 220 m2, conforme Dispensa de Licitação n° 002/2011 e Contrato CL n° 013/2011-01.
78.274.727/0001-54
2012NE000069
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05/04/2012 | Ver |
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SAO VICENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Despesa com a locação do 1º e 3º pavimentos do prédio situado à Rua Silva Jardim, 319, Centro desta Capital, com área individual de 275 m2, perfazendo um total de 550 m2, conforme Dispensa de Licitação n° 02/2008 e Contrato CL n° 042/2008-07.
78.274.727/0001-54
2012NE000094
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05/04/2012 | Ver |
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EUROBAC SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - ME
Despesa com serviço de higienização nos ambientes interiores funcionais acarpetados da ALESC, com área de 1313,26 m2, com eliminação de ácaros, fungos, bactérias, neutralização de odores, bem como purificação e ionização do ambiente, conforme Pregão n° 019/2007 e Contrato CL n° 039/2007-05.
00.510.999/0001-19
2012NE000118
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05/04/2012 | Ver |
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EUROBAC SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - ME
Despesa com serviço de higienização nos ambientes interiores funcionais acarpetados da ALESC, com área de 1313,26 m2, com eliminação de ácaros, fungos, bactérias, neutralização de odores, bem como purificação e ionização do ambiente, conforme Pregão n° 019/2007 e Contrato CL n° 039/2007-05.
00.510.999/0001-19
2012NE000118
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05/04/2012 | Ver |
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MANHANELLI ASSOCIADOS LTDA - EPP
Despesa referente inscrição do servidor abaixo no Curso de Capacitação e Atualização para Consultoria em Marketing Político Eleitoral, a realizar-se nos dias 16 e 17 de março de 2012, no município de São Paulo-SP, conforme documentos constantes do Processo nº 251/2012.
96.265.368/0001-50
2012NE000433
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05/04/2012 | Ver |
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BETINA PETERS - EPP
Contratação de 3 (três) Coffee Break para 30 pessoas que participarão da "Oficina de Valores Humanos", nos dias 3 e 4 de março de 2012, no Hotel Baia Norte, conforme Solicitação da Escola do Legislativo. (Processo nº 123/2012)
82.116.765/0001-56
2012NE000488
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05/04/2012 | Ver |
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NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
Despesa referente inscrição dos servidores abaixo discriminados no VII Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a realizar-se de 19 a 22 de março de 2012 em Foz do Iguaçu - PR, conforme documentos constantes do Processo DF nº 292/2012.
07.797.967/0001-95
2012NE000519
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05/04/2012 | Ver |
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NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
Despesa referente inscrição do servidor abaixo discriminado, no VII Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a realizar-se de 19 a 22 de março de 2012 na cidade de Foz do Iguaçu - PR, conforme documentos constantes do Processo nº 305/2012.
07.797.967/0001-95
2012NE000534
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05/04/2012 | Ver |
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BETINA PETERS - EPP
Pagamento de alimentação das palestrantes Débora Nunes e Renata Pereira que participaram da "Oficina de Valores Humanos", nos dias 03 e 04 de março de 2011. (Processo nº 184/2012)
82.116.765/0001-56
2012NE000587
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05/04/2012 | Ver |
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SILVIO DREVECK
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 506/2012.
***.611.349-**
2012NE000929
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05/04/2012 | Ver |
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SILVIO DREVECK
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 506/2012.
***.611.349-**
2012NE000929
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05/04/2012 | Ver |
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BRUTHAN COMERCIAL LTDA.
Despesa com aquisição de até 18.000 Litros/ano (dezoito mil Litros por ano) de leite tipo integral, em embalagem tipo longa vida, marca Léo, conforme Pregão n° 039/2011 e Contrato CL nº 089/2011.
02.625.813/0001-00
2012NE000005
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04/04/2012 | Ver |
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BRUTHAN COMERCIAL LTDA.
Despesa com aquisição de até 18.000 Litros/ano (dezoito mil Litros por ano) de leite tipo integral, em embalagem tipo longa vida, marca Léo, conforme Pregão n° 039/2011 e Contrato CL nº 089/2011.
02.625.813/0001-00
2012NE000005
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04/04/2012 | Ver |
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FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS
Despesa com o programa de estágios de estudantes que estejam frequentanto ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, conforme Dispensa de Licitação nº 004/2009 e Convênio nº 011/2009.
83.566.299/0001-73
2012NE000013
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04/04/2012 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com a contratação de empresa prestadora de serviços, tais como: limpeza, servente, jardinagem, coperagem, telefonista, auxiliar de supervisor de limpeza, supervisor geral de terceirizados, pintor, encanador, eletrecista, pedreiro, carpinteiro e auxiliar de serviços gerais, para atender as necessidades desse poder, conforme a Concorrência Pública nº 002/2009 e Contrato CL nº 041/2009-06.
83.953.331/0001-73
2012NE000014
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04/04/2012 | Ver |
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EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA
Despesa com aquisição de 42 assinaturas do jornal Notícias do Dia, para o período compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012, conforme Inexigibilidade de Licitação n° 019/2011 e Contrato CL nº 033/2011-01.
00.481.841/0001-68
2012NE000015
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04/04/2012 | Ver |
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EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA
Despesa com aquisição de 42 assinaturas do jornal Notícias do Dia, para o período compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012, conforme Inexigibilidade de Licitação n° 019/2011 e Contrato CL nº 033/2011-01.
00.481.841/0001-68
2012NE000015
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04/04/2012 | Ver |
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SILITEC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico de água, fornecimento e substituição de peças e equipamentos, no sistema de automação do ar condicionado central da ALESC, marca Trane, compreendendo o plenário, auditório, foyer, sala de reunião das comissões, sala de imprensa e protocolo, conforme Pregão Presencial n° 019/2009 e Contrato CL n° 024/2009-05.
73.742.231/0001-44
2012NE000041
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04/04/2012 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.