Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO OESTE CATARINENSE LTDA
Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 93/2011, PI 26203 e demais documentos constantes no Processo DF nº 20566/2012.
73.403.362/0001-05
2012NE002105
|
26/07/2012 | Ver |
|
EMPRESA JORNALISTICA SEMANARIO DO OESTE LTDA - ME
Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 93/2011, PI 26207 e demais documentos constantes no Processo DF nº 20570/2012.
02.402.768/0001-17
2012NE002109
|
26/07/2012 | Ver |
|
EDITORA BELOS MONTES LTDA
Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 93/2011, PI 26208 e demais documentos constantes no Processo DF nº 20571/2012.
04.348.476/0001-79
2012NE002110
|
26/07/2012 | Ver |
|
JORNAL O ESPORTE LTDA - ME
Despesa com publicidade institucional, conforme edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 93/2011, PI 26223 e demais documentos constantes no Processo DF nº 20586/2012.
05.600.189/0001-77
2012NE002125
|
26/07/2012 | Ver |
|
FATOS DIARIOS EDITORA JORNALISTICA LTDA
Despesa com publicidade institucional, conforme edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 93/2011, PI 26262 e demais documentos constantes no Processo DF nº 20602/2012.
10.573.417/0002-88
2012NE002139
|
26/07/2012 | Ver |
|
AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição de 200 (duzentas) caixas com 10 resmas de papel A4, conforme especificações, que integram o Registro de Preços nº 003/2012, constante da ATA 008/2012, lote 13 do Pregão 011/2012 do Processo 00152/2012. Atendendo ao pedido da Gerência de Almoxarifado. (Proc. nº 0620/2012)
00.147.109/0001-56
2012NE002145
|
26/07/2012 | Ver |
|
EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA
Aquisição de 40 (quarenta) assinaturas anuais do Jornal A Gazeta de São Bento do Sul, para distribuição nos Gabinetes dos Deputados Estaduais. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. Aquisição direta com base na Inexigibilidade de Licitação N° 001/2012. (vigência: julho de 2012 a julho de 2013) - (Processo nº 0653/2012).
00.506.497/0001-14
2012NE002192
|
26/07/2012 | Ver |
|
EDITORA REGIONAL DE NOTICIAS EIRELI
Aquisição de 38 (trinta e oito) assinaturas do Jornal Correio Lageano para os Gabinetes dos Deputados Estaduais, para o período de julho de 2012 a julho de 2013. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. Aquisição Direta com base na inexigibilidade de Licitação n° 001/2012. (Processo nº 737/2012)
09.412.785/0001-84
2012NE002446
|
26/07/2012 | Ver |
|
CIRO MARCIAL ROZA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1320/2012.
***.733.727-**
2012NE002499
|
26/07/2012 | Ver |
|
CIRO MARCIAL ROZA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1320/2012.
***.733.727-**
2012NE002499
|
26/07/2012 | Ver |
|
EDISON ADRIAO ANDRINO DE OLIVEIRA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1321/2012.
***.547.359-**
2012NE002500
|
26/07/2012 | Ver |
|
EDISON ADRIAO ANDRINO DE OLIVEIRA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1321/2012.
***.547.359-**
2012NE002500
|
26/07/2012 | Ver |
|
JOSE MILTON SCHEFFER
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1324/2012.
***.007.599-**
2012NE002501
|
26/07/2012 | Ver |
|
JOSE MILTON SCHEFFER
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1324/2012.
***.007.599-**
2012NE002501
|
26/07/2012 | Ver |
|
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
Despesa com aquisição de até 6.000 Kg/ano (seis mil quilos por ano) de açúcar refinado, acondicionado em pacote plástico de 1 Kg íntegro, resistente e vedado herméticamente, conforme Pregão n° 039/2011 e Contrato CL nº 088/2011.
83.017.350/0001-98
2012NE000006
|
25/07/2012 | Ver |
|
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
Despesa com aquisição de até 6.000 Kg/ano (seis mil quilos por ano) de açúcar refinado, acondicionado em pacote plástico de 1 Kg íntegro, resistente e vedado herméticamente, conforme Pregão n° 039/2011 e Contrato CL nº 088/2011.
83.017.350/0001-98
2012NE000006
|
25/07/2012 | Ver |
|
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Prestação de serviço de operacionalização e transmissão permanente, 24 horas, de sinal digital de vídeo e áudio associado com fornecimeto de segmento espacial via satélite para TVAL, conforme Pregão Presencial nº 012/2011 e Contrato CL n° 51/2011.
33.530.486/0001-29
2012NE000030
|
25/07/2012 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 093/2011.
72.116.965/0001-55
2012NE000061
|
25/07/2012 | Ver |
|
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de sistemas, concessão de licença de uso de programa de computador, consultoria de informática, treinamento, locação de equipamentos e linha de comunicação, assistência técnica e processamento de imagem, conforme Dispensa de Licitação nº 001/2008 e Contrato CL nº 01/2008-04.
83.043.745/0001-65
2012NE000139
|
25/07/2012 | Ver |
|
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de sistemas, concessão de licença de uso de programa de computador, consultoria de informática, treinamento, locação de equipamentos e linha de comunicação, assistência técnica e processamento de imagem, conforme Dispensa de Licitação nº 001/2008 e Contrato CL nº 01/2008-04.
83.043.745/0001-65
2012NE000139
|
25/07/2012 | Ver |
Página 9.458 de 10.216, exibindo 20 de 204.302 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 25/06/2026.