Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Empenho para suportar despesa pagamento relativos a avaria de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14.1 do Contrato CL n° 043/2011-01.
95.803.839/0001-74
2012NE003030
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18/09/2012 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Empenho para suportar despesa pagamento relativos a avaria de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14.1 do Contrato CL n° 043/2011-01.
95.803.839/0001-74
2012NE003030
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18/09/2012 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Empenho para suportar despesa pagamento relativos a avaria de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14.1 do Contrato CL n° 043/2011-01.
95.803.839/0001-74
2012NE003030
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18/09/2012 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Empenho para suportar despesa pagamento relativos a avaria de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14.1 do Contrato CL n° 043/2011-01.
95.803.839/0001-74
2012NE003030
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18/09/2012 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Empenho para suportar despesa pagamento relativos a avaria de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14.1 do Contrato CL n° 043/2011-01.
95.803.839/0001-74
2012NE003030
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18/09/2012 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Empenho para suportar despesa pagamento relativos a avaria de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14.1 do Contrato CL n° 043/2011-01.
95.803.839/0001-74
2012NE003030
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18/09/2012 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Empenho para suportar despesa pagamento relativos a avaria de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14.1 do Contrato CL n° 043/2011-01.
95.803.839/0001-74
2012NE003030
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18/09/2012 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Empenho para suportar despesa pagamento relativos a avaria de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14.1 do Contrato CL n° 043/2011-01.
95.803.839/0001-74
2012NE003030
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18/09/2012 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Empenho para suportar despesa pagamento relativos a avaria de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14.1 do Contrato CL n° 043/2011-01.
95.803.839/0001-74
2012NE003030
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18/09/2012 | Ver |
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CLEANLINE HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA
Contratação de empresa especializada em serviços de lavanderia, para lavação de toalhas e guardanapos da Presidência e lençóis da Coordenadoria de Saúde e Assistência. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Proc. nº 0891/2012)
09.653.855/0001-96
2012NE003039
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18/09/2012 | Ver |
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CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA
Aquisição de campainha sem fio, material que se destina à revitalização do Edificio São João, onde será implantada a nova sede da Escola do Legislativo, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 0897/2012)
85.180.008/0001-30
2012NE003046
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18/09/2012 | Ver |
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PAULO CHAGAS VARGAS
Renovação de 40 (quarenta) assinaturas anuais do Jornal Vida & Natureza de Lages, para os Gabinetes dos Deputados desta Casa Legislativa, referente ao período de julho/2012 a julho/2013. Atendendo à solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. Aquisição Direta com base na Inexigibilidade de Licitação N° 001/2012. (Proc. nº 0898/2012)
09.446.065/0001-30
2012NE003047
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18/09/2012 | Ver |
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CENTERTECNICA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP
Aquisição de 24 unidades de cálices de vidro de 125ml para procedimentos de exame de parasitologia, utilizados no Laboratório. Conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Proc. nº 0899/2012)
08.010.504/0001-02
2012NE003049
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18/09/2012 | Ver |
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SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR E CULTURA BRASIL S.A.
Contratação de um curso para 10 (dez) servidores, denominado "ITIL V3" com duração de 20 (vinte) horas, a ser realizado nas dependências da ALESC. Conforme solicitação da Coordenadoria de Projetos de Desenvolvimento. (Proc. nº 0591/2012)
84.684.182/0001-57
2012NE003104
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18/09/2012 | Ver |
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MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
Despesa referente inscrição dos servidores abaixo discriminados, no Seminário Nacional 2012 - Prática de Auditoria, Gerenciamento e Fiscalização da Terceirização na Administração Pública, a realizar-se nos dias 20, 21, 22 e 23 de agosto de 2012 na cidade de Curitiba-PR, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1410/2012.
07.777.721/0001-51
2012NE002674
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14/09/2012 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com locação de 55 veículos, com cobertura total de seguro sem franquia, incluindo licenciamento, manutenção preventiva e corretiva, lubrificantes e fornecimento de peças, conforme Pregão Presencial n° 020/2011 e Contrato CL n° 043/2011-01.
95.803.839/0001-74
2012NE000047
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13/09/2012 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes, provenientes das atividades da Coordenadoria da Saúde da ALESC, conforme Pregão Presencial nº 014/2010 e Contrato CL n° 027/2010-03.
50.668.722/0019-16
2012NE000050
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13/09/2012 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes, provenientes das atividades da Coordenadoria da Saúde da ALESC, conforme Pregão Presencial nº 014/2010 e Contrato CL n° 027/2010-03.
50.668.722/0019-16
2012NE000050
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13/09/2012 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes, provenientes das atividades da Coordenadoria da Saúde da ALESC, conforme Pregão Presencial nº 014/2010 e Contrato CL n° 027/2010-03.
50.668.722/0019-16
2012NE000050
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13/09/2012 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes, provenientes das atividades da Coordenadoria da Saúde da ALESC, conforme Pregão Presencial nº 014/2010 e Contrato CL n° 027/2010-03.
50.668.722/0019-16
2012NE000050
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13/09/2012 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 26/06/2026.