Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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SUPERMATEC SUPERMERCADAO MAT CONST LTDA
Aquisição de torneira metálica que se encontra em falta no almoxarifado da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 887/2012)
02.948.927/0001-83
2012NE002998
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05/11/2012 | Ver |
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SUPERMATEC SUPERMERCADAO MAT CONST LTDA
Aquisição de Torneira cromada para banheiro - destinado a portadores de necessidades especiais - localizado no Edifício São João, onde se encontra instalada a nova sede da Escola do Legislativo. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 0893/2012)
02.948.927/0001-83
2012NE003042
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05/11/2012 | Ver |
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SUPERAR LTDA
Contratação de empresa para instalação de 06 (seis) aparelhos de ar condicionado que integram o Registro de Preços nº 007/2012, constante da ATA 016/2012, lote único do Pregão 016/2012 do Processo 290/2012. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1010/2012)
13.482.516/0001-61
2012NE003337
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05/11/2012 | Ver |
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AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição de cartuchos para impressoras que integram o Registro de Preço N° 003/2012, constante na ATA N° 008/2012, Lote 01, Pregão 011/2012 do Processo N° 00152/2012, conforme solicitação da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 1018)
00.147.109/0001-56
2012NE003547
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05/11/2012 | Ver |
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RELOBYTE SOLUCOES DE PONTO E ACESSO LTDA
Contratação de empresa para serviço de atendimento para teste das impressões digitais da servidora Angela Maria de Oliveira Pederneiras de matrícula 1758, conforme solicitação da Coordenadoria de Atos e Registros Funcionais. (Processo 01036/2012)
11.295.634/0001-35
2012NE003599
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05/11/2012 | Ver |
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RELOBYTE SOLUCOES DE PONTO E ACESSO LTDA
Contratação de empresa para serviço de atendimento para teste das impressões digitais da servidora Angela Maria de Oliveira Pederneiras de matrícula 1758, conforme solicitação da Coordenadoria de Atos e Registros Funcionais. (Processo 01036/2012)
11.295.634/0001-35
2012NE003599
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05/11/2012 | Ver |
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAI
Despesa referente a Contribuição Previdênciaria Patronal do servidor licenciado da Prefeitura municipal de Itajai - o Sr. Francisco Eduardo Johannsen, nomeado para exercer o cargo de Provimento em Comissão, através da Portaria 2128/2011, referente ao mês de outubro de 2012, conforme documentos constantes do Processo nº 1904/2012.
04.984.818/0001-47
2012NE003650
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05/11/2012 | Ver |
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INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUM
Despesa referente ao repasse de Contribuição Patronal ao Regime Próprio de Previdência do Município de Blumenau da servidora daquela Prefeitura, Doralice Maria de Farias, nomeada no cargo de provimento em comissão de Assessor de Deputado de Mesa da ALESC, de acordo com a Portaria nº 738/2012, correspondente ao mês de outubro de 2012, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1906/2012.
04.515.660/0001-66
2012NE003652
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05/11/2012 | Ver |
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MARIO MARCELO SOARES MORETTO
Ressarcimento ao credor em epígrafe, correspondente a abastecimento de veículo, no dia 15/10/2012 na cidade de Faxinal dos Guedes-SC, por não haver postos de combustível conveniados nas respectivas cidades, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1893/2012.
***.949.699-**
2012NE003687
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05/11/2012 | Ver |
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MARIO MARCELO SOARES MORETTO
Ressarcimento ao credor em epígrafe, correspondente a abastecimento de veículo, no dia 15/10/2012 na cidade de Faxinal dos Guedes-SC, por não haver postos de combustível conveniados nas respectivas cidades, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1893/2012.
***.949.699-**
2012NE003687
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05/11/2012 | Ver |
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SUPERMATEC SUPERMERCADAO MAT CONST LTDA
Aquisição de Cimento saco com 25kg, Argamassa média fina, material para reparo em diversos setores da Alesc, atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 1047/2012)
02.948.927/0001-83
2012NE003713
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05/11/2012 | Ver |
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SUPERMATEC SUPERMERCADAO MAT CONST LTDA
Aquisição de Disco de corte para ferro, atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 1047/2012)
02.948.927/0001-83
2012NE003714
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05/11/2012 | Ver |
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SANDRO DAUMIRO DA SILVA
Suplementar paga a servidores deste poder, referente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme folha em anexo.
***.685.219-**
2012NE003822
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05/11/2012 | Ver |
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SANDRO DAUMIRO DA SILVA
Suplementar paga a servidores deste poder, referente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme folha em anexo.
***.685.219-**
2012NE003823
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05/11/2012 | Ver |
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MANOEL MOTTA
Subsídios dos senhores deputados referente ao mês de novembro/2012, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-**
2012NE003824
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05/11/2012 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64
2012NE000009
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01/11/2012 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64
2012NE000010
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01/11/2012 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64
2012NE000010
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01/11/2012 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64
2012NE000010
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01/11/2012 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64
2012NE000010
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01/11/2012 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 26/06/2026.