Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de mola hidráulica, massa plástica, material para reparo em diversos setores da Alesc, atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 1046/2012)
79.227.526/0001-69 2012NE003637
08/11/2012 Ver
GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de mola hidráulica, massa plástica, material para reparo em diversos setores da Alesc, atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 1046/2012)
79.227.526/0001-69 2012NE003637
08/11/2012 Ver
FERNANDES & SOUZA LTDA
Aquisição de pasta poliondas e pranchetas com prendedor, para realizar levantamento patrimonial, atendendo determinação da portaria nº 2355 /02/10/2012, conforme solicitação da Gerencia de Patrimônio. (Processo nº 1051/2012)
03.851.799/0001-18 2012NE003681
08/11/2012 Ver
FOCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE DECORACAO LTDA
Aquisição de cabos flexíveis, para uso em diversos setores da Alesc, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 01058/2012)
09.267.026/0001-75 2012NE003691
08/11/2012 Ver
MARIA SINOVA BAYER SANTOS
Pagamento de auxilio funeral do Ex-servidor inativo, Sr. David Luiz dos Santos, falecido em 26 de outubro de 2012, conforme o Artigo 120 da Lei nº 6.745/85 e demais documentos constantes do Processo nº 1978/2012.
***.589.859-** 2012NE003740
08/11/2012 Ver
EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Pregão nº 038/2010 e Contrato CL nº 052/2010-03.
02.908.992/0001-85 2012NE000003
07/11/2012 Ver
EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Pregão nº 038/2010 e Contrato CL nº 052/2010-03.
02.908.992/0001-85 2012NE000003
07/11/2012 Ver
INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA CATARINA EIRELI
Despesa com aquisição de até 2.400 Kg/ano (dois mil e quatrocentos quilos por ano) de café torrado e moído em embalagem a vácuo puro, em pacote de 500 g, com selo da ABIC, conforme Pregão n° 022/2011 e Contrato CL nº 048/2011-01.
79.901.724/0001-66 2012NE000007
07/11/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
07/11/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
07/11/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
07/11/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 26/06/2026.