Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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NILSON GONCALVES DE SOUZA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2102/2012.
***.789.239-**
2012NE003936
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29/11/2012 | Ver |
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NILSON GONCALVES DE SOUZA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2102/2012.
***.789.239-**
2012NE003936
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29/11/2012 | Ver |
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CARLA MARIA EVANGELISTA VIEIRA PEDROZO
Importância que se compromete, para posterior prestação de contas, referente ao pagamento de hospedagem e alimentação dos seis estudantes e um monitor, participantes do ¨Projeto Educação para Cidadania: Construindo um Novo Olhar¨, selecionados para viagem de estudo a Brasília - DF no periodo de 3 a 6 de dezembro de 2012, conforme Ofício nº 1023/2012/EL e demais doc. constantes do Proc.nº 2111/2012
***.973.659-**
2012NE003938
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29/11/2012 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Pregão nº 038/2010 e Contrato CL nº 052/2010-03.
02.908.992/0001-85
2012NE000003
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28/11/2012 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Pregão nº 038/2010 e Contrato CL nº 052/2010-03.
02.908.992/0001-85
2012NE000003
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28/11/2012 | Ver |
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BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Pregão n° 055/2007 e Contrato CL n° 009/2008-05.
08.497.392/0001-58
2012NE000067
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28/11/2012 | Ver |
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BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Pregão n° 055/2007 e Contrato CL n° 009/2008-05.
08.497.392/0001-58
2012NE000067
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28/11/2012 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referentes a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.
82.508.433/0001-17
2012NE000162
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28/11/2012 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referentes a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.
82.508.433/0001-17
2012NE000162
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28/11/2012 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de aguá e esgoto correspondente ao galpão localizado no Município de São José/SC, locado por este Poder, através do Contrato CL nº 039/2010-02.
82.508.433/0001-17
2012NE000211
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28/11/2012 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto correspondentes ao Edifício João Cascaes, nº 301, situado na Avenida Hercílio Luz, 301, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato CL nº 062/2010-01.
82.508.433/0001-17
2012NE000394
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28/11/2012 | Ver |
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J.A. PACHECO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Empenho para suportar despesa com empresa de transporte para locação esporádica de veiculos tipo ônibus executivo e leito, de acordo com o Contrato CL nº 003/2009-03.
09.137.645/0001-45
2012NE003583
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28/11/2012 | Ver |
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J.A. PACHECO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Empenho para suportar despesa com empresa de transporte para locação esporádica de veiculos tipo ônibus executivo e leito, de acordo com o Contrato CL nº 003/2009-03.
09.137.645/0001-45
2012NE003583
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28/11/2012 | Ver |
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TRANSPEREIRA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP
Contratação de empresa especializada no serviço de terraplanagem, com nivelamento de superfície e aplicação de 40 m³ (quarenta metros cúbicos) de base para asfalto, no estaciomamento dos servidores. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 1081/2012)
79.294.914/0001-62
2012NE003758
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28/11/2012 | Ver |
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TRANSPEREIRA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP
Contratação de empresa especializada no serviço de terraplanagem, com nivelamento de superfície e aplicação de 40 m³ (quarenta metros cúbicos) de base para asfalto, no estaciomamento dos servidores. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 1081/2012)
79.294.914/0001-62
2012NE003758
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28/11/2012 | Ver |
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CALU ROSA FESTAS E EVENTOS LTDA - ME
Contratação da Jornalista Salete Lemos, para proferir palestra no "FORUM SOBRE DESENVOLVIMENTO, FEDERALISMO E DÍVIDA DOS ESTADOS: centralização do poder e dívida dos Estados, que se realizará no dia 23 de novembro às 16:30h no auditório Antonieta de Barros, conforme solicitação da Escola do Legislativo "Dep. Lício Mauro da Silveira". (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO) (Processo 01148/2012)
09.149.506/0001-31
2012NE003900
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28/11/2012 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Pregão nº 038/2010 e Contrato CL nº 052/2010-03.
02.908.992/0001-85
2012NE000003
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27/11/2012 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Pregão nº 038/2010 e Contrato CL nº 052/2010-03.
02.908.992/0001-85
2012NE000003
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27/11/2012 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 16.700 Litros/mês (dezessies e e setecentos Litros por mês) de gasolina comum e de até 1.700 Litros/mês (hum mil e setecentos Litros por mês) de etanol comum, conforme Pregão nº 040/2011 e Contrato CL nº 083/2011.
06.333.995/0001-99
2012NE000004
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27/11/2012 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 16.700 Litros/mês (dezessies e e setecentos Litros por mês) de gasolina comum e de até 1.700 Litros/mês (hum mil e setecentos Litros por mês) de etanol comum, conforme Pregão nº 040/2011 e Contrato CL nº 083/2011.
06.333.995/0001-99
2012NE000004
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27/11/2012 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 25/06/2026.