Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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JAIR ANTONIO DELLA GIUSTINA
Despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Ministro Pedro Toledo, 218, Condomínio Itália, bairro Coral, Lages-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcius da Silva Machado, conforme Resolução n° 007/2015, Resolução 001/2024, Dispensa de Licitação n° 001/2019 e Contrato CL n° 003/2019.-01.
***.160.149-**
2025NE000285
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14/03/2025 | Ver |
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JAIR ANTONIO DELLA GIUSTINA
Despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Ministro Pedro Toledo, 218, Condomínio Itália, bairro Coral, Lages-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcius da Silva Machado, conforme Resolução n° 007/2015, Resolução 001/2024, Dispensa de Licitação n° 001/2019 e Contrato CL n° 003/2019.-01.
***.160.149-**
2025NE000285
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14/03/2025 | Ver |
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ALVADI ANTONIO BALBINOT JUNIOR
Despesa com locação de um imóvel localizado na Av. Salomão Carneiro de Almeida, 388, sala 01, Edifício Gaboardi Master Center, bairro Centro, Curitibanos-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Nilso José Berlanda, conforme Resolução n° 007/2015, Resolução 001/2024, Dispensa de Licitação n° 009/2019 e Contrato CL n° 265/2021-03.
***.678.839-**
2025NE000290
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14/03/2025 | Ver |
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ALVADI ANTONIO BALBINOT JUNIOR
Despesa com locação de um imóvel localizado na Av. Salomão Carneiro de Almeida, 388, sala 01, Edifício Gaboardi Master Center, bairro Centro, Curitibanos-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Nilso José Berlanda, conforme Resolução n° 007/2015, Resolução 001/2024, Dispensa de Licitação n° 009/2019 e Contrato CL n° 265/2021-03.
***.678.839-**
2025NE000290
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14/03/2025 | Ver |
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COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA
Despesa com aquisição de bobina plástico bolha, a pedido da Gerência de Patrimônio, conforme documentos do Processo SEI nº 24.0.000047412-2 e GEAFIN 102310.
16.715.374/0001-23
2025NE000323
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14/03/2025 | Ver |
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ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva, quando necessária, nos 04 (quatro) elevadores instalados nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Pregão Eletrônico 032/2023 e Contrato CL 083/2023-01.
02.797.782/0001-67
2025NE000361
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14/03/2025 | Ver |
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ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva, quando necessária, nos 04 (quatro) elevadores instalados nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Pregão Eletrônico 032/2023 e Contrato CL 083/2023-01.
02.797.782/0001-67
2025NE000361
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14/03/2025 | Ver |
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SELTS SERVICOS E AUTOMACAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva das portas, portões e cancelas automáticas nas dependências da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 004/2024 e Contrato CL 045/2024.
27.983.810/0001-61
2025NE000383
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14/03/2025 | Ver |
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SELTS SERVICOS E AUTOMACAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva das portas, portões e cancelas automáticas nas dependências da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 004/2024 e Contrato CL 045/2024.
27.983.810/0001-61
2025NE000383
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14/03/2025 | Ver |
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STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores de energia elétrica de emergência, pertencentes à Alesc, conforme Contrato CL nº 039/2022-02.
92.753.268/0006-27
2025NE000384
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14/03/2025 | Ver |
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STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores de energia elétrica de emergência, pertencentes à Alesc, conforme Contrato CL nº 039/2022-02.
92.753.268/0006-27
2025NE000384
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ICARUS - PONTO ELETRONICO INTELIGENTE LTDA
Despesa com contratação de serviço de solução de sistema de registro de ponto biométrico mobile, por georeferenciamento e reconhecimento facial, para o atendimento das demandas oriundas da estrutura administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2024 e Contrato CL nº 007/2024-01.
47.122.093/0001-90
2025NE000426
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14/03/2025 | Ver |
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M-CONSULT TECNOLOGIA LTDA
Despesa com contratação de licenciamento de uso e suporte técnico de ferramenta de software de automação de processos operacionais para a gestão de gastos e recursos de telecomunicações, baseada e apoiada em plataforma tecnológica web robotizada, no regime de contratação de empreitada por preço global, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 021/2022 e Contrato CL nº 057/2022-02.
04.538.339/0001-05
2025NE000433
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14/03/2025 | Ver |
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M-CONSULT TECNOLOGIA LTDA
Despesa com contratação de licenciamento de uso e suporte técnico de ferramenta de software de automação de processos operacionais para a gestão de gastos e recursos de telecomunicações, baseada e apoiada em plataforma tecnológica web robotizada, no regime de contratação de empreitada por preço global, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 021/2022 e Contrato CL nº 057/2022-02.
04.538.339/0001-05
2025NE000433
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14/03/2025 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
Despesa referente à cooperação entre Alesc e Secretaria de Estado da Administração - SEA, com vistas à prestação de serviço médico pericial efetuado pela Diretoria de Saúde do Servidor-DSAS aos servidores do quadro de pessoal da Alesc, abrangendo os serviços de avaliações periciais realizadas pela Coordenadoria de Perícia Médica vinculada à DSAS, conforme Convênio nº 002/2024.
82.951.351/0001-42
2025NE000641
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14/03/2025 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
Despesa referente à cooperação entre Alesc e Secretaria de Estado da Administração - SEA, com vistas à prestação de serviço médico pericial efetuado pela Diretoria de Saúde do Servidor-DSAS aos servidores do quadro de pessoal da Alesc, abrangendo os serviços de avaliações periciais realizadas pela Coordenadoria de Perícia Médica vinculada à DSAS, conforme Convênio nº 002/2024.
82.951.351/0001-42
2025NE000641
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14/03/2025 | Ver |
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CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Despesa com aquisição de bombona de água de 20 litros através da ARP nº 029/2023 (1º Termo Aditivo-renovação), do Edital de Pregão Eletrônico nº 114/2023 e demais documentos do Processo SEI nº 25.0.000004884-7 e Requisição GEAFIN nº 102386.
28.882.885/0001-19
2025NE000760
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14/03/2025 | Ver |
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CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Despesa com aquisição de bombona de água de 20 litros através da ARP nº 029/2023 (1º Termo Aditivo-renovação), do Edital de Pregão Eletrônico nº 114/2023 e demais documentos do Processo SEI nº 25.0.000004884-7 e Requisição GEAFIN nº 102386.
28.882.885/0001-19
2025NE000760
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14/03/2025 | Ver |
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ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA REGIAO METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS - METROPOLIS
Despesa com aquisição de vale-transporte, referente ao mês de março. Processo SEI nº 25.0.000006988-7.
44.668.522/0001-31
2025NE000977
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ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA REGIAO METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS - METROPOLIS
Despesa com aquisição de vale-transporte, referente ao mês de março. Processo SEI nº 25.0.000006988-7.
44.668.522/0001-31
2025NE000977
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 18/06/2026.