Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
MAURO HENRIQUE TEIXEIRA HOMEM - ME
Aquisição de ¨Câmera fotografica, Objetivas, Kit câmera digital, Flash compativel¨, equipamentos de fotografia e vídeo, para atender a Coordenadoria de Imprensa, geração de imagens em viagens internacionais e criação de VT´s de break. Conforme solicitação da Diretoria de Comunicação Social. (Proc. nº 1001/2012)
08.083.169/0001-64 2012NE004666
15/03/2013 Ver
MAURO HENRIQUE TEIXEIRA HOMEM - ME
Aquisição de ¨Câmera fotografica, Objetivas, Kit câmera digital, Flash compativel¨, equipamentos de fotografia e vídeo, para atender a Coordenadoria de Imprensa, geração de imagens em viagens internacionais e criação de VT´s de break. Conforme solicitação da Diretoria de Comunicação Social. (Proc. nº 1001/2012)
08.083.169/0001-64 2012NE004666
15/03/2013 Ver
MAURO HENRIQUE TEIXEIRA HOMEM - ME
Aquisição de ¨Câmera fotografica, Objetivas, Kit câmera digital, Flash compativel¨, equipamentos de fotografia e vídeo, para atender a Coordenadoria de Imprensa, geração de imagens em viagens internacionais e criação de VT´s de break. Conforme solicitação da Diretoria de Comunicação Social. (Proc. nº 1001/2012)
08.083.169/0001-64 2012NE004666
15/03/2013 Ver
MAURO HENRIQUE TEIXEIRA HOMEM - ME
Aquisição de ¨Câmera fotografica, Objetivas, Kit câmera digital, Flash compativel¨, equipamentos de fotografia e vídeo, para atender a Coordenadoria de Imprensa, geração de imagens em viagens internacionais e criação de VT´s de break. Conforme solicitação da Diretoria de Comunicação Social. (Proc. nº 1001/2012)
08.083.169/0001-64 2012NE004666
15/03/2013 Ver
MAURO HENRIQUE TEIXEIRA HOMEM - ME
Aquisição de ¨Kit microfone profissional, gravador, câmera de video, Tripe¨, equipamentos de fotografia e vídeo, para atender a Coordenadoria de Imprensa, geração de imagens em viagens internacionais e criação de VT´s de break. Conforme solicitação da Diretoria de Comunicação Social. (Proc. nº 1001/2012)
08.083.169/0001-64 2012NE004667
15/03/2013 Ver
MAURO HENRIQUE TEIXEIRA HOMEM - ME
Aquisição de ¨Kit microfone profissional, gravador, câmera de video, Tripe¨, equipamentos de fotografia e vídeo, para atender a Coordenadoria de Imprensa, geração de imagens em viagens internacionais e criação de VT´s de break. Conforme solicitação da Diretoria de Comunicação Social. (Proc. nº 1001/2012)
08.083.169/0001-64 2012NE004667
15/03/2013 Ver
ASSOC FUNC ASSEMBL LEGISL EST SANTA CATARINA AFALESC
Despesa com aquisição de coffee break, coquetéis e outros tipos de alimentação para atender os gabinetes dos Senhores Deputados em seminários, audiências públicas, fóruns, exposições, recepções de delegações e reuniões de bancadas, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 009/2010 e Contrato CL nº 028/2010-06.
83.725.234/0001-23 2013NE000080
15/03/2013 Ver
ASSOC FUNC ASSEMBL LEGISL EST SANTA CATARINA AFALESC
Despesa com o programa de auxílio educação para os servidores da ALESC, criado pelo Ato de Mesa n° 1.250/94, e alterado pelos Atos de mesa n° 1.253/2005, 92/2008, 258/2010 e 118/2012-00 ainda de acordo com COnvênio CL n° 002/2012-00, para o mês de Janeiro de 2013.
83.725.234/0001-23 2013NE000173
15/03/2013 Ver
ASSOC FUNC ASSEMBL LEGISL EST SANTA CATARINA AFALESC
Despesa com o programa de auxílio educação para os servidores da ALESC, criado pelo Ato de Mesa n° 1.250/94, e alterado pelos Atos de mesa n° 1.253/2005, 92/2008, 258/2010 e 118/2012-00 ainda de acordo com COnvênio CL n° 002/2012-00, para o mês de Janeiro de 2013.
83.725.234/0001-23 2013NE000173
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 26.700 litros/mês de gasolina comum (a R$ 2,60/litro) e de até 2.500 litros/ mês de etanol comum (a R$ 2,29/ litro), referente ao mês de Janeiro de 2013, conforme Contrato CL n° 32/2012-00.
06.333.995/0001-99 2013NE000304
15/03/2013 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-04.
00.530.341/0001-79 2013NE000453
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-04.
00.530.341/0001-79 2013NE000453
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA
Despesa com ressarcimento de pessoal requisitado, referente a disposição para este Poder da Sra. Aurora Maria de Oliveira Pires, cujo salário é pago pelo credor em epígrafe, correspondente ao mês de janeiro de 2013, conforme documentos constantes do Processo DF n° 0104/2013.
04.794.681/0001-68 2013NE000548
15/03/2013 Ver
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-04.
04.831.420/0001-70 2013NE000563
15/03/2013 Ver
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-04.
04.831.420/0001-70 2013NE000563
15/03/2013 Ver
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-04.
04.831.420/0001-70 2013NE000563
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-04.
04.831.420/0001-70 2013NE000563
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-04.
04.831.420/0001-70 2013NE000563
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Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-04.
04.831.420/0001-70 2013NE000563
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-04.
04.831.420/0001-70 2013NE000563
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.