Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustível, referente a abastecimentos em postos credenciados pelo Credor, através de cartão magnético, relativos ao mês de janeiro de 2013, conforme Contrato nº 052/2010-02 e demais documentos constantes do Processo nº 0170/2013.
02.908.992/0001-85
2013NE000544
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02/04/2013 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustível, referente a abastecimentos em postos credenciados pelo Credor, através de cartão magnético, efetuados durante o ano de 2012, meses de junho, novembro e dezembro, conforme Contrato nº 052/2010-02 e demais documentos constantes do Processo nº 0374/2013.
02.908.992/0001-85
2013NE000729
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02/04/2013 | Ver |
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NEODI SARETTA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0445/2013.
***.686.609-**
2013NE000786
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02/04/2013 | Ver |
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CIRO MARCIAL ROZA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0444/2013.
***.733.727-**
2013NE000787
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02/04/2013 | Ver |
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CIRO MARCIAL ROZA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0443/2013.
***.733.727-**
2013NE000788
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02/04/2013 | Ver |
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CIRO MARCIAL ROZA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0442/2013.
***.733.727-**
2013NE000789
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02/04/2013 | Ver |
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ISMAEL DOS SANTOS
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0441/2013.
***.719.449-**
2013NE000790
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02/04/2013 | Ver |
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DICESAR RIBEIRO VIANNA FILHO
Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 4 (quatro diárias) diárias em viagem à Itália, acompanhando o Deputado Manoel Mota, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente.
***.407.361-**
2013NE000852
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02/04/2013 | Ver |
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MANOEL MOTTA
Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 4 (quatro diárias) diárias em viagem à Itália, para participar da reunião com dirigentes da empresa Cimolai para implantação de uma unidade no Estado de Santa Catarina, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente.
***.676.719-**
2013NE000817
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01/04/2013 | Ver |
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ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contratação de empresa para remoção de resíduos sólidos, a partir do pátio da ALESC, com a utilização de 8 caixas tipo Brooks de capacidade igual ou superior a 1,2 m3, com frequencia de coleta diária, exceto aos domingos e feriados, para o mês de Janeiro de 2013, conforme Pregão Presencial n° 013/2011 e Contrato CL n° 032/2011-01
05.608.332/0001-77
2013NE000176
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28/03/2013 | Ver |
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ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contratação de empresa para remoção de resíduos sólidos, a partir do pátio da ALESC, com a utilização de 8 caixas tipo Brooks de capacidade igual ou superior a 1,2 m3, com frequencia de coleta diária, exceto aos domingos e feriados, para o mês de Janeiro de 2013, conforme Pregão Presencial n° 013/2011 e Contrato CL n° 032/2011-01
05.608.332/0001-77
2013NE000176
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28/03/2013 | Ver |
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AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição 110 cartuchos de tinta, conforme especificações, que integram o Registro de Preços nº 003/2012, constante da ATA 008/2012, lote 20 do Pregão 011/2012 do Processo 00152/2012. Atendendo ao pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 14/2013)
00.147.109/0001-56
2013NE000206
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28/03/2013 | Ver |
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AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição 110 cartuchos de tinta, conforme especificações, que integram o Registro de Preços nº 003/2012, constante da ATA 008/2012, lote 20 do Pregão 011/2012 do Processo 00152/2012. Atendendo ao pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 14/2013)
00.147.109/0001-56
2013NE000206
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28/03/2013 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação, referente ao mês de Janeiro de 2013, dos servidores comissionados, conforme Ato da mesa n° 348/2011 e Contrato CL n° 001/2013-00.
47.866.934/0001-74
2013NE000213
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28/03/2013 | Ver |
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RETROPAR COMERCIO LTDA
Aquisição de porta banners para dar suporte aos cursos e atividades realizadas pela Escola do Legislativo "Deputado Lício Mauro da Silveira". (Processo 00066/2013)
85.329.126/0001-67
2013NE000387
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28/03/2013 | Ver |
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MARY PROJETOS ESPECIAIS GRAFICOS LTDA
Confecção de 60 (sessenta) caixas em MDF, medindo 47,5 x 35 cm, revestidas em courino marrom, com costura, fechamento com 6 (seis) superimãs e acabamento com aplicação de hot stamping, ouro na capa e na lombada. As caixas serão utilizadas para guarda e preservação de coletânea de documentos históricos. A pedido da Coordenadoria de Documentação. (Processo nº 85/2013)
72.354.533/0001-82
2013NE000486
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28/03/2013 | Ver |
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MARY PROJETOS ESPECIAIS GRAFICOS LTDA
Contratação de empresa especializada no serviço de confecção de 04 (quatro) encadernações em courino vermelho das Atas das Sessões Plenárias referentes ao ano de 2012. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Apoio ao Plenário. (Processo nº 93/2013)
72.354.533/0001-82
2013NE000498
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28/03/2013 | Ver |
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MARY PROJETOS ESPECIAIS GRAFICOS LTDA
Contratação de empresa especializada no serviço de confecção de 02 (duas) pastas almofadadas revestidas em courino. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Apoio ao Plenário. (Processo nº 93/2013)
72.354.533/0001-82
2013NE000501
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28/03/2013 | Ver |
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MARY PROJETOS ESPECIAIS GRAFICOS LTDA
Contratação de empresa especializada no serviço de confecção de 02 (duas) pastas almofadadas revestidas em courino. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Apoio ao Plenário. (Processo nº 93/2013)
72.354.533/0001-82
2013NE000501
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28/03/2013 | Ver |
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FISIOBLATT COMERCIAL LTDA
Aquisição de pastilhas stiper, que integram o Registro de Preços nº 009/2012, constante da ATA 019/2012, lote 4 do Pregão 019/2012 do Processo 00477/2012. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 86/2013)
06.094.249/0001-90
2013NE000509
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28/03/2013 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.