Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 26.700 litros/mês de gasolina comum (a R$ 2,60/litro) e de até 2.500 litros/ mês de etanol comum (a R$ 2,29/ litro), conforme Contrato CL n° 32/2012-00.
06.333.995/0001-99 2013NE001791
10/06/2013 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, referente a veiculação de mídia em dezembro de 2012, conforme Contrato CL n° 093/2011-02, PI 28774 e demais documentos constantes no Processo 20111/2013.
72.116.965/0001-55 2013NE001797
10/06/2013 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, referente a veiculação de mídia em dezembro de 2012, conforme Contrato CL n° 093/2011-02, PI 29023 e demais documentos constantes no Processo 20110/2013.
72.116.965/0001-55 2013NE001798
10/06/2013 Ver
RADIO CIDADE DAS AGUAS LTDA
Despesa com publicidade institucional referente a campanha Adoção 3ª fase, conforme Contrato CL n° 93/2011, PI 29023 e demais socumentos constantes no Processo n° 21168/2012.
03.751.249/0001-27 2013NE001799
10/06/2013 Ver
JORNAL DIARIO DO VALE LTDA - ME
Despesa com publicidade institucional referente a campanha Adoção 3ª fase, conforme Contrato CL n° 93/2011, PI 28774 e demais socumentos constantes no Processo n° 20916/2012.
13.523.227/0001-63 2013NE001800
10/06/2013 Ver
VOLNEI JOSE MORASTONI
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 918/2013.
***.851.739-** 2013NE001819
10/06/2013 Ver
AMAURI SOARES
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 919/2013.
***.418.159-** 2013NE001820
10/06/2013 Ver
ANTONIO SERAFIM VENZON
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 917/2013.
***.819.619-** 2013NE001821
10/06/2013 Ver
ANTONIO SERAFIM VENZON
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 916/2013.
***.819.619-** 2013NE001822
10/06/2013 Ver
JORNAL A TRIBUNA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente a anúncio da Campanha Agência AL, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-02, PI 5420 e demais documentos constantes no Processo 10027/2013.
07.814.195/0001-52 2013NE000045
07/06/2013 Ver
REDE DE COMUNICACOES AMORIM LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente a anúncio da Campanha Agência AL, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-02, PI 5425 e demais documentos constantes no Processo 10032/2013.
03.607.956/0001-44 2013NE000050
07/06/2013 Ver
AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição diversos envelopes, conforme especificações, que integram o Registro de Preços nº 003/2012, constante da ATA 008/2012, lote 12 do Pregão 011/2012 do Processo 00152/2012, conforme solicitação da Gerência de Almoxarifadoda. (Proc. nº 390/2013)
00.147.109/0001-56 2013NE001338
07/06/2013 Ver
TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Despesa com prestação de serviços de conservação e assistência técnica (incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças), de 01 elevador e 01 plataforma vertical da marca Thyssenkrupp, instalados na sede da Alesc, conforme Dispensa de Licitação n° 081/2012-CDD e Contrato CL n° 010/2012-01.
90.347.840/0009-75 2013NE001384
07/06/2013 Ver
A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, em 400 condicionadores de ar tipo split, 120 bombas de drenagem e 10 condicionadores de ar tipo K-7, inclusive com permanência de 02 técnicos e um auxiliar pelo período de 8 horas diárias, conforme Pregão Presencial n° 006/2012, Contrato CL n° 013/2012-01.
04.848.808/0001-84 2013NE001388
07/06/2013 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com empresa prestadora de serviços, tais como: limpeza, servente, jardinagem, coperagem, telefonista, auxiliar de supervisor de limpeza, supervisor geral de terceirizados, pintor, encanador, eletrecista, pedreiro, carpinteiro e auxiliar de serviços gerais, para atender as necessidades desse poder, cfe Concorrência Pública n° 002/2009 e Contrato CL n° 041/2009-09.
83.953.331/0001-73 2013NE001395
07/06/2013 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com empresa prestadora de serviços, tais como: limpeza, servente, jardinagem, coperagem, telefonista, auxiliar de supervisor de limpeza, supervisor geral de terceirizados, pintor, encanador, eletrecista, pedreiro, carpinteiro e auxiliar de serviços gerais, para atender as necessidades desse poder, cfe Concorrência Pública n° 002/2009 e Contrato CL n° 041/2009-09.
83.953.331/0001-73 2013NE001395
07/06/2013 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com prestação de serviço, tais como: assistente em tecnologia da informação (digitador especial), recepcionista executiva, ascensorista, auxiliar técnico, assitente em saúde, técnico de enfermagem e office boy, para atender as necessidades da ALESC, cfe Concorrência n° 002/2011 e Contrato CL n° 096/2011-02.
83.953.331/0001-73 2013NE001396
07/06/2013 Ver
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Pregão nº 35/2012 e Contrato CL nº 033/2012-00.
08.497.392/0001-58 2013NE001399
07/06/2013 Ver
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Pregão nº 35/2012 e Contrato CL nº 033/2012-00.
08.497.392/0001-58 2013NE001399
07/06/2013 Ver
STARK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Despesa com locação de um gerador de energia de 100 KVA, montado sem contêiner, para uso em regime de emergência (stand by), incluso cabos, instalação, treinamento e manutenção preventiva e corretiva, para guarnecer o CPD em caso de queda de energia, conforme Pregão Presencial n° 028/2012 e Contrato CL n°028/2012.
15.084.538/0001-07 2013NE001401
07/06/2013 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.