Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64 2013NE001460
18/06/2013 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64 2013NE001460
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64 2013NE001460
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64 2013NE001460
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64 2013NE001460
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64 2013NE001460
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64 2013NE001460
18/06/2013 Ver
NIGEL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP
Aquisição de produtos de jardinagem para uso nos jardins e nos eventos realizados por esta Casa Legislativa. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00442/2013)
03.450.444/0001-17 2013NE001511
18/06/2013 Ver
EUROBAC SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - ME
Serviço de dedetização e desratização nos seguintes locais da ALESC: Palácio Barriga Verde - áreas internas e externas, inclusive as caixas de passagem e de gordura; Edifício João Cascaes - todos os andares; Edifício Walter Francisco da Silva - do térreo ao 4º andar e, Casa alugada da Rua Silva Jardim, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00450/2013)
00.510.999/0001-19 2013NE001528
18/06/2013 Ver
JUREMIR SAVENHAGO - ME
Contratação de serviço de decoração para atender a Sessão Solene em homenagem à Associação Chapecoense de Futebol no dia 17 de maio de 2013 às 19h, no município de Chapecó, conforme solicitação da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 00444/2013)
79.486.288/0001-06 2013NE001544
18/06/2013 Ver
SULBANDEIRAS COMERCIO EPP LTDA
Aquisição de 04 (quatro) bandeiras do município de Florianópolis para atender aos Stands da ALESC. A pedido da Gerência de Cerimonial. (Processo nº 00460/2013)
05.159.529/0001-76 2013NE001599
18/06/2013 Ver
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
Contratação de empresa para prestar Curso de Informática de 20 horas aula, em dois turnos, matutino e vespertino, com 20 alunos cada turno, aos estagiários do PAB recém selecionados para trabalhar na ALESC. A pedido da Escola do Legislativo. (Proc. nº 469/2013)
03.603.739/0019-05 2013NE001637
18/06/2013 Ver
ATACADO DE ALIMENTOS SOUZA EIRELI
Aquisião de adoçantes e chás diversos, para abastecimento do Almoxarifado, conforme solicitação da Gerencia deste. (Processo nº 503/2013)
80.980.071/0001-37 2013NE001713
18/06/2013 Ver
GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de masseira plástica e roda para carrinho de mão. Material para uso na reforma da Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 505/2013)
79.227.526/0001-69 2013NE001714
18/06/2013 Ver
TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Aquisição, para substituição, de uma fonte blindada 100w, 110-220v, 12v, para iluminação em led do letreiro da fachada da ALESC, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 493/2013)
07.530.907/0001-01 2013NE001747
18/06/2013 Ver
GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de 120 (cento e vinte) blocos de cimento, 15 (quinze) sacos de 25 kg de massa para reboco e 5 (cinco) galões de massa corrida, material para fechamento do depósito de água. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 497/2013)
79.227.526/0001-69 2013NE001751
18/06/2013 Ver
IMPERIO DAS CHAVES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
Contratação de empresa especializada em realizar serviços de chaveiro, para atender diversos setores deste Poder. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 500/2013)
82.531.104/0001-97 2013NE001753
18/06/2013 Ver
FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 26.700 litros/mês de gasolina comum (a R$ 2,60/litro) e de até 2.500 litros/ mês de etanol comum (a R$ 2,29/ litro), conforme Contrato CL n° 32/2012-00.
06.333.995/0001-99 2013NE001791
18/06/2013 Ver
FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 26.700 litros/mês de gasolina comum (a R$ 2,60/litro) e de até 2.500 litros/ mês de etanol comum (a R$ 2,29/ litro), conforme Contrato CL n° 32/2012-00.
06.333.995/0001-99 2013NE001791
18/06/2013 Ver
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de (01) um refrigerador com capacidade de 557 litros, para ser instalado na cozinha do Edifício São João, atual sede da Escola do Legislativo "Deputado Lício Mauro da Silveira", conforme solicitação. (Processo n° 00519/2013)
13.501.187/0001-59 2013NE001806
18/06/2013 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.