Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-04.
04.831.420/0001-70 2013NE001760
20/06/2013 Ver
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-04.
04.831.420/0001-70 2013NE001760
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-04.
04.831.420/0001-70 2013NE001760
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-04.
04.831.420/0001-70 2013NE001760
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Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-04.
04.831.420/0001-70 2013NE001760
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-04.
04.831.420/0001-70 2013NE001760
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-04.
04.831.420/0001-70 2013NE001760
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-04.
04.831.420/0001-70 2013NE001760
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Contratação de empresa para conserto do elevador do Edifício Walter Francisco da Silva, locado por este Poder Legislativo, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 523/2013)
04.191.047/0001-30 2013NE001808
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Aquisiçao de peças para conserto do elevador do Edificio Walter francisco da Silva, locado por este Poder Legislativo. Atendendo ao pedido da coordenadoria de Serviços Tecnicos. (Processo nº 523/2013)
04.191.047/0001-30 2013NE001810
20/06/2013 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula 6.21 do Contrato CL n° 046/2010-06.
00.729.393/0001-79 2013NE001921
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula 6.21 do Contrato CL n° 046/2010-06.
00.729.393/0001-79 2013NE001921
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula 6.21 do Contrato CL n° 046/2010-06.
00.729.393/0001-79 2013NE001921
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula 6.21 do Contrato CL n° 046/2010-06.
00.729.393/0001-79 2013NE001921
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CIRO MARCIAL ROZA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 1009/2013.
***.733.727-** 2013NE001950
20/06/2013 Ver
CIRO MARCIAL ROZA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 1010/2013.
***.733.727-** 2013NE001952
20/06/2013 Ver
CIRO MARCIAL ROZA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 1008/2013.
***.733.727-** 2013NE001953
20/06/2013 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação, dos servidores efetivos, conforme Ato da mesa n° 348/2011 e Contrato CL n° 001/2013-00.
47.866.934/0001-74 2013NE001965
20/06/2013 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação, dos servidores efetivos, conforme Ato da mesa n° 348/2011 e Contrato CL n° 001/2013-00.
47.866.934/0001-74 2013NE001965
20/06/2013 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação, dos servidores comissionados, conforme Ato da mesa n° 348/2011 e Contrato CL n° 001/2013-00.
47.866.934/0001-74 2013NE001966
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.