Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-06.
00.530.341/0001-79
2013NE002544
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31/07/2013 | Ver |
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-06.
00.530.341/0001-79
2013NE002544
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31/07/2013 | Ver |
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-06.
00.530.341/0001-79
2013NE002544
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31/07/2013 | Ver |
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-06.
00.530.341/0001-79
2013NE002544
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31/07/2013 | Ver |
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VERA LUCIA FARIAS
Contratação da Sra. Vera Lúcia Fárias que ministrará palestra no ¨Curso Documental¨nos dias 18 e 25 de junho de 2013. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado). (Processo 00585/2013).
***.974.879-**
2013NE002657
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31/07/2013 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64
2013NE001458
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30/07/2013 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64
2013NE001459
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30/07/2013 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64
2013NE001459
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30/07/2013 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL n° 052/2010-05.
02.908.992/0001-85
2013NE001661
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30/07/2013 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL n° 052/2010-05.
02.908.992/0001-85
2013NE001661
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30/07/2013 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL n° 052/2010-05.
02.908.992/0001-85
2013NE001661
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30/07/2013 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL n° 052/2010-05.
02.908.992/0001-85
2013NE001661
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30/07/2013 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula 6.21 do Contrato CL n° 046/2010-06.
00.729.393/0001-79
2013NE001921
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30/07/2013 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula 6.21 do Contrato CL n° 046/2010-06.
00.729.393/0001-79
2013NE001921
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30/07/2013 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula 6.21 do Contrato CL n° 046/2010-06.
00.729.393/0001-79
2013NE001921
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30/07/2013 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula 6.21 do Contrato CL n° 046/2010-06.
00.729.393/0001-79
2013NE001921
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30/07/2013 | Ver |
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ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMREC
Aquisição de cota de participação referente a espaço físico de 30x30 m, para divulgação institucional da ALESC no evento "GRANDES NOMES - CICLO DE PALESTRAS" - AMREC - Associação dos Municípios da Região Carbonífera, dia 24 de junho de 2013, em Criciúma, conforme solicitação do Gabinete da Presidência da ALESC. (INEX. DE LICITAÇÃO 22/2013,art. 25 "caput", da Lei nº 8.666/93). (Proc. nº 678/2013)
75.568.394/0001-88
2013NE002329
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30/07/2013 | Ver |
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ALDO SCHNEIDER
Despesa com ressarcimento ao credor em epígrafe, correspondente a transporte interno, em virtude de Missão Oficial aos paises da Região da Escandinávia, realizada entre 31 de maio a 10 de junho de 2013, conforme documentos constantes do Processo nº 1142/2013.
***.407.089-**
2013NE002633
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30/07/2013 | Ver |
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CARLOS ALBERTO CHIODINI
Despesa com ressarcimento ao credor em epígrafe, correspondente a transporte interno, em virtude de Missão Oficial aos paises da Região da Escandinávia, realizada entre 31 de maio a 10 de junho de 2013, conforme documentos constantes do Processo nº 1142/2013.
***.031.909-**
2013NE002634
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30/07/2013 | Ver |
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MAURO DE NADAL
Despesa com ressarcimento ao credor em epígrafe, correspondente a transporte interno, em virtude de Missão Oficial aos paises da Região da Escandinávia, realizada entre 31 de maio a 10 de junho de 2013, conforme documentos constantes do Processo nº 1142/2013.
***.268.009-**
2013NE002635
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30/07/2013 | Ver |
Página 8.995 de 10.202, exibindo 20 de 204.034 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.