Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de gratificações por exercício de cargo a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2013, em anexo.
83.599.191/0001-87 2013NE004193
24/10/2013 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de gratificações por tempo de serviço a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2013, em anexo.
83.599.191/0001-87 2013NE004194
24/10/2013 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de adiantamento de gratificações natalina a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2013, em anexo.
83.599.191/0001-87 2013NE004195
24/10/2013 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de restituições trabalhistas a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2013, em anexo.
83.599.191/0001-87 2013NE004196
24/10/2013 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de restituições trabalhistas a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2013, em anexo.
83.599.191/0001-87 2013NE004196
24/10/2013 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de auxílio maternidade a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2013, em anexo.
83.599.191/0001-87 2013NE004197
24/10/2013 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de gratificações por exercício de cargo a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2013, em anexo.
83.599.191/0001-87 2013NE004198
24/10/2013 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de gratificações por tempo de serviço a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2013, em anexo.
83.599.191/0001-87 2013NE004199
24/10/2013 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de adiantamento de gratificações natalina a servidores deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2013NE004200
24/10/2013 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de 1/3 de férias a servidor deste poder, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2013, em anexo.
83.599.191/0001-87 2013NE004201
24/10/2013 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2013, em anexo.
83.599.191/0001-87 2013NE004202
24/10/2013 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de policiais a serviço deste poder, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2013, em anexo.
83.599.191/0001-87 2013NE004203
24/10/2013 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de horas extras e substituições a servidores efetivos deste poder, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2013, em anexo.
83.599.191/0001-87 2013NE004204
24/10/2013 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de sentenças judiciais a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2013, em anexo.
83.599.191/0001-87 2013NE004205
24/10/2013 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Prestação de serviço de operacionalização e transmissão permanente, 24 horas, de sinal digital de vídeo e áudio associado com fornecimento de segmento espacial via satélite para TVAL, para o exercício de 2013, conforme Pregão Presencial n° 012/2011 e Contrato CL n° 51/2011-02.
33.530.486/0001-29 2013NE000003
23/10/2013 Ver
TPS MULTIMIDIA LTDA
Despesa com serviço de produção e execução de programas de televisão, incluindo pesquisa de temas, elaboração de pautas, matérias jornalísticas, roteiros, gravação em estúdio e edição de programas, conforme Contrato CL n° 058/2011-03.
00.285.073/0001-77 2013NE001453
23/10/2013 Ver
SILITEC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico de água, fornecimento substituição de peças e equipamentos, no sistema de automação do ar condicionado central da ALESC, marca Trane, compreendendo o plenário, auditório, foyer, sala de reunião das comissões, sala de imprensa e protocolo, comforme Contrato CL n° 024/2009-06.
73.742.231/0001-44 2013NE001454
23/10/2013 Ver
SILITEC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico de água, fornecimento substituição de peças e equipamentos, no sistema de automação do ar condicionado central da ALESC, marca Trane, compreendendo o plenário, auditório, foyer, sala de reunião das comissões, sala de imprensa e protocolo, comforme Contrato CL n° 024/2009-06.
73.742.231/0001-44 2013NE001454
23/10/2013 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64 2013NE001458
23/10/2013 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL nº 094/2011-02.
02.879.671/0001-08 2013NE001462
23/10/2013 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 12/06/2026.