Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao edifício São João e no Prédio da Rua Silva Jardim, locado por este Poder.
08.336.783/0001-90 2013NE001583
23/12/2013 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao edifício São João e no Prédio da Rua Silva Jardim, locado por este Poder.
08.336.783/0001-90 2013NE001583
23/12/2013 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao edifício João Cascaes, locado por este Poder.
08.336.783/0001-90 2013NE001584
23/12/2013 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao edifício João Cascaes, locado por este Poder.
08.336.783/0001-90 2013NE001584
23/12/2013 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao galpão, localizado em São José, locado por este Poder.
08.336.783/0001-90 2013NE001585
23/12/2013 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao galpão, localizado em São José, locado por este Poder.
08.336.783/0001-90 2013NE001585
23/12/2013 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao Palácio Barriga Verde, situado a Rua Jorge Luiz Fontes,n° 310.
08.336.783/0001-90 2013NE001586
23/12/2013 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao Palácio Barriga Verde, situado a Rua Jorge Luiz Fontes,n° 310.
08.336.783/0001-90 2013NE001586
23/12/2013 Ver
RUDIMAR AUGUSTO FAVERO
Contratação do do Sr. Rudimar Augusto Favero que ministrará palestra no "Curso de Orientação Profissional Para Formação de Estagiários do Programa Antonieta de Barros" no dia 03 de junho de 2013. ( Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado) (Processo 00478/2013)
***.803.969-** 2013NE001622
23/12/2013 Ver
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de consumíveis (tonner, cilindro e peças de desgaste em função do uso), com franquia mensal de 200 mil cópias/ impressão PB tamanho A4 para 141 máquinas multifuncionais, conforme Pregão n° 052/2009 e Contrato CL n° 05/2010-03.
05.099.250/0001-44 2013NE001692
23/12/2013 Ver
INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché Elite, suporte e atualização da função Shadow ADD-ON, conforme Cláusulas 2.1.1 e 2.1.4 do Contrato CL n° 054/2010 e Termo Aditivo 02.
00.233.883/0001-80 2013NE001780
23/12/2013 Ver
QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de equipes que prestam serviços de som fora do município da Grande Florianópolis, por solicitação deste poder, conforme cláusula 2ª do termo Aditivo 03 do Contrato CL n° 034/2009-03.
09.422.606/0001-90 2013NE001823
23/12/2013 Ver
QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de equipes que prestam serviços de som fora do município da Grande Florianópolis, por solicitação deste poder, conforme cláusula 2ª do termo Aditivo 03 do Contrato CL n° 034/2009-03.
09.422.606/0001-90 2013NE001823
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação, dos servidores efetivos, conforme Ato da mesa n° 348/2011 e Contrato CL n° 001/2013-00.
47.866.934/0001-74 2013NE001965
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação, dos servidores efetivos, conforme Ato da mesa n° 348/2011 e Contrato CL n° 001/2013-00.
47.866.934/0001-74 2013NE001965
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TRADE PROJETOS E PDV LTDA
Despesa com serviço de confecção e fornecimento de banners, faixas e adesivos, conforme Contrato CL n°13/2013-00.
07.321.421/0001-63 2013NE002535
23/12/2013 Ver
TRADE PROJETOS E PDV LTDA
Despesa com serviço de confecção e fornecimento de banners, faixas e adesivos, conforme Contrato CL n°13/2013-00.
07.321.421/0001-63 2013NE002535
23/12/2013 Ver
BRUTHAN COMERCIAL LTDA.
Despesa com aquisição de até 6.500 litros/ano de água mineral em bombonas de 20 litros, marca Santa Rita, a R$ 4,22 por bombona, conforme Contrato CL n° 025/2013-00.
02.625.813/0001-00 2013NE002540
23/12/2013 Ver
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical (marca Atlas) do edifício localizado na Rua Silva Jardim, conforme Contrato CL n° 027/2013-00.
04.191.047/0001-30 2013NE002543
23/12/2013 Ver
LUIZ BRAULIO FARIAS BENITEZ
Contratação do Sr. Luiz Braulio Farias Benitez que irá compor a banca de monografia da pós-graduação, Ferramenta de Transparência Pública, Atribuições do Parlamento do Estado de Santa Catarina. no dia 25 de julho de 2013. (Dispensa de Licitação Conforme Entendimento do Tribunal de Contas do Estado) (Processo nº 00756/2013)
***.072.750-** 2013NE002739
23/12/2013 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/06/2026.