Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64
2013NE001460
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23/12/2013 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64
2013NE001460
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23/12/2013 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64
2013NE001460
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23/12/2013 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64
2013NE001460
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23/12/2013 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64
2013NE001460
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23/12/2013 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64
2013NE001460
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23/12/2013 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64
2013NE001460
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23/12/2013 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64
2013NE001460
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23/12/2013 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64
2013NE001460
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23/12/2013 | Ver |
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COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO DO EXTREMO OESTE - COOPEROESTE
Despesa com aquisição de leite integral, em embalagem tipo longa vida, marca Terra Viva, conforme Contrato CL nº 36/2012-00.
01.435.328/0002-84
2013NE001483
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23/12/2013 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veiculos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusulas 5.14 do Contrato CL nº 043/2011-00
95.803.839/0001-74
2013NE001496
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23/12/2013 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veiculos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusulas 5.14 do Contrato CL nº 043/2011-00
95.803.839/0001-74
2013NE001496
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23/12/2013 | Ver |
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INDOBEL ASSINATURA, LEITURA E PUBLICACOES LTDA - ME
Despesa com a aquisição de assinaturas de periódicos, tais como: revistas, jornais, encartes, informativos, publicações e boletins, impressos ou eletrônicos, conforme Contrato CL nº 009/2010-16.
07.752.673/0001-47
2013NE001498
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23/12/2013 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do Edifício João Cascaes, composto por 2 elevadores, conforme Contrato n° 015/2011-02.
04.191.047/0001-30
2013NE001516
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23/12/2013 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por 3 elevadores da marca Atlas, conforme Pregão Presencial n° 004/2010 e Contrato CL n° 012/2010-03.
04.191.047/0001-30
2013NE001517
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23/12/2013 | Ver |
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ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contratação de empresa para remoção de resíduos sólidos, a partir do pátio da ALESC, com a utilização de 8 caixas tipo Brooks de capacidade igual ou superior a 1,2 m³, com frequência de coleta diária, exceto aos domingos e feriados, conforme Pregão Presencial n° 013/2011 e Contrato CL n° 032/2011-03.
05.608.332/0001-77
2013NE001519
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23/12/2013 | Ver |
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ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contratação de empresa para remoção de resíduos sólidos, a partir do pátio da ALESC, com a utilização de 8 caixas tipo Brooks de capacidade igual ou superior a 1,2 m³, com frequência de coleta diária, exceto aos domingos e feriados, conforme Pregão Presencial n° 013/2011 e Contrato CL n° 032/2011-03.
05.608.332/0001-77
2013NE001519
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23/12/2013 | Ver |
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TOP PARK ESTACIONAMENTO E RENT A CAR LTDA - ME
Despesa com locação de 40 (quarenta) vagas de estacionamento para veículos dos senhores parlamentares, de acordo com Contrato CL n° 006/2013.
03.989.566/0001-86
2013NE001520
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23/12/2013 | Ver |
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TRUEIT COMERCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
Despesa com 1100 Licenças de Uso da solução para proteção corporativa contra vírus, trojan, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca: Karperky Enterprise Space Security, incluindo suporte técnico on line e on site, conforme Contrato CL nº 006/2012-00.
08.881.145/0001-50
2013NE001580
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23/12/2013 | Ver |
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NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com locação de até 70 máquinas automáticas para bebidas quentes, tais como: café expresso, café com leite, chocolate, cappuccino, leite, água e chá, conforme Contrato CL n° 075/2011-02.
09.088.413/0001-44
2013NE001582
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23/12/2013 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/06/2026.