Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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21/02/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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21/02/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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21/02/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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21/02/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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21/02/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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21/02/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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21/02/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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21/02/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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21/02/2014 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL n° 096/2011-00.
83.953.331/0001-73
2014NE000293
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21/02/2014 | Ver |
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ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contratação de empresa para remoção de resíduos sólidos, a partir do pátio da ALESC, com a utilização de 8 caixas tipo Brooks de capacidade igual ou superior a 1,2 m3, com frequência de coleta diária, exceto aos domingos e feriados, conforme Contrato CL n° 032/2011-04.
05.608.332/0001-77
2014NE000295
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21/02/2014 | Ver |
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ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contratação de empresa para remoção de resíduos sólidos, a partir do pátio da ALESC, com a utilização de 8 caixas tipo Brooks de capacidade igual ou superior a 1,2 m3, com frequência de coleta diária, exceto aos domingos e feriados, conforme Contrato CL n° 032/2011-04.
05.608.332/0001-77
2014NE000295
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21/02/2014 | Ver |
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ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contratação de empresa para remoção de resíduos sólidos, a partir do pátio da ALESC, com a utilização de 8 caixas tipo Brooks de capacidade igual ou superior a 1,2 m3, com frequência de coleta diária, exceto aos domingos e feriados, conforme Contrato CL n° 032/2011-04.
05.608.332/0001-77
2014NE000295
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21/02/2014 | Ver |
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ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contratação de empresa para remoção de resíduos sólidos, a partir do pátio da ALESC, com a utilização de 8 caixas tipo Brooks de capacidade igual ou superior a 1,2 m3, com frequência de coleta diária, exceto aos domingos e feriados, conforme Contrato CL n° 032/2011-04.
05.608.332/0001-77
2014NE000295
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21/02/2014 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com locação de software para gerenciamento e controle de frota de veículos, conforme Contrato CL n° 052/2010-06.
02.908.992/0001-85
2014NE000297
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21/02/2014 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Contrato CL n° 041/2009-13.
83.953.331/0001-73
2014NE000299
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21/02/2014 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Contrato CL n° 041/2009-13.
83.953.331/0001-73
2014NE000299
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21/02/2014 | Ver |
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TPS MULTIMIDIA LTDA
Despesa com serviço de produção e execução de programas de televisão, incluindo pesquisa de temas, elaboração de pautas, materiais jornalísticos, roteiros, gravação em estúdio e edição de programas, conforme Contrato CL nº058/2011-03.
00.285.073/0001-77
2014NE000300
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21/02/2014 | Ver |
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TIM CELULAR S.A.
Despesa de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago, conforme Contrato CL n° 031/2011-02.
04.206.050/0146-45
2014NE000303
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21/02/2014 | Ver |
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TIM CELULAR S.A.
Despesa de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago, conforme Contrato CL n° 031/2011-02.
04.206.050/0146-45
2014NE000303
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21/02/2014 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 12/06/2026.