Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL n° 08/2011-04.
14.284.430/0001-97
2014NE000301
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24/02/2014 | Ver |
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BRY TECNOLOGIA S.A
Despesa com aquisição de uma Plataforma de Documentos Eletrônicos com Certificação Digital - (hardware), conforme Cláusula 2ª do Contrato CL n° 139/2013.
04.441.528/0001-57
2014NE000331
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24/02/2014 | Ver |
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BRY TECNOLOGIA S.A
Despesa com aquisição de uma Plataforma de Documentos Eletrônicos com Certificação Digital - (hardware), conforme Cláusula 2ª do Contrato CL n° 139/2013.
04.441.528/0001-57
2014NE000331
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24/02/2014 | Ver |
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BRY TECNOLOGIA S.A
Despesa com a aquisição de uma plataforma de Documentos Eletrônicos com Certificação Digital (software), que possibilita o gerenciamento da assinatura digital, guarda e tramitação de documentos, dados e informações em formato digital, conforme Cláusula 2ª do Contrato CL n° 139/2013.
04.441.528/0001-57
2014NE000332
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24/02/2014 | Ver |
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BRY TECNOLOGIA S.A
Despesa com serviços de integração dos sistemas e pontos de fusão da Plataforma de Segurança de Documentos Eletrônicos com Certificação Digital, conforme Cláusula 2ª do Contrato CL n° 139/2013.
04.441.528/0001-57
2014NE000333
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24/02/2014 | Ver |
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BRY TECNOLOGIA S.A
Despesa com serviços de integração dos sistemas e pontos de fusão da Plataforma de Segurança de Documentos Eletrônicos com Certificação Digital, conforme Cláusula 2ª do Contrato CL n° 139/2013.
04.441.528/0001-57
2014NE000333
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24/02/2014 | Ver |
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DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-02.
16.368.451/0001-16
2014NE000335
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24/02/2014 | Ver |
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DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-02.
16.368.451/0001-16
2014NE000335
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24/02/2014 | Ver |
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DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-02.
16.368.451/0001-16
2014NE000336
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24/02/2014 | Ver |
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DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-02.
16.368.451/0001-16
2014NE000336
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24/02/2014 | Ver |
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CLARIKENNEDY NUNES
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 0185/2014.
***.917.299-**
2014NE000340
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24/02/2014 | Ver |
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VOLNEI JOSE MORASTONI
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 0184/2014.
***.851.739-**
2014NE000341
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24/02/2014 | Ver |
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CLARIKENNEDY NUNES
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 0186/2014.
***.917.299-**
2014NE000343
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24/02/2014 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.8 do Contrato CL nº 096/2011-00.
83.953.331/0001-73
2013NE002950
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21/02/2014 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.8 do Contrato CL nº 096/2011-00.
83.953.331/0001-73
2013NE002950
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21/02/2014 | Ver |
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SOLO G9 LTDA
Pedido de Abastecimento (chás diversos e adoçantes) do Registro de preço Processo nº 00636/2013 Ata nº018 Pregão 016/2013. Atendendo solicitação da Gerencia de Almoxarifado. (Processo nº 10/2014)
11.102.277/0001-41
2014NE000046
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21/02/2014 | Ver |
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SOLO G9 LTDA
Pedido de Abastecimento (filtros de papel) do Registro de preço Processo nº 00636/2013 Ata nº018 Pregão 016/2013. Atendendo solicitação da Gerencia de Almoxarifado. (Processo nº 10/2014)
11.102.277/0001-41
2014NE000047
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21/02/2014 | Ver |
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NS TELEINFORMATICA LTDA
Aquisição de 50 (cinquenta) placas de rede gigabit pci express 1x para uso na manutenção dos computadores. Conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 0023/2014)
07.857.655/0002-00
2014NE000161
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21/02/2014 | Ver |
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TPS MULTIMIDIA LTDA
Despesa com pagamentos decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão, conforme a Cláusula 3.2.4 do Contrato CL n° 058/2011-06.
00.285.073/0001-77
2014NE000193
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21/02/2014 | Ver |
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HELYO TECNOLOGIA LTDA
Despesa com locação de impressoras/ copiadoras digitais, coloridas, marca CANON, modelo Advance C9065 e seus acessórios, conforme Contrato CL nº 036/2011-03.
01.084.671/0001-40
2014NE000243
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21/02/2014 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 12/06/2026.